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Processo para geração de despesa financeira através do atendimento da OS
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ocorrência: | Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no Field Service? |
Ambiente: | Microsiga Protheus - SIGATEC |
Passo a passo: |
Para que a Ordem de Serviço gere títulos de Despesas Financeiras, siga as orientações:
O Cadastro de Técnicos deve vincular o Fornecedor.
O serviço informado na despesa da Ordem de Serviço deve:
Possuir TES; % cliente ou % fornecedor (variando conforme a regra de negociação com o cliente) informado.
- Atualiza OS = SIM
- Mov. Estoque = SIM
- Inclui Orc = SIM.
O produto informado na despesa, deve possuir um Preço de Venda e estar cadastrado na Base Instalada, vinculado a um Cliente.
Após estas configurações, informe a despesa na Ordem de Serviço, e execute a rotina Despesas Financeiras, além de preencher os parâmetros conforme a necessidade.Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras, é gravado um titulo no Contas a Pagar, para o Fornecedor ao qual o técnico está vinculado.
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Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento. Siga as orientações abaixo para configuração: CADASTRO DE ATENDENTES (TECA020) É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos campos AA1_CODFOR (Fornecedor) e AA1_LOJFOR (Loja), este é o fornecedor para o qual o sistema atribuirá os títulos a pagar: CADASTRO DO PRODUTO (MATA010) O produto informado na despesa deve possuir um Preço de Venda (B1_PRV1) ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO (TECA460) Após as configurações citadas acima, na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460), acesse o menu de Outras Ações > Despesas o sistema apresentará uma tela para apontamento das despesas envolvidas no atendimento da Ordem de Serviços. caso o serviço informado na ordem de serviço estiver com o campo AA5_OS estiver como Sim, a despesa financeira será considerada um custo para a ordem de serviço. com isso no apontamento da minha ordem de serviço as despesas financeiras serão repassadas para o cliente. Quando o serviço está como 100% para o Fabricante, é necessário que se configure o campo Fabricante(AA3_CODFAB) para que seja gerado um pedido de venda para o mesmo e a movimentação de estoque ocorra. essa base de atendimento é a mesma que está associada a ordem de serviço, tabela AB7(Itens da Ordem de Serviço). DESPESAS FINANCEIRAS (TECA480) Tendo realizado os apontamentos de Despesas Financeiras, é necessário processar a geração dos títulos a pagar, acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros, no final do processamento o sistema informa quantos títulos forma processados e o valor total: Esse pagamento é um reembolso ao técnico referente a eventuais despesas financeiras, decorrentes do atendimento de uma ordem de serviço, tais como: combustível, diárias de CONTAS A PAGAR (FINA750) Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras (TECA480), é gerado um titulo no Contas a Pagar (FINA750) para o Fornecedor vinculado ao atendente: | |
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