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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

O Quírons é uma solução SaaS voltada para  SST (Saúde e Segurança do Trabalho) desenvolvida pela NG Informática, para maiores informações consulte a documentação no link https://quirons.com.br/.

03.

...

COMUNICAÇÃO DO QUÍRONS COM AS APIS DO PROTHEUS

Toda comunicação entre os sistemas acontece através das APIs REST.

...

Para que o Quirons Quírons se comunique com o Protheus será necessária uma as APIs do Protheus primeiro realize a configuração prévia .

<link>  

04. PARAMETRIZAÇÃO PROTHEUS

O Protheus recebe e disponibiliza dados a partir de suas APIs como também envia dados utilizando as APIs do Quírons.

Para que a comunicação aconteça os seguintes passos serão necessários:

do Quírons.

Feita essa configuração, habilite o REST do Protheus e já será possível carregar algumas informações como o cadastro de Funções, Turnos de trabalho, Centro de Custo e etc. 


Informações
titleImportante

Os campos _USERLGI e _USERLGA são utilizados para controlar quando um registro foi incluído ou alterado.

Caso se depare com uma mensagem informando que o campo USERLGI ou USERLGA não foi encontrado, será necessário habilitá-los no módulo configurador.

Toggle Cloak
iduserLGILGA
Como habilitar os campos USERLGI / USERLGA

Cloak
iduserLGILGA

Acesse SIGACFG / Base de Dados / Base de Dados / Dicionário de Dados

Encontre a tabela desejada:

 Clique para editar a tabela e habilite os campos reservados: Log de Inclusão e Log de Alteração.


Agora salve para efetivar a alteração do dicionário(nesse passo será necessário acesso exclusivo ao sistema).


04. COMUNICAÇÃO DO PROTHEUS COM AS APIS DO QUÍRONS

O Protheus também se comunica utilizando as APIs do Quírons.

A cada alteração de Funcionários, Dependentes, Cargos, por exemplo, será gravado um registro na tabela RJP que indicará que aquele cadastro deve ser enviado.


Para que as alterações feitas no Protheus sejam refletidas no Quírons, o cliente deve fazer as seguintes as seguintes configurações:


Identificadores de provisão de 14º salário:

Identificadores de provisão (opcionais):

São utilizados para apresentar os valores de totais de 14º salário a cada mês calculado. 

Identificadores de correção (opcionais):

São utilizados para apresentar os lançamentos de correção calculados a partir do índice informado nos parâmetros de cálculo da provisão.  

Identificadores de baixa de transferência (opcionais):

São utilizados para efetuar a baixa quando ocorrer a transferência de um funcionário para outro centro de custo ou filial ou empresa.

Identificadores de baixa de rescisão (opcionais):

São utilizados para efetuar a baixa quando ocorrer a demissão do funcionário. 

Baixa FGTS provisão 14º demitido. 
Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idids
Card
defaulttrue
idid1
label1. Parâmetro MV_RHNG
title1. Parâmetro MV_RHNG

Acessar o módulo configurador e preencher o PARÂMETRO MV_RHNG com .T.

Image AddedImage Added

Informações

A partir desse momento, a cada inclusão ou alteração os dados serão gravados na tabela RJP e podem ser visualizados no Monitor Integração NG(GPEM924).

Card
defaulttrue
idid2
label2. Monitor Integração NG
title2. Monitor Integração NG (GPEM924)

Acesse o Monitor Integração NG (GPEM924) para visualizar os histórico de registros que já foram integrados ou estão pendentes de integração. 

Image Added


Informações
titleATENÇÃO

Modernizamos a tela de Monitor Integração NG e incluímos algumas melhorias, veja mais detalhes em Monitor de Processamento Quírons (Novo).


Opções disponíveis: 

Toggle Cloak
idmnVisReg
Visualizar um registro no detalhe:

Cloak
idmnVisReg

Toggle Cloak
idmnExcReg
Excluir da fila de integração:

Cloak
idmnExcReg

Toggle Cloak
idmnReevReg
Forçar o reenvio de um registro já integrado:

Cloak
idmnReevReg
Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idids

1. Visão geral

Identificadores de baixa da provisão:

São utilizados para efetuar a baixa dos valores já provisionados sempre que ocorrer o pagamento das férias ou 2ª parcela do 13º ao funcionário. 

