Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

 

Service Pack 1

 

Conceito


Para utilização do Service Pack1:

...

  • Tabela Fiscal Nova (com novos conceitos).
  • Tratamento para Distribuidores.
  • Tratamento para Fornecedores Fora do Estado (com e sem protocolo).
  • Geração de GARE/GNRE.
  • Tratamento para Regime Especial.
  • Tratamento para CST Simples Nacional.
  • Lançamento automático de outros créditos/débitos e estornos.
  • Foram realizadas revisões: Livro Fiscal, SPED Fiscal, GIA, SINTEGRA e DIPAM.

 

Descrição do processo

 

Tabela Fiscal

Nesta versão será possível o cadastro de convênios e regimes especiais, além do cadastro já existente da figura.
Inclusão de Figuras (Tabela Fiscal):
Acionar a Função F2 – "Manutenção Tabela Fiscal":

Acionar a Função F3 – "Voltar":

Inserir os dados na GRID.
Somente será necessário o cadastro do CFOP principal, mesmo que a figura seja correspondente a produtos com ST.

Abaixo informações adicionais:

...


Será realizada a validação quanto a Operação e CST informada:

Inclusão de Regime Especial

Acionar a opção SHF2 – Manutenção de Regime Especial.

Acionar a Função F3 – "Voltar":


Realizar inclusão dos dados:

Exemplo 1
Neste exemplo foi informado um código de figura.
Sempre que houver a figura o sistema levará em consideração os dados da figura. Ou seja, se estiver sendo realizada uma operação com um produto de um fornecedor que possuir o regime especial e a figura estiver cadastrada nesta tabela, a tributação utilizada será a da figura.

Exemplo 2
Neste exemplo foi cadastrado o NCM
Sendo assim, se estiver sendo realizada uma operação com um produto de um fornecedor que possui regime especial e não possui a figura cadastrada na tabela, o sistema buscará os dados de acordo com o NCM do produto.
Deverão ser informados no mínimo os dois primeiros dígitos do NCM. 

Inclusão de Convênio

Acionar a opção CTF2 – Manutenção de Convênios:


Acionar a Função F3 – "Voltar":

Realizar a inclusão dos dados:
Neste cadastro poderá ser associada uma figura ou NCM. Caso nenhum deles seja informado, o convênio fica válido para todos os produtos do estado.
No fim da validade, quando realizada alguma operação, o sistema entenderá que deverá desconsiderar os dados correspondentes a ST e utilizar somente a tributação de ICMS próprio.

Manutenções

Para manutenções de tabela fiscal, regime especial ou convênios, deverá ser acionada a função correspondente, ou seja, F2 – Manutenção de Tabela Fiscal, ShF2 – Manutenção de Regime Especial ou CtF2 – Manutenção de Convênios.


Manutenção de Tabela Fiscal - Informar os dados no filtro:

Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:


Manutenção de Regime Especial - Informar os dados no filtro:

Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:

...



Livro de Saída:
Teremos somente valor contábil e "outros"

Centro de Distribuição:
NOTA => Caso o cadastro do CD esteja com o campo Regime de PDV DIFERENTE de "E", ou caso esta entidade NÃO esteja associada na tabela de Regime Especial, o sistema irá caracterizar o CD como um Distribuidor, ou seja, a leitura da tabela fiscal será feita com Reg PDV = N. Isto nas movimentações de saída do CD e entradas vindas dele.

Fornecedor Distribuidor e Fabricante


Tabela de Fornecedor:
Podemos identificar a característica do produto na tabela de fornecedores:
 



Tabela Fiscal
Para produtos caracterizados como distribuidor, a figura deverá estar cadastrada com PDV = N

O produto para a figura abaixo foi digitado como "normal". Não está com % ST, pois o produto é com pauta.


Crítica da Nota Fiscal:
O sistema assume para o produto caracterizado como distribuidor a CST = 60

Fornecedor Fabricante (Sem Protocolo)

Cadastro do Fornecedor:
Neste caso, poderá ser indicado no cadastro do fornecedor o recolhimento da GARE/GNRE:

...

