Histórico da Página
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Índice | ||||
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01. VISÃO GERAL
Produto: |
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Linha do Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de cheques, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||
Função: |
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Localização: |
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Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru | |
Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-19946 |
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Nota | ||
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Nota | ||
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Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports Smart View em seu ambiente conforme a documentação: TReports Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao TReportsSmart View |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a visão de dados "Chequesbackoffice.sv.fin.cheques.tlpp", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- fin.treports.Cheques.tlpp
- Outras Ações / Ações relacionadas
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03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cheques recibidos
Parâmetros:
- Cheques emitidos
Parâmetros:
A visão de dados "Cheques emitidos" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Banco: | Informe o código do banco para filtro dos dados |
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Agência: | Informe o código da agência para filtro dos dados |
Conta: | Informe o código da conta para filtro dos dados |
Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
Data emissão final: | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
Imprimir Cheques usados: | Informe se deseja imprimir os cheques já usados [ 'S'ou Vazio =Sim, 'N'= Não ] |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV231
Pacote: 012944
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | 01 Banco ? | 01 ¿Banco? | 01 Bank ? | MV_CH1 | C | 3 | 0 | SA6 | ||||
02 | 02 Agencia ? | 02 ¿Agencia? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 5 | 0 | |||||
03 | 03 Conta ? | 03 ¿Cuenta? | 03 Account ? | MV_CH3 | C | 10 | 0 | |||||
04 | 04 Da data de emissao ? | 04 ¿De Fecha Emisión? | 04 From Issue Date ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 Ate a data de emissao ? | 05 ¿A Fecha Emisión? | 05 To Issue Date ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
06 | 06 Da data de vencimento ? | 06 ¿De Fecha Vencimiento? | 06 From Due Date ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | |||||
07 | 07 Ate a data de vencimento ? | 07 ¿A Fecha Vencimiento? | 07 To Due Date ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco Emisor |
EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Numero de la Agencia |
EF_CONTA | C | 10 | 0 | Conta | Numero da Conta no Banco | Numero Cuenta en Banco |
EF_POSTAL | C | 4 | 0 | Codig Postal | Código Postal | Codigo Postal |
EF_CART | C | 1 | 0 | Carteira | Tipo da Carteira | Clase de Cartera |
EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonário | Num. do Talonário Cheque | Nº del talon de cheque |
EF_NOMBCO | C | 40 | 0 | Nome Banco Cheque | Nome Banco Cheque | Nombre Banco Cheque |
EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | Numero de Cheque |
EF_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr. Nominal | Valor do Cheque | Valor del Cheque |
EF_DATA | D | 8 | 0 | DT Emis.Cheq | Data da Emissão do Cheque | Fecha Emision del Cheque |
EF_VENCTO | C | 0 | DT Venc.Cheq | Data da Vencto. do Cheque | Fecha Vencto. del Cheque | |
EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
EF_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Sucursal del Proveedor |
EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiário | Nome do Beneficiário | Nombre del Favorecido |
EF_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status do Cheque | Estatus del Cheque |
FRF_MOTIVO | C | 2 | 0 | Situação | Situación | Situación |
FRF_DATDEV | D | 8 | 0 | Dt. Devolução | Data da Devolução | Fecha de la devolucion |
FRF_DATPAG | D | 8 | 0 | Dt.Pagamento | Data do Pagamento | Fecha del pago |
EF_IMPCHQ | C | 1 | 0 | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? | Imprimir cheques usados? |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | Código |
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EF_IMPCHQ | Imp.Cheques usados | Verifica se o parametro Imprime Cheques Usados é igual a S se for realizará a impressão dos cheques caso seja igual a N não realizará a impressão (Quando o valor do parâmetro é N, ele é filtrado por registros cujo campo EF_DATA é diferente de vazio). |
08. TABELAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensação e Devolução
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- FJO - Tabelas
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cheques recibidos
- Cheques emitidos
04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
- fin.treports.Cheques.tlpp
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Código do fornecedor.
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05. TABELAS UTILIZADAS
- FJT - Cabeçalho do recibo
- SE1 - Contas a receber
- SA1 - Clientes
- SEL - Recibos de cobranças