Identificadores de correção (opcionais):

São utilizados para apresentar os lançamentos de correção calculados a partir do índice informado nos parâmetros de cálculo da provisão. 

Identificadores de baixa de transferência (opcionais):

São utilizados para apresentar os lançamentos de correção calculados a partir do índice informado nos parâmetros de cálculo da provisão.

Identificadores de baixa de rescisão (opcionais):

São utilizados para efetuar a baixa quando ocorrer a demissão do funcionário. 

Card
defaulttrue
idid1
label1. Visão Geral
title1. Visão Geral
Card
idid2
label2. Configuração de Verbas
title2. Configuração de Verbas
2. Configuracao
Aviso
titleObservação

Todas as verbas relacionadas aos IDs abaixo devem ser do tipo 3-Base.

Identificadores de provisão de férias e 13º:

São utilizados para apresentar os valores dos totais de férias e 13º a cada mês calculado. 

IdentificadorDescrição
0130Provisão de férias
0254Adicional de provisão de férias
02551/3 provisão de férias
0131INSS provisão de férias
0132FGTS provisão de férias
0136Provisão 13º.
0267Adicional de provisão de 13º.
0268Adiantamento primeira parcela 13º salário.
0137INSS provisão de 13º.
0138FGTS provisão de 13º. 
IdentificadorDescrição
0233Baixa provisão de férias. 
0258Baixa provisão de férias. 
0259Baixa 1/3 provisão de férias.  
0234Baixa INSS provisão de férias. 
0235Baixa FGTS provisão de férias. 
0332Baixa Valor do 13º salário 
0333Baixa Adicional de 13º salário
0334Baixa Antecipação da 1ª parcela do 13º salário

0335

Baixa INSS do 13º salário
0336Baixa FGTS do 13º salário 
IdentificadorDescrição
0133Correção provisão de férias.
0256Correção adicional provisão de férias.
0257Correção 1/3 provisão férias
0134Correção INSS provisão de férias. 
0135Correção FGTS provisão de férias. 
0139Correção provisão 13º salário
0269Correção adicional 13º salário. 
0140Correção INSS provisão de 13º salário. 
0141Correção FGTS correção de 13º salário. 
IdentificadorDescrição
0239Baixa provisão férias transferência. 
0260Baixa adicional provisão de férias transferência. 
0261Baixa 1/3 provisão de férias transferência. 
0240Baixa INSS provisão férias transferência. 
0241Baixa FGTS provisão de férias transferência. 
0270Baixa 13º salário transferidos. 
0271Baixa adicional provisão de 13º transferência. 
0272Baixa INSS provisão 13º transferência.  
0273Baixa FGTS provisão 13º transferência. 
IdentificadorDescrição
0262Baixa Provisão Férias Demitido  
0263Baixa Adicional Provisão de Férias Demitido 
0264Baixa 1/3 Provisão de Férias Demitido
0265Baixa INSS Provisão Férias Demitido 
0266Baixa FGTS Provisão Férias Demitido
0274Baixa 13º demitido. 
0275Baixa adicional provisão de 13º demitido. 
0276Baixa INSS provisão 13º demitido.  
0277Baixa FGTS provisão 13º demitido. 
Nota
titleConceitos de Baixa – Férias /13º Salário / Rescisão
  • Férias: Baixa pelo pagamento a partir dos valores da tabela SRC (Movimento Mensal) ou SRD (Acumulado Anual).
Informações
titleObservação
Abono Pecuniário não tem baixa.
  • 13º Salário: Baixa pelo pagamento a partir dos valores da tabela SRC (Movimento Mensal) ou SRD (Acumulado Anual).
Informações
titleObservação
Também é considerado a verba de diferença do 13º paga na folha de Dezembro do id de cálculo 0028.
  • Rescisão: Possui duas formas de tratamento.
    • Baixa pelo valor provisionado (tratamento padrão). Efetua a baixa com o valor "Atual” do mês anterior.
    • Baixa pelo valor pago (tratamento efetuado com o parâmetro MV_PROVRES habilitado). Efetua a baixa considerando o avo do mês da rescisão.