 
Informar Número de Lançamento = 9999

Fornecedor Fabricante (Com Protocolo)


Cadastro do Protocolo:
O convênio deverá estar cadastrado.
Quando a vigência terminar, o sistema entenderá que a tabela fiscal deverá ser lida somente com o ICMS próprio


Tabela Fiscal de Compra:
Tabela de fora do Estado:

Tabela de dentro do Estado:


Nota Fiscal do Fornecedor:



Crítica da Nota Fiscal:
Os % de ICMS passam a ser criticados na entrada:

Livro Fiscal de Entrada:
Neste caso, no livro de entrada temos apenas valor contábil e "Outros"

Devolução:
A devolução será realizada de acordo com a entrada da nota fiscal do Fornecedor.
Tabela Fiscal de Devolução:
É importante ter cadastrada a tabela fiscal de devolução. Pode haver notas fiscais lançadas antes da baixa do pacote e notas fiscais de entrada não localizadas.

Exemplo abaixo:

Versão 2.00

Nota Fiscal de Devolução:

...





Livro Fiscal de Saída:

Para esta situação é criado um lançamento de "ESTORNO DE DÉBITOS" de ICMS automaticamente no VGLMOCOD

Fornecedor Bloqueado

  • Criado: Botão de bloqueio do Fornecedor adicionado:

...

  • Sistema permite o Fornecedor fazer a compra:

Convênio com validade expirada


Veja que a tabela fiscal está com os valores de ST preenchidos:

Quando chega o fim da validade, o sistema entende que deverá ser calculado somente o ICMS e a CST = 00

Simples Nacional

Cadastro do Fornecedor
A indicação se o fornecedor é Simples Nacional não fica na natureza dele. A natureza deverá ser informada de acordo com a característica do fornecedor.
 
No cadastro de "Específicos" deverá ser indicado Simples Nacional = Sim

...





Livro Fiscal de Saída:
No livro teremos valor contábil e "outros"

Regime Especial

Cadastro do Produto:
Figura = 06
 
Cadastro do Regime Especial
NCM
 
Cadastro do Regime Especial:
Neste exemplo, foi cadastrado o NCM:

Figura associada no produto:

O sistema irá utilizar os valores informados no regime especial

Crítica da Nota Fiscal
Os cálculos apresentados são com base na tabela de Regime Especial:
 
Devolução:
Versão 2.0


Nota Fiscal de Devolução
NF foi emitida com os valores baseados na NF de entrada:

Regime Especial com validade expirada

 
Neste caso, o sistema volta a assumir os valores cadastrados na tabela fiscal:

Fornecedor Produtor

Cadastro do Fornecedor:


Nota Fiscal do Produtor:
Exemplo de uma NF de Produtor emitida com a versão 2.0


DANFE
Exemplo de uma nota fiscal de produtor


Resumo – Produtor

DIPAM

Registro Fiscal – VGLMFISC

"REGISTROS FISCAIS – VGLMFISC" – Versão 5.68
Para o Service Pack1 foi criada uma nova pasta no VGLMFISC:

Aba Histórico


A aba "histórico" foi criada para exibir os históricos de exceção da Nota Fiscal (Tabela AA1CFISH).
Esta tabela será utilizada pelo recebimento para gravar quando for liberado algum erro por algum usuário.
Exemplo: "Erro E00 – XXXXX, libero por XXXX".

VGLMMANU – Digitação de Lançamentos


*Mercadoria  Recebimento  Recebimento_ Extra Fornecedores (VGLMMENU)*

...

  • Parâmetro:003.
  • Acesso: PERMDTAFUT.
  • Conteúdo: "S".
  • Descrição: Permite que usuário inclua nota fiscal com data maior que data atual.

Linha por Filial

Objetivo
Efetuar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial.

Parâmetros

  • Parâmetro para ativação da Linha por Filial:

...

