Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Essa função gera os documentos pendentes para o módulo Recebimento.
O imposto de importação é gerado automaticamente, considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:
A parametrização do item é realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para Importação Comex (IM0106CD2510).
A parametrização da natureza de operação é realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).
A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação. |
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Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos. | |||||
Estabelecimento | Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque. | |||||
Emitente | Informar o código do emitente da transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Data Transação | Data correspondente a data de transação do documento do recebimento. Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa. | |||||
Data Emissão | Informar a data correspondente a data de emissão do documento. Este campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa. | |||||
Nro Docto | Inserir o número do documento. | |||||
Série | Informar a série correspondente à transação. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" não estará visível em tela. | |||||
Natureza Operação | O código da natureza de operação correspondente a transação. | |||||
Estabelecimento Fiscal | O código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Data Cotação Moeda | Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. Será sugerido o dia atual. | |||||
Declaração Importação | Número da declaração de importação correspondente a transação.
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Data DI | A data referente à emissão da declaração de importação. | |||||
Conta Transitória | O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Subconta Transitória | O código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro. | |||||
Observação | Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do Recebimento, no Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título. | |||||
Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||
Cotação Variação Cambial | Informar a cotação da moeda correspondente para cálculo dos impostos, Imposto de Importação, Taxa de Estatística e Título de ISD.
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Conta Transitória | O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Subconta Transitória | O código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro. Este campo será automaticamente marcado e desabilitado quando o documento de importação corresponder a pelo menos um destes critérios:
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Observação | Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do Recebimento, no Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título. | |||||
Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa
Campo: | Descrição: | |||||
Nota Fiscal Simples Remessa | Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha. | |||||
Nota Mãe | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o contas a pagar, com o valor das mercadorias e despesas. Importante: A contabilização da nota fiscal mãe é efetuada conforme a seguir: 1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento): a) Atualização do Estoque no recebimento:
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Nota Filha | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras. Também irá atualizar o Contas a Pagar com o valor dos impostos. Importante: A nota filha é responsável pela contabilização do item no estoque, sendo que efetua a baixa do saldo gerado pela nota mãe, debitando contra a conta de saldo do item e creditando a conta de aplicação informada para a nota mãe. A contabilização da nota fiscal filha ficará conforme o seguinte: 1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento - Estoque):
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Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
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Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa | Data Vencimento | . |
Ítens do Embarque - IM0100A
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Conector de Widget | ||||||
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