Versões comparadas

Chave

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Quando o parâmetro não estiver selecionado, o sistema irá considerar seu valor original no Extrato Cliente/Fornecedor.Obs:

O valor exibido, tanto nas movimentações como no saldo anterior, será composto pelo Valor Original mais as composições de valores opcionais e valores de integração (dos módulos Financeiro ou Educacional) configuradas para afetar o cálculo. Para tratar o flag "Até o vencimento" e o campo "Dias em atraso" destes valores o sistema toma como data base do cálculo a data final informada na geração do relatório.

Para mais informações acesse 

Observações:


Subtrair impostos e tributos do valor do lançamento

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Caso 4:
Caso marque a flag de "à Pagar e à Receber" e a flag "Mostrar devoluções nos lançamentos só a pagar ou só a receber no relatório de extrato cliente/fornecedor" estiver desmarcada será apresentado todos os lançamentos à Pagar e à Receber mais os lançamentos de devolução de cada natureza marcada.

Apresentar os lançamentos de vencimento de fatura quando for de cli/for diferente

A marcação desse parâmetro possibilitará que os lançamentos de vencimento de fatura sejam apresentados no relatório, quando o cliente/fornecedor do(s) lançamento(s) original(is) for diferente do cliente/fornecedor do vencimento de fatura.

Ex:
Cliente/Fornecedor "A" - Lançamento
Cliente/Fornecedor "B" - Lançamento
Cliente/Fornecedor “C” - Inclusão de fatura

O(s) lançamento (s) de vencimento de fatura do cliente/fornecedor "C" será apresentado no relatório, caso o parâmetro seja marcado.