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Objetivo da tela:

Carregar no sistema ou exportar para planilha (.xls) o processo Forecast de apropriação direta, planejamento global e planejamento de operaçõespor local.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Grupo de botões de rádio.

A tela possui

dois

três modos de carregamento / exportação, Apropriação Direta, Planejamento Global e Planejamento

de Operações

por Local, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio:

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Empresa / Cenário de Origem.

Empresa / Cenário utilizada pelo processo para recuperar as informações do orçamento que será revisado.

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Empresa / Cenário para Forecast

Empresa / Cenário utilizado para receber as novas informações de orçamento após o revisão.

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Utilizando os campos com pesquisa:

Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento.

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ou

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Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição".

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Campos de data

A tela possui quatro campos de data, na linha de cima é encontrada a data inicial e final do orçamento que será revisado:

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Obs: a data final do orçamento que será revisado não pode ser menor que a data inicial do mesmo.


Já na linha de baixo temos a data inicial e final referentes ao novo orçamento:

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Obs: A data final do novo orçamento é preenchida automaticamente com a data final do orçamento que será revisado.

A data inicial do novo orçamento não pode ser maior que a data final do mesmo.

A data inicial do novo orçamento não pode ser menor que a data inicial do orçamento que será revisado.

Simulador (Apenas para Planejamento
de Operações
Global)

Diferencia as simulações para comparações.

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Origem do Valor Realizado(Apenas para Planejamento
de Operações
Global e para Instâncias Coligadas)

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A escolha deste atributo define em qual tabela o processo de Carregar Forecast irá buscar os dados. Se escolhido "Antes do Fechamento" então o processo irá buscar o valor realizado da tabela HISTMANEJO. Caso escolhido "Depois do Fechamento", o sistema irá buscar o valor Realizado da tabela PLCPRDOP.
Ponto de atenção: a escolha da busca através da opção "Depois do Fechamento" é válida para operações que foram planejadas na empresa/cenário origem. Com esta opção selecionada, operações NÃO planejadas seguem o mesmo critério de busca aplicado ao se escolher a opção  "Antes do Fechamento", ou seja, a busca é realizada na tabela  HISTMANEJO dentro do período completo preenchido para a empresa origem.

Estas opções só aparecerão se o usuário estiver logado em uma Instância coligada.

Campos da aba Planejamento por Local

Empresa / Cenário utilizada pelo processo para recuperar as informações dos planejamentos por local.

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Data Inicial e Data Final que serão utilizadas pelo processo para montar o período em que serão buscadas as informações(Registros de planejamento e também registros de baixas).

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Filtro de Situações, é utilizado para selecionar somente apontamentos que estejam dentro das situações escolhidas pelo usuário em tela.

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Atribuir aos recursos: logo a baixo são selecionáveis atributos que serão recuperados do componente, os atributos opcionais são "Percentual de utilização" e "Valor".

Botão Carregar Forecast

Envia as informações recuperadas para tabela temporária onde é possível modificar os valores orçados. Para habilitá-lo é necessário que estejam preenchidos corretamente os campos do orçamento que será revisado (Empresa / Cenário de Origem, Data inicial e Data final), assim como do novo orçamento (Empresa / Cenário para Forecast, Data inicial e Data final).

Habilitado:

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Desabilitado:

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Botão Exportar para Excel.

Envia as informações recuperadas para uma planilha (.xls) onde é possível modificar os valores orçados. Para habilitá-lo é necessário que estejam preenchidos corretamente os campos do orçamento que será revisado (Empresa / Cenário de Origem, Data inicial e Data final), e a Data inicial e Data final do novo orçamento.

Habilitado:

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Desabilitado:

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Desabilitado:

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Modal Cadastrar Vigência

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Ao clicar no botão "Carregar Forecast", o sistema verifica se a empresa inserida no campo "Empresa \ Cenário de Origem" é do tipo cenário parcial, estando em conformidade com esses parâmetros, é verificado se o período que foi informado nos campos "Data inicial" e "Data final" da empresa origem, contempla um registro no cadastro de vigência. Sendo a empresa do tipo cenário parcial e não contemplando uma vigência válida para o período informado, o sistema deve exibir para o usuário a Modal “Cadastrar Vigência", onde poderá ser cadastrado um novo período de vigência.

Após clicar em salvar e a inserção da vigência ter ocorrido com sucesso, o processo de carregar Forecast se iniciará automaticamente.

