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...

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

003

Controle de localização

PORTARIA

S/N

Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção)
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde:
O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA).

003


LOCEST + destino

"S"
"N"

Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S".

003


SISLOC + destino

Números da Sistemática

Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20.

003


REDIGNSNOT

SS

Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.

Segundo "S" é para redigitarão de data de emissão.

004

Controle de entrada/saída

UPPABAGDIR

1 – 9999999999
2 – 9999999999
3 – 9999999999

ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3
UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999

CONTEÚDO 1  Contém o número do último pedido processado;
CONTEÚDO 2  Contém o número do último pedido processado no dia anterior;
CONTEÚDO 3  Contém a data do último processamento.

004


MEDCASXXX


Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD)

004

Controle de Entrada e Saída

E



S

  1. C ou D
  2. 0000010604
  3. 0000070604
  4. C ou D
  5. 0000010604
  6. 0000070604.

Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída.
onde: C ou D= crítica ou definitivo;
0000010604 = período inicial;
0000070604 = período final.

013


VABUDGTB

"S"
"N"

"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)

013

Parâmetros Internos Módulo de Negociação



USO INTERNO

013


VABUDGTB

"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário.
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)

Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário.

013


PERSOBVIG

S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência)

N – Não verifica (valor padrão)

Verificar Prazos de Vigência.




Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto.

026

Crédito presumido deduzido saída

CFOCMPBONI

1ª Posição: S/N
2ª Posição: S/N

Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde:
1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação.
"N" lista todos os pedidos do fornecedor.
2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação).
"N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação,

030

Selecionar uma nova agenda no Compras Corporativa

AGENDAPED

1 - S/N

Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no Compras Corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado.

030


ESTQTELagd

1- S/N

Permiti efetuar venda sem estoque.
Onde;

  • agd = código da agenda.


    Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil.

030


PULALINHBL

S ou N

N = Não pula linha para produtos bloqueados.
Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N"
 
S = Pula linha para produtos bloqueados.
Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S".
 
Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S".
 

030


ULTENTZERO

S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada.
N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.

O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada

030


CMPCOPDISP

"S" ou "N"

Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N"

030


MINDIASDIG

999

Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias.

030


LIMDIASDIG

999

Limite MÁXIMO de Dias.

030


ULTENTZERO

"S"
"N"

"S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada.
"N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero.

030


LIMCOMPRAS

S / N

Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções.

030


MTVACRRAZN

Conteúdo 1: "S"
Conteúdo 2: "N"
Conteúdo 3: SIM

Para impressão do relatório via laser.
O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais.

030


SETADESCON



030


SOARES



030


DISTALTERN



30Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados 

LIMPORDCMP

XXX , sendo XXX a quantidade de dias.

Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos.
30
ALTINCESTQS / N

Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque.

30
BLQGRADSISS/NQuando configurado com "S" bloqueia a aba de 'Grade' quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20.
30
LIBGRADSISS/NQuando configurado com "S" bloqueia as demais abas, exceto a aba de 'Grade', quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11.
30
BLQGRADDEPS/NQuando configurado com "S" bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
30
BLQABAFILIS/NQuando configurado com "S" bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
30
ATUEMBTBFOS/N

Define se a embalagem informada na Tabela do Fornecedor irá atualizar a embalagem no cadastro do produto.

O default é "S"

30Não solicitar motivos no cancelamento dos pedidosPEDMOTOBRI1/0

1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado

0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo

30

Abastecimento Automático com a sugestão de compra do CD + lojas

SGCDFILIAL

S/N

Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas

031


LIMCMPDFAT

N: Utilizar data de Faturamento
S: Utilizar data de Vencimento
E: Utilizar data de Entrega
M: Utilizar data de Emissão

Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.

031


TROCBLOCMP

Conteúdo: S ou N

  • Se Conteúdo = S

    Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
    Parâmetro: 101
    Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM

    Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:
  • Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
  • Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.

    NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.
  • O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
    • Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
    • Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.

031


PLATFLVDEF

Conteúdo: Código da plataforma de compras


031


FORNGENFLV

Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV


031


PERECSEC

Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada.


031


QTDESEMN

Conteúdo: Qtde semanas sugestão


031


CALCULO

"ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior.
"MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN).


031


CALCPEDGRD

Conteúdo:
1 = Rateio proporcional
2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja


031


BLOCTABFOR

S

BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente.