Parâmetro: 044
Acesso: 080
Conteúdo: "LINHA POR FILIAL - AUTOMÁTICO"

Conversão

Para conversão da linha de produto para linha por filial, deve-se executar um script (o mesmo deve ser solicitado ao Suporte RMS ou a Consultoria RMS).
O Script obtem as filiais do produto conforme o cadastro de linhas e efetua o registro na nova linha.
Este script deve ser executado com um acompanhamento de um consultor RMS.
Nome do Script: CONVERTE_LINHA_FILIAL.PLB

Cadastro

  • Inclusão do Produto

 

  • O campo "Linha" não estará mais disponível para informação.

...

  • Transação 80 para alteração por Classificação Mercadológica / Fornecedor / Geral:

Múltipla Embalagem por EAN

Tela do cadastro de Seções atual




Teremos a conversão para a Nova Tela e também a cópia dos dados já inseridos na tela antiga.

Alteração no Filtro do Programa
 

...


Consultando a alteração efetuada e gravada.


Consultando o cadastro do produto

Múltipla Embalagem por EAN

Foi incluída no Cadastro de produto a aba MÚLTIPLOS EAN´S, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.
Para a Embalagem Unidade informar na coluna VAREJO (EAN 13)
Para a Embalagem Múltipla Informar na coluna ATACADO (DUN14)


...








Efetuando a manutenção da na transação 32.