Identificadores de provisão de PIS:

Este tratamento é imprescindível para empresas sem fins lucrativos, classificadas como Isentas, Imunes ou Dispensadas, é calculado sobre a folha de pagamento de salários, à alíquota de 1% a título de PIS.

IdentificadorDescrição
0416PIS Provisão de Férias 
0417Correção PIS Provisão de Ferias 
0418Baixa PIS Provisão Férias
0419Baixa PIS Provisão Férias Transferidos 
0420Baixa PIS Provisão Férias Rescisão 
0421PIS Provisão 13o Salário 
0422Correção PIS Provisão 13o Salário
0423Baixa PIS Provisão 13o Salário 
0424Baixa PIS Provisão 13o Salário Transferido 
0425Baixa PIS Provisão 13o Salário Rescisão 
0426PIS Provisão 14o Salário 
0427Correção PIS Provisão 14o Salário 
0428Baixa PIS Provisão 14o Salário Transferido 
0429Baixa PIS Provisão 14o Salário Rescisão
IdentificadorDescrição
0142Provisão de 14º salário. 
0278Adicional de provisão de 14º salário.  
0143INSS provisão de 14º salário. 
0144FGTS provisão de 14º salário. 
IdentificadorDescrição
0145Correção provisão do 14º salário. 
0279Correção adicional provisão 14º salário. 
0146Correção INSS provisão 14º salário. 
0147Correção FGTS provisão de 14º salário. 
IdentificadorDescrição
0280Baixa 14º salário transferência. 
0281Baixa adicional provisão de14º transferência. 
0282Baixa INSS provisão de 14º transferência. 
0283Baixa FGTS provisão 14º transferência. 
IdentificadorDescrição
0284Baixa provisão 14º salário demitido. 
0285Baixa adicional provisão de 14º demitido. 
0286Baixa INSS provisão de 14º demitido. 
0287

Este relatório emite uma listagem informativa sobre os valores de férias, 13º e 14º salários devidos aos funcionários, apresentando algumas informações cadastrais bem como as informações referentes ao resultado do cálculo como: número de dias de férias vencidas e a vencer na provisão de férias, número de avos de 13º na provisão de 13º, INSS da empresa, FGTS e o total geral para ambas as provisões.

Anterior-> para esta linha não existe cálculo algum; o sistema apenas transporta o valor encontrado no SRT do cálculo anterior.

Mês-> será sempre a diferença entre o Atual - Anterior

Atual-> é efetuado o cálculo com referência na Data Base de Férias X Data de Cálculo.

Provisão de férias:

Image Removed

Card
idid3
label3. Relatório de ProvisõesAutenticação dos webservices NG
title3. Relatório de Provisões
Aviso
titleObservação

A linha vertical em azul NÃO existe no relatório original. Foi utilizada para uma melhor demonstração. 

A emissão do relatório de Provisão exibe diversas informações que influenciam no resultado apresentado. No início de impressão é apresentado dados relativos ao cálculo, que representa a quantidade em Dias correspondente à cada Valor demonstrado.

No exemplo acima o funcionário tem direito à 150 dias de férias vencidas, mas devido à existência de 6 dias de faltas acabou ficando com um saldo de 144. É muito comum leitura por um todo referente à cada linha e isto acaba confundindo a conferência de dados, para compreender corretamente os valores descritos é necessário separar a referência de dias (listadas à esquerda da linha azul) das informações de valores (listadas à direita da linha azul).

Valor → nesta coluna será apresentado a provisão referente a parte fixa (salário).

Adicionais-> nesta coluna será apresentado a provisão referente a parte variável (média).

1/3 Constit. -> nesta coluna será apresentado a provisão referente à 1/3 da parte total (fixa + média).

Total Ferias -> Valor total, somatória de Valor + Adicionais + 1/3.

I.N.S.S. → percentual definido na tabela S037 e S038 aplicado sobre o Total de Férias.