031


BRN0000000

Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor

A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG:
Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.

BRG = Preço Bruto
BRN = Preço Líquido






031


NRODIASOFT

Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta).


031

Controle de seções do pedido

PEDCONTEST


Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde:
No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido.

031


GERAPEDPCK

S
N

Geração do pedido pela Package

(Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV).

031


IMPORDALFA

Conteúdo1: S Conteúdo2: N

Para ordenar produtos em ordem alfabética

031


PEDPORSEC

1 – S/N
2 - O/Q

Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2:
Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção.

031


CTRLSECPED

S/N

Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde:
"S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido;
"N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção.
Este parâmetro foi reativado em 25/08/00.
Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção.

031


FORMULARIO

9

Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde:
1 – Standart
2 – Especial
3 – Agrupado

031


DEPTRCFORN

Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada.

Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas.
Exemplo:
Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado:
001050010100106

Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas

031

Controle de seções do pedido

SELECSISTE

9999999999

Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).

031


EMPPRINC

S/N

Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal.
Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal.
Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados.

031


RELATSECAO

S/N

Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde:
"S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo;
"N" – não emite o relatório de sugestão.
Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle
para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.

031


SISTESECAO

9999

Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.

031


EANPEDIDO

S/N

Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra.

031


DATAARQB

Adiciona as sugestões no mesmo arquivo.
Gera arquivo sequencial numérico.

S/N
IMPORTANTE: Verificar:

  • Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE(Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial).
  • Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B)
  • Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).

Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo:
"S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados;
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ.
"N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N".

031


BLOQSISCMP

9999999999

Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos:
No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma.

031


GRDBONI



031


ACRESSUGES

S / N

A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor.
Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima).

031

Controle de seções do pedido

GERPEDDEP



ARREDSUGES

9999999999



C
U
T

Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito:
No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma.

Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde:
C- arredonda para o próximo inteiro superior.
U- universal, arredonda para parte inteira inferior
T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão

031


IMPPEDGRAD

SS

Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde:
No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar).
O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.

Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN".

*Foi alterado o conceito do parâmetro:
O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.
Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois:
Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor.

031


AUTOPEDEDI

S/N

Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado.

031


ZERARPEND


SIGLAMUNIC



ESTQGARANT

S/N


XX010100



S/N

Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento.

Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano
XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano.

O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição).
S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão;
N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras.

031

Controle de Seções do Pedido

DIASTOLBON




DIASTOLFEC

XXX




XXX

Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados.

Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras.

031


MARCAPROP

X

Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde:
"X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto.

031Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses


SOMATRANSF


S/N

Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses do Compras Corporativas as entradas por transferência do módulo gerencial apenas nas abas filiais e grade. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito.

Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas 

036

Controle de preços

ATUPRECOE

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

036


ATUPRECOT

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

036


ATUPRECOP

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

036


ATUIMPTAB

S
2
S

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação;
POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

036


COPCUSFORN

S/N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor.

050


FLV

Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra.


050


SAIDAXML

Local onde será gerado e salvo o arquivo XML


051

Controle condição de pagamento

CONDPAGTO

S/N

Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde:
"S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela"
"N" - o programa move "Forma. Pg.:"para tela"
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt".

051


FORCONDPGT

S/N

Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
"S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor.
"N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP





Diferença entre data de saída e entrada

PEDIBONIFI

1- 0000000DDD
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC

Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega;
No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada;
No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações.

100


PEDIBONFIG

1- 0000000FFF

No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.

100


CTRLAVARIA

  1. Agenda
  2. Agenda
  3. Agenda

Controle de Avaria
1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório).
2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (nãoobrigatório).
3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (nãoobrigatório).

100


DDTOLAFIDE

Qtde. de dias

  1. Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias.

100


AGDINTNFCJ

Código da Agenda

Agenda de interface NF conjugada

101

Pedidos Faturamento

PEDABASTEC

1- 000000000

Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.

101

Pedidos Faturamento

NFVB

  1. 1
  2. zero
  3. zero

Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB

101

Pedidos Faturamento

EMTBOLXXXX

  1. Código do Portador
  2. zero
  3. zero
  • Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é ´EMTBOLXXXX´, onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso ´EMTBOL0098´);
  • Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior (´EMITBOLETO´);
  • O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja ´NÃO´ quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.