Âncora_Toc327451298_Toc327451298 Âncora_Toc327859307_Toc327859307 Âncora_Toc327864116_Toc327864116 Âncora_Toc327864811_Toc327864811 Âncora_Toc330543031_Toc330543031 Âncora_Toc338749107_Toc338749107Efetuando a inclusão do código Dun14
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451299_Toc327451299 Âncora_Toc327859308_Toc327859308 Âncora_Toc327864117_Toc327864117 Âncora_Toc327864812_Toc327864812 Âncora_Toc330543032_Toc330543032 Âncora_Toc338749108_Toc338749108Consulta
Image Removed
Âncora_Toc327451300_Toc327451300 Âncora_Toc327859309_Toc327859309 Âncora_Toc327864118_Toc327864118 Âncora_Toc327864813_Toc327864813 Âncora_Toc330543033_Toc330543033 Âncora_Toc338749109_Toc338749109Tabela de Fornecedor
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto.
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451301_Toc327451301 Âncora_Toc327859310_Toc327859310 Âncora_Toc327864119_Toc327864119 Âncora_Toc327864814_Toc327864814 Âncora_Toc330543034_Toc330543034 Âncora_Toc338749110_Toc338749110Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451302_Toc327451302 Âncora_Toc327859311_Toc327859311 Âncora_Toc327864120_Toc327864120 Âncora_Toc327864815_Toc327864815 Âncora_Toc330543035_Toc330543035 Âncora_Toc338749111_Toc338749111Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451303_Toc327451303 Âncora_Toc327859312_Toc327859312 Âncora_Toc327864121_Toc327864121 Âncora_Toc327864816_Toc327864816 Âncora_Toc330543036_Toc330543036 Âncora_Toc338749112_Toc338749112Consultando o produto
Image Removed
De acordo com o cadastro temos:
$37,02 x 12 = $444,24
$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)
Âncora_Toc327451304_Toc327451304 Âncora_Toc327859313_Toc327859313 Âncora_Toc327864122_Toc327864122 Âncora_Toc327864817_Toc327864817 Âncora_Toc330543037_Toc330543037 Âncora_Toc338749113_Toc338749113Consulta Preços
Image Removed
Âncora_Toc327451305_Toc327451305 Âncora_Toc327859314_Toc327859314 Âncora_Toc327864123_Toc327864123 Âncora_Toc327864818_Toc327864818 Âncora_Toc330543038_Toc330543038 Âncora_Toc338749114_Toc338749114Exportação de Preços para o PDV (Simulação)
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451306_Toc327451306 Âncora_Toc327859315_Toc327859315 Âncora_Toc327864124_Toc327864124 Âncora_Toc327864819_Toc327864819 Âncora_Toc330543039_Toc330543039 Âncora_Toc338749115_Toc338749115Exportação de Preços para o PDV
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451307_Toc327451307 Âncora_Toc327859316_Toc327859316 Âncora_Toc327864125_Toc327864125 Âncora_Toc327864820_Toc327864820 Âncora_Toc330543040_Toc330543040 Âncora_Toc338749116_Toc338749116Ofertas – Oferta Centralizada
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451308_Toc327451308 Âncora_Toc327859317_Toc327859317 Âncora_Toc327864126_Toc327864126 Âncora_Toc327864821_Toc327864821 Âncora_Toc330543041_Toc330543041 Âncora_Toc338749117_Toc338749117Pesquisa de Preço
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451309_Toc327451309 Âncora_Toc327859318_Toc327859318 Âncora_Toc327864127_Toc327864127 Âncora_Toc327864822_Toc327864822 Âncora_Toc330543042_Toc330543042 Âncora_Toc338749118_Toc338749118Importação de Venda
(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Registro FiscalImage Removed
Âncora_Toc327451310_Toc327451310 Âncora_Toc327859319_Toc327859319 Âncora_Toc327864128_Toc327864128 Âncora_Toc327864823_Toc327864823 Âncora_Toc330543043_Toc330543043 Âncora_Toc338749119_Toc338749119Consulta no Módulo Gerencial
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451311_Toc327451311 Âncora_Toc327859320_Toc327859320 Âncora_Toc327864129_Toc327864129 Âncora_Toc327864824_Toc327864824 Âncora_Toc330543044_Toc330543044 Âncora_Toc338749120_Toc338749120Emissão de etiquetas (Manual)
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451312_Toc327451312 Âncora_Toc327859321_Toc327859321 Âncora_Toc327864130_Toc327864130 Âncora_Toc327864825_Toc327864825 Âncora_Toc330543045_Toc330543045 Âncora_Toc338749121_Toc338749121Emissão de Etiquetas Automática
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451313_Toc327451313 Âncora_Toc327859322_Toc327859322 Âncora_Toc327864131_Toc327864131 Âncora_Toc327864826_Toc327864826 Âncora_Toc330543046_Toc330543046 Âncora_Toc338749122_Toc338749122Faturamento – Venda de Mercadoria
Utilizando o código EAN
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451314_Toc327451314 Âncora_Toc327859323_Toc327859323 Âncora_Toc327864132_Toc327864132 Âncora_Toc327864827_Toc327864827 Âncora_Toc330543047_Toc330543047 Âncora_Toc338749123_Toc338749123Faturamento pelo Código Dun14
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451315_Toc327451315 Âncora_Toc327859324_Toc327859324 Âncora_Toc327864133_Toc327864133 Âncora_Toc327864828_Toc327864828 Âncora_Toc330543048_Toc330543048 Âncora_Toc338749124_Toc338749124Faturamento pelo código interno
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Âncora_Toc327451316_Toc327451316 Âncora_Toc327859325_Toc327859325 Âncora_Toc327864134_Toc327864134 Âncora_Toc327864829_Toc327864829 Âncora_Toc330543049_Toc330543049 Âncora_Toc338749125_Toc338749125Emissão de Nota Conjugada
Image Removed
Image Removed

...


Efetuando a inclusão do código Dun14
Image Added

Image Added

Consulta
Image Added

Tabela de Fornecedor
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto.
Image Added

Image Added

Image Added


Image Added


Image Added

Image Added

Image Added

Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)
Image Added
Image Added


Image Added


Image Added


Image Added

Image Added

Image Added

Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.
Image Added

Image Added
Consultando o produto
Image Added
De acordo com o cadastro temos:

$37,02 x 12 = $444,24

$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)

Consulta Preços
Image Added


Exportação de Preços para o PDV (Simulação)
Image Added

Image Added


Exportação de Preços para o PDV
Image Added

Image Added


Ofertas – Oferta Centralizada
Image Added

Image Added

Image Added

Image Added


Image Added


Image Added


Image Added


Pesquisa de Preço
Image Added

Image Added

Image Added


Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Importação de Venda
(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
Image Added


Image Added

Image Added

 

