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Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Parâmetros Clientes Encomendas

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Para esta rotina será necessário cadastrar os seguintes campos:

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  • Tipo Frete: Informação do tipo de frete gerado, podendo ser:
    • 1 - CIF: Cost, Insuranse and Freight, que querem dizer custo, seguro e frete. Em outras palavras, a responsabilidade do embarcador vai até a entrega das mercadorias em seu destino;
    • 2 - FOB: Free On Board. Na tradução literal quer dizer “livre a bordo”. Neste caso, a responsabilidade do embarcador termina no despacho das mercadorias;
    • 3 - Ambos: Utilização de ambos os conceitos para faturamento da encomenda;
  • Tes: Informar o tipo de entrada ou saída utilizada para efetuar o faturamento;
  • Cond Pagto: Código da condição de pagamento para faturamento;
  • Produto: Código do produto utilizado para efetuar o faturamento da encomenda
  • Descr Produto: Descrição do produto selecionado;
  • % Desc: Valor do percentual a abater do valor da encomenda;

Tipo de Pagamento

Essa parte da tela será direcionada a seleção da forma de pagamento padrão para a encomenda quando o cliente selecionado estiver cadastrado na rotina de parâmetros de clientes encomendas, só será possível selecionar um item e caso não seja selecionado será possível modificar na inclusão da encomenda, podendo ser: 

  • Dinheiro
  • Cartão
  • Faturado
  • Pago Retirada


Esse cadastro será utilizado na validação das encomendas (GTPA801) que tiverem o tipo de pagamento como faturado, sendo faturado em segundo momento pela rotina de geração de fatura (GTPA819).

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