Informações
titleObservação
Este INSS é a parte Empresa e não o desconto do funcionário!

F.G.T.S. -> percentual definido no parâmetro S037 e S038.

Total Encargos -> somatória de I.N.S.S. e F.G.T.S.

Total Geral -> somatória de Total Férias e Total Encargos

Provisão de 13º salário:

Image Removed

Valor ->nesta coluna será apresentado a provisão referente à parte fixa (salário).

Adicionais-> Valor referente à parte variável (média).

1ª Parcela-> Valor pago ao funcionário referente à 1ª parcela de 13º salário.

Total 13º-> somatória de Valor + Adicionais - 1ª parcela de 13º salário.

I.N.S.S. ->percentual definido na tabela S037 e S038 aplicado sobre o Total de Férias.

Informações
titleObservação
Este INSS é a parte Empresa e não o desconto do funcionário!

F.G.T.S. -> percentual definido no parâmetro S037 e S038.

Total Encargos -> somatória de I.N.S.S. e F.G.T.S.

Total Geral -> somatória de Total 13º e Total Encargos.

Card
idid4
label4. Parâmetros Específicos
title4. Parâmetros Específicos
  • P_PROVAVP: indica se provisiona as férias e 13º sobre o aviso indenizado. 
  • MV_CSALINC: indica o Ano/Mês inicial de utilização das verbas de salário incorporadas ao cálculo das provisões.
  • MV_PROVRES: possibilita ao usuário a opção de escolha entre apurar ou não o provisionamento de Férias e Décimo Terceiro Salário no mês de demissão do empregado.
  • MV_TPBXFER: possibilita ao usuário a opção de escolha entre efetuar a baixa do pagamento das férias integralmente no recebido das férias ou conforme os períodos de gozo.
  • MV_TRFAMES: indica o Ano/Mês inicial de utilização da nova forma de demonstração das transferências. 
Nota
titleDica

Consulte mais informações do conceitos dos parâmetros nas documentações relacionadas.

Card
idid5
label5. Situações específicas
title5. Situações específicas

Toggle Cloak
idcloak1
1. Provisão de férias com afastamento superior a 180 dias, consequentemente com prescrição do período e novo afastamento no dia seguinte ao retorno superior a 180 dias.

Cloak
idcloak1

Nessa situação, o sistema irá provisionar 1/12 avos de férias em todo os períodos até o período que haja mais de 180 dias de afastamento, momento em que o sistema irá congelar o cálculo da provisão até o retorno do afastamento.

No retorno do afastamento, devido à prescrição do período aquisitivo, será calculado a provisão no período aquisitivo relativo a data de admissão, uma vez que não há período aquisitivo válido para o empregado.

Card
idid6
label6. Documentações Relacionadas
title6. Documentações Relacionadas
  1. Parâmetro MV_RHNG preenchido com .T.

Image RemovedImage Removed

* A partir desse momento, a cada inclusão ou alteração os dados serão gravados na tabela RJP e posteriormente serão integrados através de um JOB;

       2. Carga Inicial

A Carga Inicial(GPEM925) deverá ser utilizada para integrar cadastros (como funcionários, dependentes, cargos e etc) incluídos antes da ativação do parâmetro MV_RHNG.

<Incluir telas >

3. Habilitar JOB de Integração (GPEM923).

Essa rotina que deve ser cadastrada no SCHEDULE será responsável por verificar as alterações pendentes na tabela RJP e fazer o envio para o Quírons.

Image Removed

integração com o Quírons utilizará as seguintes mensagens :

...

05. ADAPTER

O cadastro de adapter são rotinas responsáveis por realizar o processamento das mensagens enviadas e recebidas, possibilitando a inclusão, alteração e exclusão.

Para realizar o cadastro/configuração do adapter, antes é necessário ter uma ROTA cadastrada (Item 03). Após ter realizado o cadastro da rota, navegar no menu em Ambiente > Schedule > Adapter EAI (CFGA020).

Exemplo:

Image Removed

Image Removed

Aviso

Obs.: Em todos adapters, no grid Roteamento de mensagens (para Mensagem Única com canal de envio EAI), selecionar a rota cadastrada conforme item 03 deste documento.