101

Pedidos Faturamento

AGENDACONS

= 'AAACCCXXXX

'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero.
A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução)
C = Condição de Pagamento da Filial.

101

Pedidos Faturamento

NREQUISXXX
, onde XXX = Código Filial s/ digito

1-0000000000 = Início Nro Requisição
2-0000000001
3-0000099999


105

Pedido de compra

FIGREPACPR

1-0000000001
2-0000000100

Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1- preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil ;
Conteúdo 2- preencher com o código do representante sem dígito.
Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito.

105


NROACPR

1- 0000000001
2- 0000001000

Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde:
O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.

105


NROPED

1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

105


SEQEDI

1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999


Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

107

Controle de compras

999

1- 0000000007
2- 0000000001
3- 0000009999

Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema;
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).
ATENÇÃO!
Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor

107


NROOFERTA


Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se:
Parâmetro 107-NROOFERTA existir.
Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT.

107

Numeração de Ordem de Compra por Comprador

Código do Comprador

Faixa de Numeração

Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo:
Comprador 1 = de 000001 a 000500.
Comprador 2 = de 000501 a 001000.
Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc.

108

Pedido req. distribuição

PEDREQ

0000000001

Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde:
O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

110

Venda atacado

DEPABASTLJ




CAPMAXDIA

0000000999

  1. 0000
  2. 0000

Controlar o depósito que abastece a loja, onde:
No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00).
Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde:
No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.

110


AGDSECAO




AGENDA029



AGENDA031



AGENDA081

  1. 0000000
  2. 0000000
  3. 0000000



    1- 0000000416
    2- 0000000417
    3- 0000000000
  4. 000000418
  5. 000000419
  6. 000000000


    1 - 0 00000420
    2 - 000000421
    3 - 000000000

Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde:
Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029).
Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031).
Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081).
Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde:
Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda.
Obs.: Exclusivo do cliente ABC.
Agora está disponível para todos os clientes

110


AGDTRSEXXX
, onde XXX =
Código Filial s/ digito

1-0000000000
= Agenda de Saída
2-0000000000
= Agenda de Entrada
3-0000000000
= Fig Fiscal (ISENTO)


110


TRFSECAUTO

  1. zero
  2. zero
  3. zero


110


SISABAST11


Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10.
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110

110


GERAMDISTR

0000000001

Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo:
Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto.
No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo).
Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.

113

Controle da folha de contagem

999

0000000001

Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde:
No acesso informar o código da filial, sem dígito;
No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.

117

Numeração de Inventário

CONTAGEMLJ

0000000099

Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito.
Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa.

121

Controle de pendências

PENDENCIAS

1- 000000000
2- 000000000
3 –000000000

Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.

No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerar.

No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar

126

Seções fora da folha de contagem

0001002011

0000000000

Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda);
No conteúdo preencher com zeros.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.

127


SEC + Código da Seção com 03 dígitos

Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente.


150

Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLLACP

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

190

Dias da semana para saída média

QTDSEMANA

0000000000

Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde:
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.

201

Percentual de Arredondamento de Pallet

ARREDPALLE

  1. De 1 a 15 Posições - 1º Percentual
  2. De 16 a 30 Posições – 2º Percentual

Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual
Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual.
Exemplo:
Se o pallet é de 50
A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual
A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual

201

Pedidos automáticos

REPEDIDO

70,000000

Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido.
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item.

201
PAUTAPORUF
Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF


RECEBIMENTO

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

002

Controle de vencimentos

VENCIMENTO

S/N

Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo:
"S" - Obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal para consistência com a data prevista para pagamento cadastrada no sistema (cadastro de itens ou pedido de compra);
"N" - Não obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal, e considera a data do cadastro de itens ou do pedido como data de vencimento.

002


AGENDAEDI

999

999999


001525



Agenda Entrada (000)

Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde:
O conteúdo 999 corresponde ao código da agenda a ser utilizado para a geração de notas fiscais. (estrela)

999 = 3 primeiras posições – Agenda de Compras EDI, caso não for informado o sistema irá assumir como zeros.
Obs.: Quando a NF de entrada tiver CFO terminada em 99, o sistema irá considerar a agenda de BONIFICAÇÃO, para os demais casos será utilizada a agenda de COMPRAS.