Registro Fisca
Image Added


Consulta no Módulo Gerencial
Image Added

Image Added

Image Added

Emissão de etiquetas (Manual)
Image Added

Image Added

Emissão de Etiquetas Automática
Image Added

Image Added

Faturamento – Venda de Mercadoria

Utilizando o código EAN
Image Added

Image Added

Image Added


Image Added

Faturamento pelo Código Dun14

Image Added

Image Added


Image Added

Faturamento pelo código interno
Image Added

Image Added


Image Added

Emissão de Nota Conjugada
Image Added
Image Added

Image Added

Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)
Image Added

Image Added

CONSULTA DOPRODUTO

Image Added

Image Added

Recebimento do Produto
Image Added

Image Added


Image Added

Image Added


Pedido de Compra
Image Added
Image Added


Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal
Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Efetuando o recebimento da Nota Fiscal
Image Added


Image Added

Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal
Image Added


Image Added


Image Added
Exportando o Produto para PDV
Image Added
Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV
Image Added

Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online
Image Added

Image Added

Image Added

Image Added


Image Added

Image Added

Devolução de Clientes

Devolução pelo Código EAN
Image Added


Image Added


Extrato de Item
Image Added

Image Added

Relatório de Produtos (VABRPROD)
Image Added

Simples Nacional Loja

 

CADASTRO LOJA SIMPLES NACIONAL

Image Added

Image Added

...

TABELA DO FORNECEDOR LOJA SIMPLES NACIONAL

Image Modified
Ao gerar a tabela do fornecedor, é verificado se a filial que está sendo analisada é uma loja simples nacional e se na tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas o ICMS, será isenta de ICMS.

...

SIMULAÇÃO DE PREÇO LOJA SIMPLES NACIONAL

...

Image Added
Ao gerar a simulação de preço é verificado se a filial do usuário que está logado é uma loja simples nacional e se na consulta a tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas

...

o ICMS, será isenta de ICMS.
Image Added



RECEBIMENTO SIMPLES NACIONAL

Se a loja for de SIMPLES NACIONAL, o recebimento irá criticar a nota do fornecedor e se o produto for de tributação normal, será criada linha de crédito de ICMS com operação 3 CST 41 como não tributado.
Consulta fiscal da nota, apresentando as linhas de crédito com operação 3.

...

Image Added

Faturamento LOJA SIMPLES NACIONAL:

...

Image Added
Efetuando uma transferência entre lojas, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional:
Faixa 3 → % ICMS 6,84

...


Tabela Simples Nacional: Image Added
Informando os produtos:
Image Added

Image Added



Solicitando emissão da NF.
Fiscal da nota de transferência:

...

Image Added
Veja na Observação a mensagem padrão:
"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$0.45 correspondente a alíquota de 6.84 nos termos do ART.23 da Lei Complementar 123 de 2006."

...

Image Added

...


Image Added
Observar a alíquota de ICMS do SN de 6,84.

...

Image Added

Idem efetuando uma venda, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional.
Fiscal de uma Venda:

...

Image Added

...


Image Added

...


Image Added


Image Added

Cadastro de Impostos_VGLPAIMP

...

Objetivo
Cadastrar as informações básicas para a geração automática de uma nota por impostos, para uma nota já gerada no Extra Fornecedor.

...

Image Added
Campos de tela:

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Imposto

PIS
COFINS
ISS
CSLL
IRRF
INSS
ICMSFNT

Órgão Estadual

Código do Órgão Estadual

Agenda

Código da Agenda.

CFO

Código do CFO.

Figura

Código da Figura Fiscal.

Seção

Código da Seção.

Condição de Pagamento

Código da Condição de Pagamento.

Filial

  • Mesma da fatura.

 

 

  • Filial da Empresa.|


Esta nota é gerada no fiscal e na integração é lançada no contas a pagar.


EXEMPLO:

...

Image Added

...


Image Added

...


Image Added

...

1.0

...

23/10/12

...

Carmem Elvira

...

  • Criação do documento e últimas atualizações;

...

1.1

...

27/11/14

...

Mirella Vaqueiro

...


Image Added

Image Added