Image Removed

Deck of Cards
idADAPTER
Card
id1
labelITEM
effectTypefade
  • Mensagem Única (XX4_UNMESS): 1-Sim
  • Rotina (XX4_ROTINA): MATA010
  • Mensagem (XX4_MODEL): ITEM
  • Descrição (XX4_DESCRI): PRODUTO
  • Envia (XX4_SENDER): Sim (Envia mensagem JSON para Quírons)
  • Recebe (XX4_RECEIV): Sim (Recebe mensagem JSON do Quírons)
  • Método (XX4_METHOD): Síncrono/Assíncrono
  • Operação (XX4_TPOPER): 1-Todas
  • Canal Envio (XX4_CHANEL): 3 - EAI - PAD.APP.
  • Versão Envio (XX4_SNDVER): 4.005
  • Formato (XX4_FORMAT): JSON
Card
id2
labelUNITOFMEASURE
effectTypefade
  • Mensagem Única (XX4_UNMESS): 1-Sim
  • Rotina (XX4_ROTINA): QIEA030
  • Mensagem (XX4_MODEL): UNITOFMEASURE
  • Descrição (XX4_DESCRI): UNIDADE DE MEDIDA
  • Envia (XX4_SENDER): Sim (Envia mensagem JSON para Quírons)
  • Recebe (XX4_RECEIV): Sim (Recebe mensagem JSON do Quírons)
  • Método (XX4_METHOD): Síncrono/Assíncrono
  • Operação (XX4_TPOPER): 1-Todas
  • Canal Envio (XX4_CHANEL): 3 - EAI - PAD.APP.
  • Versão Envio (XX4_SNDVER): 2.002
  • Formato (XX4_FORMAT): JSON
Card
id3
labelWAREHOUSE
effectTypefade
  • Mensagem Única (XX4_UNMESS): 1-Sim
  • Rotina (XX4_ROTINA): AGRA045
  • Mensagem (XX4_MODEL): WAREHOUSE
  • Descrição (XX4_DESCRI): LOCAIS DE ESTOQUE
  • Envia (XX4_SENDER): Sim (Envia mensagem JSON para Quírons)
  • Recebe (XX4_RECEIV): Sim (Recebe mensagem JSON do Quírons)
  • Método (XX4_METHOD): Síncrono/Assíncrono
  • Operação (XX4_TPOPER): 1-Todas
  • Canal Envio (XX4_CHANEL): 3 - EAI - PAD.APP.
  • Versão Envio (XX4_SNDVER): 1.000
  • Formato (XX4_FORMAT): JSON
Card
id4
labelSTOCKLEVEL
effectTypefade
  • Mensagem Única (XX4_UNMESS): 1-Sim
  • Rotina (XX4_ROTINA): MATA225
  • Mensagem (XX4_MODEL): STOCKLEVEL
  • Descrição (XX4_DESCRI): SALDOS EM ESTOQUE
  • Envia (XX4_SENDER): Sim (Envia mensagem JSON para Quírons)
  • Recebe (XX4_RECEIV): Não (Não recebe mensagem JSON do Quírons)
  • Método (XX4_METHOD): Síncrono/Assíncrono
  • Operação (XX4_TPOPER): 1-Todas
  • Canal Envio (XX4_CHANEL): 3 - EAI - PAD.APP.
  • Versão Envio (XX4_SNDVER): 3.004
  • Formato (XX4_FORMAT): JSON
Card
id5
labelREQUEST
effectTypefade
  • Mensagem Única (XX4_UNMESS): 1-Sim
  • Rotina (XX4_ROTINA): MATA105
  • Mensagem (XX4_MODEL): REQUEST
  • Descrição (XX4_DESCRI): SOLICITACAO AO ARMAZEM
  • Envia (XX4_SENDER): Sim (Envia mensagem JSON para Quírons)
  • Recebe (XX4_RECEIV): Sim (Recebe mensagem JSON do Quírons)
  • Método (XX4_METHOD): Síncrono/Assíncrono
  • Operação (XX4_TPOPER): 1-Todas
  • Canal Envio (XX4_CHANEL): 3 - EAI - PAD.APP.
  • Versão Envio (XX4_SNDVER): 1.009
  • Formato (XX4_FORMAT): JSON
Card
id6
labelSTOCKTURNOVER
effectTypefade
  • Mensagem Única (XX4_UNMESS): 1-Sim
  • Rotina (XX4_ROTINA): MATA241
  • Mensagem (XX4_MODEL): STOCKTURNOVER
  • Descrição (XX4_DESCRI): MOVIMENTACOES INTERNAS MULT. 
  • Envia (XX4_SENDER): Sim (Envia mensagem JSON para Quírons)
  • Recebe (XX4_RECEIV): Sim (Recebe mensagem JSON do Quírons)
  • Método (XX4_METHOD): Síncrono/Assíncrono
  • Operação (XX4_TPOPER): 1-Todas
  • Canal Envio (XX4_CHANEL): 3 - EAI - PAD.APP.
  • Versão Envio (XX4_SNDVER): 1.000
  • Formato (XX4_FORMAT): JSON
Card
id7
labelSCHEDULE/AGENT
effectTypefade