999999 = Nos 3 primeiros caracteres incluir a agenda de Compra e nos 3 seguintes a agenda de bonificação, Estas agendas devem ser específicas para EDI, diferentes das de compra e bonificação sem EDI.

002


DTAGDEDI

h8.S

Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito.
Se não estiver cadastrado não pedirá data de agenda

002


AEFXXXXXXX

XXXXXXX =
o código do fornecedor sem o digito e com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda especifica.

Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros

Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica,
caso contrário o programa irá se utilizar à agenda cadastrada no parâmetro 2 com  AGENDAEDI.

OBS: O campo é uma string de 30 posições.

003

Controle de localização

ABAUTOAGEN



COMDEC

S/N



S/N

Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde:
"S" - Dispensa a abertura de agenda;
"N" - É necessário a abertura de agenda.

Este parâmetro foi criado para informar que o arquivo de coletor deve ser importado em unidades

003


DIGDTSAIDA

CONTEÚDO = "S"

Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente.
A obrigação da digitação da data de saída ficará condicionada ao parâmetro

003


TABFORPLIM

XXX

% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma

003


TABFORDESR

S / N

Habilita "Margem Desconto Relativo"


003


Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução

DEVOLFRETE

S = Sim.

N = Não.

A = Acessórias.

D = Destacado.


I = Informativo

– N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução
– S --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado ou
– devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida
– D --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado
– A --> devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida
– I --> informações adicionais --> o frete deverá aparecer no campo de observações da NFe

003


DEVAUTORCP

1 -S/N
2 - S/N

Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo:
No conteúdo 1
"S" - Utiliza devolução automática;
"N" - Não utiliza devolução automática.
Observação: Cadastrar também o parâmetro 100 – DEVOLRCP e 101 – CCO + CÓDIGO FILIAL.
No conteúdo 2
"S" – Permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto;
"N" – Não permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto.
Observação Importante: O programa de crítica do recebimento (PGRRFECH) só apresenta coluna de qtde. Pedida se o parâmetro de devolução automática estiver ligado 003 - DEVAUTORCP = S, se o cliente não utiliza devolução automática não há porque apresentar esta coluna.

003


RATEIAITEM





INTRMSWMS

S/N





S/N

Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo:
"S" - Permite efetuar o rateio em nível de item;
"N" - Não permite efetuar o rateio em nível de item.
Obs.: Cadastrar também o parâmetro 200 acessos: DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM.

Projeto de Cotia Penske.
Controlar a emissão de bono de recebimento e agendamento de docas, onde:
"S" – não haverá emissão de bono e agendamento.
"N" - haverá emissão de bono e agendamento.
Controlar o acesso na rotina de interface "WMCRITNF", para validar os itens que estão sendo enviados. Com esse parâmetro ligado, o programa irá pedir ao usuário quantidade de itens da nota fiscal que está incluindo, havendo diferença entre a quantidade digitada e a quantidade de itens da nota, o Sistema irá avisar operador, solicitando confirmação.
"S" – entra na rotina de interface e critica quantidade de itens.
"N" – não entra na rotina de interface e não critica quantidade de itens.

003


DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES

Conteúdo 1: "SS"
Conteúdo 2: "NN"

SS = A Loja utiliza a Devolução Automática.
NN = A loja Não Utiliza a Devolução Automática.

003

Observação:
Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO

GERNFDVQRM

S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade


003


ORDCRITICA

  • ALF = Sai pela Ordem Alfabética.
  • AGD = Sai por ordem de agenda e sequencia de digitação da inclusão da nota.
  • ENT = Sai em ordem da inclusão do item na nota.
  • INT = Sai pela ordem de código do produto.
  • ATENÇÃO:Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD

A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado.

010

Controle Quebra de Inventário

FALTA

AGD

Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde:
AGD é o código da agenda utilizada pelo controle de Quebra.

015

Controle de duplicidade de notas

TOLDIASENT

999999

Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada).
Não permitirá continuar o processo, caso encontre em uma mesma nota a diferença de dias sendo menor que a quantidade de dias parametrizada (baseado na data da agenda).

020

Emitir Aviso de Débito

Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres

S/ N

Na devolução automática:

  • Se Fornecedor = S: Emiti Aviso de Débito
  • Se Fornecedor = N: Emiti Devolução Normal da NF

026

Crédito presumido deduzido saída

SUBSTSITUA

S/ N

Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo:
"S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído";
"N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".

