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tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9555.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con un Producto, con los siguientes campos informadoinformados:
    1. TE Estandar (B1_TE), con el Tipo de Entrada a utilizar.
    2. Prod. Import (B1_IMPORT), con el valor S - Si.
  5. Crear una Solicitud de Importación, ingresando a "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación".
    1. Utilizar el producto creado en el punto anterior.
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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Purchase Order, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order".
  2. Dar clic en el botón "+ Incluir". 
  3. Informar los campos obligatorios del Encabezado.
  4. Dar clic en la opción "Generar Doc. de EntradaSolicitud", ubicada en "Otras acciones".
    • En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
    • Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
      • Seleccionar la Solicitud de Importación, creada en las "Pre-condiciones".
      • Dar
      Capturar la Póliza Contable y dar
      • clic en "Grabar".
    • Validar que el campo Tipo Entrada (C7_TES) en el ítem, es llenado con el valor del campo TE Estándar (B1_TE) del producto utilizado en la Solicitud de Importación.
    • Informar los datos obligatorios del Rodapié.
    • Dar clic en "Grabar
    • No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
    • En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
    • Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
    • Validar que el despacho cambie al estatus Image Removed - "Con todos Doc. de entradas generados".
    • Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"el valor mostrado en el campo Tipo Entrada (C7_TES) es grabado en el registro creado de la tabla Ped.Compra / Aut.Entrega (SC7).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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