Para que o envio das mensagens assíncronas seja realizado, é necessário efetuar o cadastro das rotinas FWEAISEND/FWEAI, no Schedule Protheus.

  • FWEAISEND: Esta rotina é exclusiva para o envio das mensagens da fila do EAI. O agendamento desta rotina é realizado por Empresa cadastrada no sistema. No envio da mensagem, um canal de comunicação é aberto com o webservice do produto integrado, e esta comunicação é encerrada após o recebimento  da mensagem de retorno (no caso das Mensagens Única TOTVS, após o recebimento da  ReceiptMessage, indicando que que o processo ocorreu corretamente) ou por timeout (mensagem com status de falha).
  • FWEAI: Esta rotina de envio e recebimento de mensagens do EAI Protheus. Quando agendada, esta rotina executa dois passos.
    1. Inicia o processamento das mensagens recebidas na fila do EAI Protheus.
    2. Inicia o envio das mensagens que estão na fila do EAI Protheus.

Antes de efetuar o cadastro das rotinas FWEAISEND/FWEAI, é necessário a inclusão dos Agent.

  • AGENT: Este é o componente que gerencia as execuções e distribui as tarefas para que as Executes configuradas que estão disponíveis no momento. Os Agents podem estar localizados em servidores diferentes, possibilitando o balanceamento da carga de execuções.
Informações

DMANMAT01-2132 DT Envio Ativo para Produtos com Estoque Alterado Desde o Último Envio

Inclusão das rotinas FWEAIRECE/FWEAISEND no agendamento

  • Navegar no menu em Ambiente > Schedule > Schedule (CFGA010).
  • Na barra lateral, acessar Schedule > Agendamentos > Cadastro
  • No grid Detalhes, clicar no primeiro ícone Image Removed para inclusão.
    • Código: Valor sequencial que representa o identificador único desse agente no sistema. Ele é preenchido automaticamente;
    • Usuário: Usuário do Protheus que será utilizado para inicializar o processo;

    • Nome do usuário: Nome do usuário no sistema. É preenchido à partir do Usuário selecionado no campo anterior;

    • Rotina: FWEAI (Rotina envio e recebimento de mensagens do EAI Protheus) / FWEAISEND (Rotina recebimento de mensagens do EAI Protheus).

    • Data: Qual a data da execução do agendamento.

    • Hora: Qual a hora em que a função será executada.

Observe a opção “Recorrência” Image Removedna barra de opções permite que você especifique a execução em intervalos regulares (diariamente, mensalmente, anual, a cada X horas…)

    • Ambiente: Qual o ambiente que será inicializado na execução; 
    • Empresa/Filial: Qual empresa e filial será aberta no momento da execução. Novamente, repare que esses campos não invalidam funcionalidades que abram e utilizem um ambiente diferente;

    • Módulo: Qual o módulo do Protheus que será utilizado na execução do agendamento. Essa informação é importante pois interfere na forma como o Protheus irá consumir as licenças disponíveis para a execução do job;

    • Nome do Módulo: O nome do módulo selecionado no campo anterior e é preenchido automaticamente;

    • Habilitada: Flag que determina se a execução do agendamento está habilitada ou não; 

    • Descrição: Descrição livre sobre o agendamento;   

06. DE/PARA EMPRESAS

Em uma integração entre sistemas é comum os sistemas terem códigos diferentes, neste caso é muito importante ter um 'De/Para" (XXD), para que seja mapeado e retornado o valor interno de um determinado registro da tabela informada no cadastro de De/Para.