030


USAPCABAST

1- "N"


030


SELSERNOTA

"S"

Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica.

030

Controle de bases

AGDENTRADA

TCRO

Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde;
No conteúdo Informar tipos de agendas que deverão ser exportadas para a filial, onde:
T – Agendas de Transferência;
C – Agendas de Compras;
V – Agendas de Vendas;
R – Agendas de Remessa;
O – Outras.

030


AGDSAIDA

TVRO

Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde:
No conteúdo informar os tipos de agendas que deverão ser exportados para filial onde:
T – Agendas de Transferência;
C – Agendas de Compras;
V – Agendas de Vendas;
R – Agendas de Remessa;
O – Outras.

030


REPFDLLLLL

S/N

Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito)
Obs.: Conferir se existe a procedure no Banco de Dados
Atenção: Utilizado pelo Replicador de Dados
Obs.: Este parâmetro é exclusivo de cliente específico.

030


IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino

N

Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado.

030


RECSCALLLL
LLLL = Código da loja SEM dígito

SIM

Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER

030


DADIEMDACE

S

Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota.
Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI.






031

Pedido de Compras

QTDPENDFAT

S/N

Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente.


Pedidos Faturamento

CCO0000009

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo:
Acesso = CCO + código da filial sem dígito precedidos de zeros;
Conteúdo 1 = número sequencial da carta de correção;
Conteúdo 2 = limitador inferior para iniciar a sequência da carta de correção;
Conteúdo 3 = limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

050


RMSLOGSQL

Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL.

O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados.
Exemplo: RMSLOGSQL = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados.
Sugestão para valor: 60
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.

050


RMSLOGPROC

Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES.

O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados.
Exemplo: RMSLOGPROC = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados.
Sugestão para valor:90
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.

082


TROCAMODEL

"S"

Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada.






082


LERIENSA

1- S /N

O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino.

082


LERIENSADEV

  1. S/ N


100

Diferença entre datas de Vencto. e Emissão

TRANSF

  1. 0000000001


Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo:
No conteúdo 1 preencher com os dias máximos de diferença entre a data da agenda de transferência de entrada e transferência de saída.
Implementado no programa a checagem de um parâmetro onde o programa após ter encontrado um registro de dobra verifique seus valores, somente se a serie entre os dois registros forem compatíveis.
Este parâmetro foi implementado porque a serie sempre foi um dos fatores de erro, onde se tem à ocorrência 3 para o caso, o problema no cliente aconteceu porque o mesmo tem a mesma nota 2 vezes com a mesma procedência uma com serie "U" e outro com serie "U.".

100


RCPDIFXX

1- 0000000002
2- 0000000003
3- 0000000001

Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo:
No conteúdo 1 preencher com a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo cadastro, gerando o erro "E30";
No conteúdo 2 preencher com a diferença entre a data de agenda e a data de emissão nas notas de entrada, gerando o erro "E28". É possível controlar este intervalo por Unidade de Federação, sendo que o acesso deverá, neste caso ser complementado com a sigla da UF: RCPDIFXX – onde XX representa a UF;
No conteúdo 3 se igual a 0 (zero), não critica notas de saídas, se diferente de 0 (zero), critica diferença entre a data da agenda e data de emissão de nota de saída, gerando erro "E28".

100


CONTRANOTA

1- 9999999999

Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde:

O conteúdo 1 deverá conter o código de uma agenda da tabela contábil com as seguintes características: Entrada, Não integrar com Pagar/Receber/Contábil, Não Atualiza Estoque, Não Atualiza Custos, Tipo 4.
Obs.: Caso a agenda não satisfaça a condição acima, o processo de atualização de recebimento será abortado

100


DEVOLRCP

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde:
Conteúdo 1 preencher com o código da agenda para devolução de itens cadastrados;
Conteúdo 2 preencher com o código da agenda para devolução de itens não cadastrados;
Conteúdo 3 preencher com o código da agenda para carta de correção.
Obs.: Todas as agendas devem ser parametrizadas para serem agendas com item.

100


DEVOLRNT



100


DEVOLTRF


PARÂMETRO DESATIVADO

100


AGDFRTCJD

Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
Conteúdo 2 = Agenda de frete normal (incluída apenas na NF de compra) e frete conjugado.