Obs: Se torna obrigatório que a empresa origem, possua uma vigência válida para o período informado em que será realizado o Forecast.

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Carregamento / Exportação passo a passo:

AçãoDescrição

Selecionar o menu de

Carregamento / Exportação:

Selecionar o modo de carregamento / exportação:

Escolher o tipo de carregamento / exportação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento de operações.

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Preencher os dados do orçamento que será revisado:

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Preencher os dados novo orçamento:

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Obs: não é necessário preencher o campo Empresa / Cenário para Forecast caso a função desejada seja a exportação para planilha (.xls), a mesma será escolhida no momento da importação do arquivo para o sistema.

Clicar no botão Carregar Forecast ou no botão Exportar para Excel:

Image Added para carregar os dados para o sistema

ou

Image Added para exportar os dados para uma planilha (.xls)


Exportação de Planejamento por Local passo a passo:

AçãoDescrição

Selecionar o menu de

Carregamento / Exportação:

Image Added

Selecionar o modo de exportação Planejamento por Local:

Escolher o tipo de carregamento / exportação que será realizada:

Image Added

Preencher os dados do orçamento que será revisado:

Image Added

Preencher filtros necessários:

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Clicar no botão Exportar para Excel:

Image Added para exportar os dados para uma planilha (.xls)

:

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ou

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Planilhas:

ModoExemplo
Apropriação Direta:

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Na apropriação direta, temos na coluna E o valor de todo o orçamento, na coluna F o valor realizado até o último mês antes do inicio do novo orçamento, na coluna G temos a diferença entre o valor orçado e o valor realizado, e nas próximas colunas, a diferença dividida proporcionalmente com base nos valores orçados anteriormente entre os meses do novo orçamento.

Planejamento
de Operações
Global:

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No planejamento

de operações

global, temos na coluna G o valor de todo o orçamento, na coluna H, o valor realizado até o último mês antes do inicio do novo orçamento, na coluna I temos um valor consequente da seguinte fórmula: Valor orçado - (Valor realizado + Mês 1 + Mês 2 + Mês N)), e nas próximas colunas, temos os valores orçados inicialmente para cada mês que será revisado.

Planejamento por Local:

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Na coluna A temos o valor da situação do registro, este campo é correspondente ao filtro "Situação" disponível na tela de Carregar Forecast.

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Na coluna N temos o valor planejado no qual tem sua unidade de medida informada na coluna I, em seguida na coluna O temos a data em que este planejamento ocorreu.

Na coluna P temos o total do valor realizado para seu respectivo registro. O valor realizado é resultado da soma de todas as baixas inseridas na tabela HISTMANEJO que contenham os mesmos dados do planejado. Caso este campo apresente o caractere " - ", então o planejamento não possui baixa. Caso o sistema encontre dois planejamentos idênticos mas com qualificadores diferentes, então os valores de produção realizados em questão serão somados e o resultado exibido somente no primeiro planejamento. Ex:

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Estes planejamentos são idênticos porém possuem qualificadores diferentes, sendo assim todo valor realizado encontrado para estes planejamentos serão agrupados na primeira linha.

Na coluna Q, temos a data informada no apontamento de baixa, que significa a data em que este serviço foi realizado.

Por fim nas colunas R em diante temos os recursos orçados, seguindo o parâmetro FG_METODO_PLANEJ.

*Obs: Os apontamentos de baixa são sumarizados e são exportados de forma unificada, ou seja, caso haja mais de um apontamento em um mesmo dia para os mesmos parâmetros(Local, Centro de Custo, Empresa), estes apontamentos são sumarizados e seus valores de produção são somados. Caso estes apontamentos estejam em datas diferentes, a sumarização selecionará a maior data para ser exibida.


