Histórico da Página
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São diferenças entre o recebimento efetuado via Romaneio (GG2000) e as condições do contrato alocado à entrega. Por meio deste cadastro é possível indicar quais divergências serão controladas (ativas), e o tratamento para o recebimento, que pode não permitir a entrega ou permitir, mas gerando pendência para que seja solucionado após o recebimento.
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Também existem divergências de Saldo, que podem ser geradas por intermédio do programa Gerar programa Gerar Divergência Saldo Contrato Compra (GG4163).
O volume, referente às entregas que estiverem com divergência pendente de solução, ficará bloqueado para programar pagamento.
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A solução das divergências é realizada no Gerenciamento no Gerenciamento Contrato Compra (GG2023).
Existem 15 20 (quinzevinte) divergências padrões tratadas pelo sistema, e está reservado os códigos de 16 21 a 50 para futuras implementações. Estas divergências são criadas pelo programa de setup do produto de originação de grãos, e não poderão ser eliminadas.
Janela Divergência Compra
Objetivo da tela: | Cadastrar as divergências tratadas entre o recebimento e as condições indicadas no contrato de originação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Divergência | Exibe o código da divergência. |
Ativa | Exibe a divergência está ativa. |
Prioridade |
Divergência | Exibe o nível da prioridade para seleção dos contratos. |
Descrição | Exibe a descrição da divergência. |
Tratamento Recebimento | Exibe o tratamento para contratos com a divergência. Podendo ser:
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Exige Recálculo Pagamento Outras Moedas | Exibe indicativo se o fechamento financeiro realizado em outra moeda necessita de recálculo. |
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Mais informações podem ser obtidas em Recálculo Fechamento Financeiro em Outras Moedas
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Janela Inclui/Modifica Divergência Compra - GG0601A
Objetivo da tela: | Incluir ou alterar as divergências de compra. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Divergência | Inserir o código da divergência.
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Ativa | Inserir se a divergência está ativa.
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Prioridade |
Divergência | Inserir o nível da prioridade para seleção dos contratos. Quanto maior o nível, mais para o final da lista será considerado o contrato.
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Descrição | Inserir a descrição da divergência. | |||||
Tratamento Recebimento | Inserir o tratamento para contratos com a divergência. As opções disponíveis são: Recebe com divergência - Permite que o recebimento seja realizado e cria uma pendência para a solução da divergência; Não permite entrega - Contratos com divergências que não permite entrega serão desconsiderados para a apropriação no recebimento.
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Exige Recálculo Pagamento Outras Moedas | Indicar se o fechamento financeiro necessita de recálculo quando realizado em outra moeda.
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Janela Divergência Compra - Pasta Permissão
Objetivo da tela: | Exibir as permissões referentes à Divergência Compra. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo | Exibe o tipo de acesso, pode ser por usuário ou grupo de usuários. |
Código Identificação | Exibe o código de identificação, pode ser o código do usuário ou do grupo de usuários, de acordo com o tipo. |
Descrição | Exibe a descrição, pode ser descrição do usuário ou do grupo de usuários. |
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Janela Divergência Compra - Pasta Restrição
Objetivo da tela: | Exibir as restrições referentes à Divergência Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sequência | Exibe a sequência da restrição. |
Item | Exibe o código do item relacionado à restrição. |
Família | Exibe a família do item relacionada à restrição. |
Est | Exibe o código do estabelecimento relacionado à restrição. |
Ativa | Indica se a restrição está ativa. |
Recebimento | Exibe o tratamento para contratos com a divergência. Podendo ser:
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Janela Inclui/Modifica Permissão - GG0601B
Objetivo da tela: | Permite incluir ou alterar permissões para a Divergência Compra. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Divergência | Exibe o código da divergência e sua descrição. |
Acesso | Selecionar o tipo de acesso. As opções disponíveis são:
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Grupo |
Usuários | Inserir o grupo de usuários ou código de usuário, o campo de acesso, para o qual serão definidas as permissões para solução da divergência. | |||||
Aprovar Recebimento no Contrato | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução:Aprovar o recebimento no contrato mesmo com a divergência.
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Transferir para outro contrato | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: o recebimento para outro contrato a ser indicado na solução.
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Prorroga Prazo com Correção Fixação | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: o prazo com Correção da Fixação de Preço ou Componente. A correção será realizada por meio do programa Trade Slip Compra (GG2015).
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Prorroga Prazo sem Ônus | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Prorrogar o prazo sem Onus, ou seja sem a Correção da Fixação de Preço ou Componente.
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Cancelar Saldo | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução:Cancelar o Saldo a Entregar do Contrato, Fixação de Preço ou Fixação de Componente.
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Fixar Saldo | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Cancelar o Saldo a Entregar do Contrato, Fixação de Preço ou Fixação de Componente.
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Aprovar Sem Nota Complementar | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Aprovar a programação do pagamento da fixação, sem a pendência fiscal seja resolvida por meio da geração de documento, que pode ser nota de complemento ou nota de crédito.
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Exigir Nota Complementar | Selecionar uma as opções para indicar se possui permissão para esta solução: Solucionar a divergência exigindo a geração de que pode ser nota de complemento ou nota de crédito.
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Janela Inclui/Modifica - Pasta Restrição - GG0601C
Objetivo da tela: | Permite incluir ou alterar restrições para a Divergência Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Divergência | Exibe o código da divergência ao qual a restrição está relacionada. |
Sequência | Exibe a sequência da divergência relacionada à restrição. | |||||
Item | Inserir o código do item que será relacionado à restrição.
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Família | Inserir o código da família do item que será relacionado à restrição.
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado à restrição.
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Ativa | Quando assinalado, indica que a restrição está ativa para utilização. | |||||
Tratamento Recebimento | Indica o tipo de tratamento que será considerado em um recebimento em que houver restrição. As opções disponíveis são:
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Cadastro de Usuários
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