  • OBSERVAÇÃO:
    Maiores Informações vide manual de Frete Conjugado Agendas.

Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete.

Conteúdo 2 – Agenda de frete normal e frete conjugado, trata-se da agenda que irá gerar fiscal, contábil e contas a receber.

100

Observação:
Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO

AGDRCPCPL

Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I

Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios:
EMITE NOTA = "S"
NOTA C/ ITEM = "N"
TIPO EMISSÃO = "9"
E no Resumo deve ser informada qual a série será usada para a Nota Fiscal complementar.
OU
TIPO DE EMISSÃO = 1
NOTA C/ ITEM = S
A Nota Fiscal será emitida com O VALOR divergente de cada Item.
Emite Nota Fiscal Complementar OU Nota Fiscal de Devolução Normal

101

Pedidos Faturamento

CCO0000009

1- 0000000999
2- 0000000999
3- 0000000999

Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde:
Conteúdo 1 = Sequência atual;
Conteúdo 2 = Limitador inferior para iniciar a sequência;
Conteúdo 3 = Limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

101

Observação:
Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO

CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres

1- Número do Pedido para emissão de NF complementar
2- Número que deve reiniciar o número de pedido.
3- Número máximo para pedido


110

Venda Atacado

EMBTRANSSS

1 – 0000000001
2 - 0000000002

Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde:
EMBTRAN + (3 Posições do código da loja Origem sem dígito), sendo que:
Conteúdo 1 = corresponde à Embalagem Unidade
Conteúdo 2 = corresponde à Embalagem de transferência
No acesso SSS corresponde ao código de loja origem sem dígito

Exemplo:
Parâmetro – 110
Acesso – EMBTRAN001 (Código Filial sem dígito = 1.9)
Conteúdo – 0000000001 (Tipo de embalagem desejada)

145*

Flexibiliza custo última entrada

FLEXIBILIZ

1-999
2-999
3- SEM USO

Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde:
No conteúdo 1 informar o % De limite inferior;
No conteúdo 2 informar o % limite superior.
Obs.: No momento do recebimento o sistema compara o custo atual com o da última entrada, caso este seja maior ou menor que o percentual definido neste parâmetro, o sistema gera o erro 52 como crítica de recebimento. Na ausência deste parâmetro o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria a qualquer custo.
Este erro é controlado pela PITUTRAN (Controle de acesso), o qual pode ser liberado ou não para atualização (Usuário: ??? Programa: PGRRFECH colocando "S" ou "N" no campo 52).

150

Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLQBR

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o QBR corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

199

Entrada de Notas Fiscais

ENTTRFCD

1 - 999

Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota.
Onde
999 – Corresponde a agenda de entrada Dobra Automática.

200


LIMITE_RET

1.Valor Limite para retenções.
2. ZERO

Informa o valor do limite de retenções no pagamento.

200

Valor máximo liberação RCP

CTRLRCP

  1. 1,0000000
  2. 1,0000000

Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo:
No conteúdo 1 informar o valor máximos para liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: Se o percentual da diferença ultrapassar ao valor cadastrado neste parâmetro, o valor não será rateado;
Se o percentual for inferior, e o valor superior ao cadastrado no parâmetro, o valor não será rateado.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPETQx


X = Código do tipo de Etiqueta:
1,2,3, ou 4
Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos por ETIQUETA.

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPKG

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPMT

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPM2

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200


TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito.

Porcentagem permitida para tolerância.

Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA.
EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas .

ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado o sistema gera o ERRO 29

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPM3

1- % de tolerância,
sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFVALCONT

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFBASECAL

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFICMS

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFICMF

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde:
No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200


DIFIVA

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200


DIFIVAF

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde:
No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFIPI

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFERITEM

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFLIVRO

1- 9999999999
2- 9999999999

Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo valor contábil da nota.

200

Valor máximo liberação RCP

CTRLRECAL

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para divergências;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para divergências.
Obs.: A divergência não será rateada

Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado.






200

Valor máximo liberação RCP

VALCONTFIS

  1. Valor
  2. Percentual

Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal

200

Versão 5681

DCUSPEDINF

Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal.

Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681).

200

Tolerância frete

DIFVALFRT

% de diferença de valor de ICMS


200

Tolerância frete

DIFVALFRET

% de diferença de valor contábil


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