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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 19 10 de abril maio de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até
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10 de
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maio de 2024
- Correção Impressão Cupom Troca
- Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom
- O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
- Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
- Documentação: 19572155 19507202 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
- Data de expediçãoExpedição: 26 17/0405/2024
- Correção Despesa Acessória na Devolução por ValorNecessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
- Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará corretocriado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
- Documentação: 19430647 19271919 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
- Data de Expediçãoexpedição: 2617/0405/2024Quebra de esteira
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
- Documentação: 19443883 ERM6-7305 DT Quebra de esteira7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 26 17/0405/2024
- Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
- Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Data da Expedição: 17/05/2024
- DDA - Tratamento do número do título
- Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
- Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
- Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
- Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Sistema bloqueando usuários
- Solução: Criação de parâmetro para ativar e desativar a gravação do log da capa dos pedidos de compras.
- Programa: VABUPARA
- Código: 30
- Acesso: LOGPEDCOMP
- Conteúdo: "S" - Para ativar a gravação, "N" para desativar a gravação.
- Valor padrão: "N"
- Documentação: DT #Problema-Atualização versão 24.01 - Sistema bloqueando usuários.
- Data de Expedição: 17/05/2024
Funções alteradas até 03 de maio de 2024
- Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro - Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 10/05/2024
- Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
- Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
- Documentação: 19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
- Data de expedição: 10/05/2024
- Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
- Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Data de expedição: 10/05/2024
- Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
- Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Data de expedição: 10/05/2024
- Erro ao selecionar a Ordem de Produção
- Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
- Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
- Data de expedição: 10/05/2024
- Registro C191 - Notas Conjugadas
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
- Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
- Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
- Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
- Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
- Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Data de Expedição: 10/05/2024
Funções alteradas até 26 de abril de 2024
- Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
- Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
- Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
- Data de Expedição: 03/05/2024
- No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
- Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
- Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
- Data de expedição: 03/05/2024
Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Data de expedição: 03/05/2024
Extrato de itens fiscal apresentando erro
Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.
Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro
Data de expedição: 03/05/2024
- Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
- Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
- Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
- Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
- Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
- Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 03/05/2024
- PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
- Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
- Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Associação do DDA
- Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
- Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
- Data de Expedição: 03/05/2024
Funções alteradas até 19 de abril de 2024
- O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
- Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
- Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
- Data de expedição: 26/04/2024
- Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
- Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
- Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Quebra de esteira
- Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
- Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
- Data de expedição: 26/04/2024
- Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Solução: Criado um
- Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
- Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Data de expedição: 26/04/2024
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- SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
- Solução: Ajustada a tag MonoDTO
- Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Data de Expedição: 12/04/2024Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
- Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Data de Expedição: 12/04/2024
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Funções alteradas até 28 de março de 2024
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- Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
- Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
- Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240multa percentual - CNAB 240
- Data de Expedição: 05/04/2024
- Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 05/04/2024
- Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 05/04/2024
Funções alteradas até 22 de março de 2024
- Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
- Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 28/03/2024
- Solicitação de Correção Packages
- Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
- Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
- Data de expedição: 29/03/2024
Funções alteradas até 22 de março de 2024
- Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
- Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 28/03/2024
- Solicitação de Correção Packages
- Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
- Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
- Data de expedição: 29/03/2024
- Gerencial - Alteração de Custo
- Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
- Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Alteração no Vencimento do Título
- Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
- Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
- Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Gerencial - Alteração de Custo
- Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
- Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Alteração no Vencimento do TítuloDDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processoTratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
- Documentação: 19506549 19560599 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Conciliação Bancária - Extrato BancárioRateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancárioImplementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
- Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Data de Expedição: 28/03/2024
Funções alteradas até 15 de março de 2024
- Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento
- DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
- Documentação: 19560599 MTRS19226020 ERM6-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Data de Expediçãoexpedição: 2822/03/2024
- Ordem de Produção permitindo data futura
- Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual
- Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
- Documentação: MTRS19289211 ERM6-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
- Data de Expediçãoexpedição: 28 22/03/2024
Funções alteradas até 15 de março de 2024
- Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
- Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Data de expedição: 22/03/2024
- Ordem de Produção permitindo data futura
- Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
- Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
- Data de expedição: 22/03/2024
- Erro - Nf de Devolução
- Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
- Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
- Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
- Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Erro - Nf de Devolução
- Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
- Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
- Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
- Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
- Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
- Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
- Documentação: 19559846 NEXUS-8292 DT #problemasp – Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Recalculo de contratos com erro
- Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
- Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
- Data de Expedição:
- Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
- Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
Funções alteradas até 08 de março de 2024
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- VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
- Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
- Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Data de Expedição: 15/03/2024
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