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  • Registro_de_gastos_-_CD1070

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Campo

Descripción

Cuenta Gastos

Seleccionar el código de la cuenta contable donde se contabilizará el gasto que se está incluyendo. Este no es un campo obligatorio, pudiendo permanecer en blanco. Si no se hubiera informado, la cuenta del gasto será la misma del movimiento. La cuenta por seleccionarse no puede ser una cuenta del tipo Título.

Centro de costo

Seleccionar el centro de costo donde se contabilizará el gasto que se está incluyendo. Este no es un campo obligatorio, pudiendo permanecer en blanco. Si no se hubiera informado, el centro de costo será el mismo del movimiento.

Tipo de cálculo

Seleccionar el tipo de cálculo para el gasto. Las opciones disponibles son:

    • Porcentaje: el sistema buscará el valor neto de la factura y aplicará el porcentaje definido.
    • Valor: el sistema aplicará el valor informado en el respectivo gasto.

Aplicación gasto

Seleccionar cómo este gasto se aplicará en la facturación.  Las opciones disponibles son:

    • Todas las facturas: si ocurriera una facturación parcial y este parámetro estuviera seleccionado, el sistema siempre mostrará el valor/porcentaje definido. Los gastos estarán a disposición, siendo que estos pueden modificarse, eliminarse o incluir una nueva.
    • Primera factura: el gasto se aplicará solamente en la primera factura generada (mismo remito/pedido en caso de facturación parcial), no quedando más disponible para las próximas facturas.
Nota
titleNota

Este parámetro se utiliza en Compras, con el objetivo de facilitar la utilización del gasto cuando este quede incluido, independientemente del número de cuotas o viceversa.

Tipo gastos

Seleccionar Seleccione el tipo de gasto que se está registrando. Las opciones disponibles son:

    • Flete.
    • Seguro.
    • Embalaje.
    • Otros.
    • Impuesto importación.


Nota
titleNota

Los gastos clasificados como de crédito o débito deben tratarse directamente en la factura.

Prorrateo facturación

Seleccionar cómo se aplicará el prorrateo. En el cálculo del embarque y en la generación del remito solamente se aplicará el prorrateo si el gasto fuera del tipo valor.  Las opciones disponibles de prorrateo son:

    • Valor: prorrateo de los gastos proporcional al valor.
    • Línea pedido: prorrateo de los gastos para cada línea de pedido.
    • Peso: prorrateo de los gastos proporcional al peso del producto.

Prorrateo recepción

Seleccionar cómo se aplicará el prorrateo en la recepción. Las opciones disponibles de prorrateo son:

    • Valor: prorrateo de los gastos proporcional al valor.
    • Ítem: prorrateo de los gastos para cada ítem recibido.
    • Peso: prorrateo de los gastos proporcional al peso del producto.
    • Sin prorrateo: no efectúa prorrateo.

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Campo

Descripción

Tipo

Seleccionar el tipo de gasto correspondiente a la descripción previamente informada. Recordando que el tipo determinará cómo se realizará el prorrateo del gasto para los ítems. Las opciones disponibles son:

    • Valor fijo: al seleccionarse, indica que se atribuirá un valor fijo para el gasto.
    • Valor informado: al seleccionarse, indica que el valor se informará durante la digitación de la cotización.
    • Tasa sobre peso (Peso bruto): al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por el peso de la orden de compra (importación) o por el peso de los ítems del proceso de exportación.
    • Tasa sobre cantidad: al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por la cantidad de la orden de compra (importación) o cantidad de ítems del proceso de exportación.
    • Valor calculado: al seleccionarse, indica que el valor informado se asume como porcentaje que se añadirá sobre el valor del material, de acuerdo con la cotización principal.
    • Tasa sobre cubicación: al seleccionarse, indica que al utilizarse en la rutina de Importación, se considerará el volumen del ítem. SI se utilizara en el proceso de Exportación, se considerará el volumen total del proceso de exportación para el cálculo del gasto.

Factor de ponderación

Incluir el índice correspondiente al factor de ponderación. Si no fuera necesario informar el factor, debe informarse el valor 1.

Grupo de gastos

Es un agrupador de gastos que pertenece al mismo grupo. Debe informarse el código del grupo de gasto, registrado por medio del programa Registro Grupo de gasto (CD2579)

Proveedor estándar

Seleccionar el código del proveedor del gasto informado que se utilizará en la generación de la cotización automática.

Clase AP Estándar

Seleccionar la clase de documento que se considerará como estándar para generación de títulos para gastos de facturas de importación en el módulo Cuentas por pagar. 

Nota
titleImportante

Si no se hubiera informado una clase estándar para el gasto, se considerará la clase del título definido para la recepción de los materiales. Esta parametrización se realiza por medio del campo Clase Título Recepción, ubicado en el programa Mantenimiento de parámetros de importación (IM0000).

Tipo de gasto

Seleccionar el código del tipo del gasto informado.

Nota
titleImportante

Esta información se mostrará como estándar en las funciones que soliciten el código de gasto, agilizando el proceso de implantación, por ejemplo, en los programas Cotización de gastos adicionales del ítem (IM0010) y Cotización por grupo de órdenes (IM0015).

Imprime factura

Al marcarse, indica que la factura se imprimirá en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001), con los gastos de importación informados.

Permite alteración de cotizaciones

Al marcarse, determina que los gastos e impuestos, que se calculen automáticamente por el sistema en compras (cotizaciones o pedidos de emergencia), podrán alterarse. Si no se hubiera marcado, no se permitirá la alteración de los gastos e impuestos.

Impuesto

 Cuando se selecciona, detalla lo que es impuesto y lo que es gasto, en la impresión del Costo Real de la Importación.

Incide valor

Seleccionar la forma de incidencia del valor del gasto / impuesto. Las opciones disponibles son:

    • Duplicata: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor de la duplicata en la factura de entrada en la recepción.
    • Embalaje: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto del embalaje en la factura de entrada en la recepción.
    • Seguro: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto de seguro en la factura de entrada en la recepción.
    • Flete: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto de flete en la factura de entrada en la recepción.
    • Otros gastos: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor de los gastos (gastos adicionales en la factura de entrada en la Recepción).


Nota
titleInformaciones

No actualiza inventario: al seleccionarse, indica que el valor del gasto se considerará solamente para cálculo de los impuestos, sin formar parte del valor del ítem en la actualización del inventario para los documentos generados vía Nacionalización/Generac Doctos entrada (IM3100).

Este campo quedará habilitado solamente si una de las opciones 'Embalaje', 'Seguro', 'Flete' u 'Otros gastos' estuvieran marcadas. 

Incide base

Seleccionar la forma de incidencia del valor del gasto / impuesto en la base de los impuestos. Las opciones disponibles son:

    • Iva: al seleccionarse, indica que el valor del gasto y/o impuesto se añadirá a la base del Impuesto sobre el IVA (Impuesto Valor Agregado).
    • Impuesto de importación: al seleccionarse, indica que el valor del gasto y/o impuesto se añadirá a la base del Impuesto de importación (II).
    •  Tasa estadística: al seleccionarse, indica que el valor del gasto y/o impuesto se añadirá a la base de la Tasa de estadística.
    • Image Added Impuesto país: cuando se selecciona, indica que el valor del gasto y/o impuesto se agregará a la base del impuesto País.
    • ISD: cuando se selecciona, indica que el valor del gasto y/o impuesto se agregará a la base del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)

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