Para realizar cadastro, deve acessar o modulo SIGACFG, depois navegar no menu em Ambiente > Schedule > Emp.Filial Mensagem Única (APCFG050).

    • Referência: QUIRONS (SEM ACENTO).
    • Empresa :  Código da Empresa Quírons a integrar.
    • Filial: Código da Filial Quírons a integrar.
    • Grupo Emp. Protheus: Código da Empresa no Protheus a integrar com o sistema Quírons.
    • Fil. Protheus: Código da Filial no Protheus a integrar com o sistema Quírons.

Exemplo:

    • Referência: QUIRONS
    • Empresa : T1   
    • Filial: D MG 01 
    • Grupo Emp. Protheus: T1  
    • Fil. Protheus: D MG 01

Image Removed

07. OBSERVAÇÕES

Para realizar integração com o Quírons na Baixa da Requisição (MATA185), nos parâmetros (F12) a primeira pergunta deve estar conforme imagem abaixo.

Image Removed

08. ASSUNTOS RELACIONADOS

Autenticação dos webservices NG GPEM926

Parâmetros NG (GPEM926).

Utilize essa rotina para configurar a autenticação com as APIs do Quírons.


Primeiro informe a URL base das APIs do Quírons e em seguida informe o usuário e senha do usuário do Quírons que será utilizado nas integrações.

Image Added

* Importante se certificar que o servidor onde o Protheus está instalado possui acesso à URI cadastrada aqui.

Em ambientes cloud, por uma questão de segurança, endereços externos costumam ser bloqueados por padrão.


** Caso tenha dúvidas sobre ou onde obter as informações acima, entre em contato com o suporte da NG.

Card
idid4
label4. Habilitar o Job de Integração
title4. Habilitar o Job de Integração

JOB de Integração (GPEM923).

Essa rotina que deve ser cadastrada no SCHEDULE será responsável por verificar as alterações pendentes na tabela RJP e fazer o envio para o Quírons.

Image Added

Informações
titleImportante

O programa GPEM923 funciona apenas como JOB e não possui interface visual, por esse motivo não é necessário incluí-lo no menu.

Card
idid5
label5. Histórico de Envio
title5. Histórico de Envio

Histórico de Envio

Para habilitar a gravação do Histórico do que é enviado para o Quírons será necessário configurar o parâmetro MV_HISTQUI com 1 ou 2.


Onde:

0Nunca grava histórico.
1Grava histórico de erros apenas.
2Sempre grava o histórico


Desse momento em diante o histórico ficará gravado na tabela RU7 e poderá ser consultado em:

Monitor Integração NG (GPEM924) / Outras Ações / Histórico Envio.

Image Added


Caso tenha o interesse de apagar todo o Histórico ou apenas o histórico de determinado intervalo é possível fazê-lo através da opção:

Monitor Integração NG (GPEM924) / Outras Ações / Limpar Histórico.


Card
idid6
label6. O que será integrado
title6. O que será integrado

Apenas a nível de informação, finalizada a configuração o Protheus estará apto a enviar:

TabelaDescriçãoPath Quírons
SQGCadastro de Candidatos/ttalk/person
SRAFuncionários/ttalk/employee
SR7Histórico Funcional - Alterações Salariais/ttalk/functionalHistory
SRBDependentes/ttalk/dependant
SREHistórico Funcional - Transferências/ttalk/functionalHistory
RA4Treinamentos/ttalk/trainingHistory
SQBDepartamentos/ttalk/department
SQ3Cargos/ttalk/position

05. CARGA INICIAL

A Carga Inicial deve ser utilizada para enviar, para a tabela RJP, informações criadas antes da ativação do parâmetro MV_RHNG.