Possíveis erros:

ErroCausa
Não é possível carregar o Forecast, existem registros pendentes em apropriação direta. Efetive ou desfaça as informações pendentes.Este erro ocorre quando o usuário tenta carregar o Forecast de Apropriação Direta, porém ainda existem dados pendentes. O usuário deve efetivar ou desfazer a carga anterior. O sistema exibirá este erro ao clicar no botão de carregamento, e também fará uma verificação ao carregar a tela, e alterar entre as opções Apropriação Direta e Planejamento
de Operações
Global no botão de rádio, caso verifique que há dados pendentes será exibida uma mensagem de erro na tela.
Não é possível carregar o Forecast, existem registros pendentes em planejamento
de operações
global. Efetive ou desfaça as informações pendentes.Este erro ocorre quando o usuário tenta carregar o Forecast de Planejamento
de Operações
Global, porém ainda existem dados pendentes. O usuário deve efetivar ou desfazer a carga anterior. O sistema exibirá este erro ao clicar no botão de carregamento, e também fará uma verificação ao carregar a tela, e alterar entre as opções Apropriação Direta e Planejamento
de Operações
Global no botão de rádio, caso verifique que há dados pendentes será exibida uma mensagem de erro na tela.


Parametrização de Instância: 

...

Seção / ParâmetroDescrição

CSTG_C / FG_CONV_CC

Realiza conversão de Centro de Custo através de CC_CSTG

S = realiza conversão / N = não realiza conversão

CSTG_C / FG_CONSOLIDA

Custos Consolidados entre Instâncias

S = sim, consolida custos entre instâncias / N = custos não consolidados

NIVEIS / REDUZIDO

Quantidade de Níveis a serem utilizados

0=3 niveis / 2=2 níveis / 1=1 nível

NIVEIS / CD_RED1

Código Reduzido 1 com valor Próprio ou igual a Nível 1 ou Nível 2

0=código próprio / 1=idêntico a nível 1 / 2=idêntico a nível 2

PLATIV / FG_METODO_PLANEJ

1 = 12 Recursos;

2 = 60 recursos


Demais regras e validações:

RegraDescrição
Vigência CenárioAo carregar ou exportar o forecast a partir de uma empresa cenário parcial, os valores que foram orçados na empresa anterior a esta serão descartados, para ser possível visualizar esses valores, é necessário que a empresa de cenário origem tenha uma vigência cadastrada em relação ao ano de atuação do orçamento e o período de destino deve contemplar todo ano orçamentário, dessa forma o sistema ira recuperar a vigência desta empresa com relação ao ano orçamentário e então será recuperado os valores que foram realizados nos meses que não contemplam nessa nova revisão (Os meses anteriores a data inicial do novo orçamento), esses valores serão totalizados ao orçamento total de cada centro
Forecast de uma empresa cenário parcial

Uma empresa cenário parcial de um determinado ano orçamentário não contempla todos os valores orçados inicialmente no orçamento, e a partir do momento que esta (Empresa cenário parcial) é utilizada para realizar um novo orçamento, não é possível visualizar todos os valores que foram orçados inicialmente, para realizar essa busca o sistema utiliza a vigência do cenário, recuperando a vigência, é possível descobrir os meses que não consistem esse cenário e com base nesses meses é recuperado os valores realizados para completar o valor orçado do novo orçamento, possibilitando uma maior visualização sobre o valor total. Exemplo:

A empresa ‘1 – Empresa completa’ faz o orçamento de R$1200,00 para gastar com papel durante o período orçamentário de ‘01/04/2018’ até ‘31/03/2019’ planejando gastar R$100,00 por mês, chegando no mês de junho de 2018 (01/06/2018) é analisado que o valor a ser gasto com papel não é mais R$1200,00 e sim R$600,00, um valor muito alto que precisa ser refeito. Então é realizado o forecast para uma nova empresa ‘2 – Empresa cenário parcial’ nessa empresa não será guardado os meses de ‘01/04/2018’ até ‘31/05/2018’ pois esses meses já passaram. Novamente após 3 meses do novo orçamento (01/09/2018) é analisado que o valor a ser gasto com papel não será mais R$600,00, mas sim R$900,00 e será necessário realizar o forecast, a partir do momento que o forecast é realizado de uma empresa cenário parcial é notável que a mesma não contempla todo ano orçamentário, pois não foi orçado os meses que já passaram, logo esse período que ocorreu o primeiro forecast não é visível pela empresa, para isso o sistema recupera a vigência do cenário para recuperar os meses que faltam (‘01/04/2018’ até ‘31/05/2018’), com esses meses visíveis é recuperado os valores realizados durante esse período para completar o valor total orçado dessa forma ao visualizar a planilha do forecast é possível ver que o valor orçado contém o valor dos meses orçados + os valores realizados no período fora da visão do cenário parcial

de custo e detalhe. Essa regra se aplica a apropriação direta e planejamento de operações

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