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1. No módulo de Compras (SIGACOM), acesse Atualizações/Fornecedores
O sistema apresenta a janela de fornecedores cadastrados.
2. Posicione o cursor em um fornecedor e clique Alterar.
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4. Efetue um duplo clique no campo Ret. IVA (A2_RETIVA).
O sistema apresenta a janela com a opção Sim/Não.
5. Informe a opção conforme a classificação do fornecedor Sim ou Não:
6. Confira os dados e confirme.
No momento da inclusão da Nota Fiscal, o Sistema verifica se o conteúdo do campo Ret. IVA (A2_RETIVA) calcula ou não o imposto de IVA.
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