Acessar a rotina disponível em: SIGAGPE / Atualizações / Integrações / Integração Ng / Carga Inicial (GPEM925)

Preencher as perguntas e clicar em OK:

Image Added

Toggle Cloak
idpergEnt
Parâmetros de entrada:

Cloak
idpergEnt
Parâmetro
Valor de Exemplo
Obrigatório
Tipo
Parâmetro
Valor Default
Descrição
Filial De:?
D MG 01
Não
String
query

Inicio da relação de filiais.
Filial Até:?
D MG 01
Não
String
query

Final da relação de filiais.
Cadastro de Funcionários
Check
Não
Opção
query

Informa que será enviado na carga inicial a relação de funcionários.
Cadastro de Dependentes
Check
Não
Opção
query

Informa que será enviado na carga inicial a relação de funcionários.
Matrícula De:?
000001
Não
String
query

Início da relação de matrículas de funcionários ou dependentes.
Matrícula Até:?
999999NãoStringquery
Final da relação de matrículas de funcionários ou dependentes.
Cadastro de Candidatos
CheckNãoOpçãoquery
Informa que será enviado na carga inicial a relação de candidatos.
Candidato De:?
000001NãoStringquery
Início da relação de códigos de participantes.
Candidato Até:?
999999NãoStringquery
Final da relação de códigos de participantes.
Log de Processamento
CheckNãoOpçãoquery
Informa se deseja gerar um relatório com o LOG da carga de dados.

Toggle Cloak
iddetCargIni
Mais detalhes:

Cloak
iddetCargIni

Na primeira execução o processo pode ser um pouco demorado por isso será solicitada uma confirmação:


No final será possível visualizar o log dos registros gravados na tabela RJP:


No final será possível visualizar o log dos registros gravados na tabela RJP:

Informações
titleIMPORTANTE

Para uma melhor experiência, sugerimos que o usuário esteja logado na mesma filial em que ele deseja realizar a operação nos cadastros cujo conteúdo será integrado com o Quírons e que a Carga Inicial seja realizada por Filial.

Caso as tabelas de funcionários, dependentes e candidatos tiverem compartilhamentos diferentes, será necessário realizar a carga de cada uma de forma separada.

06. DEMAIS INFORMAÇÕES

APIs dessa Integração disponíveis por padrão no REST Protheus:

DescriçãoPathTabelaMétodosObjetivo
Tipos de Abono/allowanceTypesSP6GETSomente consulta
Centro de Custo/payrollCostCenterCTTGETSomente consulta
Turnos de Trabalho/workingShift SR6GETSomente consulta
Cadastro de Funções/positionsSRJGETSomente consulta
Tipos de Afastamento/Ausência/leaveOfAbsenceTypeRCMGETSomente consulta
Tipos de Estabilidade/stabilityTypeRCCGETSomente consulta
Tipos de Treinamento/classesRA2GETSomente consulta
Adicionais de Periculosidade e Insalubridade/additionalSRAPUTAlteração
Estabilidade Funcional/stabilitycontrolRFXPOST, PUT, DELETEInclusão, Alteração, Exclusão
Marcações de Ponto/allowanceControlRF0POST, PUT, DELETEInclusão, Alteração, Exclusão
Necessidade de Treinamento/trainingNecessityRA2/RA3POST, PUT, DELETEInclusão, Alteração, Exclusão
Afastamentos / Ausências/leaveOfAbsenceControlSR8POST, PUT, DELETEInclusão, Alteração, Exclusão


Outros detalhes técnicos podem ser consultados na documentação:  

DI Protheus X NG - Integração de Movimentos - Medicina e Segurança - RH.

07. ASSUNTOS RELACIONADOS

Configuração Integração Quírons e Totvs

Exemplo de configuração do REST#872616691

DI Protheus X NG - Integração de Movimentos - Medicina e Segurança - RH.

Alterar Parâmetros (CFGX017 - SIGACFG)

DT Gravação de histórico do Quirons - Tela de Monitoramento

DT Monitor de Processamento Quírons Novo

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