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Campo:

Descrição

Operação Logística de Grãos

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Operação Logística de Grãos.

Originação de Grãos

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Originação de Grãos.

Armazenagem de Grãos

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Armazenagem de Grãos.

Venda de Grãos

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para contratos de Venda de Grãos.

Gerar Contrato Balcão

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para Gerar Contrato Balcão.

Incluir

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados.

Modificar

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para modificar contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados.

Movimentação Financeira Contratos?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para realizar movimentação financeira de contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados.

Elimina/Cancelar

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para eliminar/cancelar contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados.

Fechar

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para fechar contratos. Será aplicada aos tipos de contratos selecionados.

Data Cálculo Juros

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar a data base para cálculo de juros no processo de amortização de dívidas na programação de pagamento.

Altera Previsão

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar dados da previsão para pagamentos via adiantamentos em valor nos contratos de Compras Originação, quando a mesma estiver fora do prazo.

Nota
titleNota:

O prazo é determinado pelo parâmetro “Dias prazo fluxo caixa”, informado no Parâmetros Grãos (GG1005).

Cancela Previsão

Selecionar uma opção para indicar se  o usuário/grupo terá permissão para cancelar previsão para pagamentos via adiantamentos em valor nos contratos de Compras Originação, quando a mesma estiver fora do prazo.

Nota
titleNota:

O prazo é determinado pelo parâmetro “Dias prazo fluxo caixa”, informado no Parâmetros Grãos (GG1005).

Informa Data Transação

Selecionar uma opção para indicar se  o usuário/grupo terá permissão para informar a data de transação no cancelamento de previsões para pagamento de adiantamentos em valor nos contratos de Compras Originação. Caso não tiver permissão, será assumida como data de transação a data atual do sistema.

Inclui peso contrato

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir quantidade para o item no contrato de Originação de Grãos, GG1001B ou no contrato de Vendas GG1091.

Transfere peso contrato

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para transferir uma carga entregue de um contrato de Originação de Grãos para outro contrato.

Cancela peso contrato

Selecionar uma opção para indicar se se o usuário/grupo terá permissão para cancelar volume para o item no contrato de Originação de Grãos, GG1001B ou no contrato de Vendas GG1091.

Altera Perc. Retenção?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o percentual de retenção para contratos de Originação de Grãos com modalidade “Fixar com Opção de Devolução”.

Altera exigência de aprov. Devolução

Bloqueia Contrato

Quando assinalado, indica que Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar a exigência de aprovação para devoluções para fornecedores, efetuadas no Romaneios (GG2000).o status do contrato


Janela Permissão Usuário - Pasta Romaneios

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Campo:

Descrição

Altera Data/Hora?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alteração de data e hora de entrada e saída dos Romaneios. Caso não tenha permissão será atribuído a data e hora do sistema.

Altera Natureza?

Selecionar uma opção para indicar  se o usuário/grupo terá permissão para alterar a natureza de operação, ou se será obrigatório o uso da sugerida nos Romaneios.

Escolhe Contrato?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para escolher o contrato, ou se será atribuído conforme prioridade.

Nota
titleNota:

Esta opção é somente para contratos do tipo Compra Originação de Grãos.

Cancela Nota

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para o cancelamento de nota por intermédio do Romaneio (GG2000). Esta permissão será para notas de entrada e saída, e está vinculado ao prazo em número de dias que o usuário/grupo possui permissão.

Altera Estabelecimento?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o estabelecimento do Romaneio ou terá que utilizar o estabelecimento parametrizado como Padrão em Parâmetros do Recebimento (RE0101).

Nota
titleNota:

O estabelecimento padrão também pode ser alterado via Controle Pesagem Manual (GG1012A).

Imprime Romaneio após Pesagem?

Selecionar uma opção para indicar se o processo Impressão  Romaneio (GG4002), será chamada de forma automática após a confirmação das pesagens.

Altera Movimentação Física

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o campo movimentação física no Romaneio.

Altera Pesagem?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alteração de pesagem ou somente poderá coletar a pesagem da balança.

Retorno Simbólico Armazenagem

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para fazer retorno simbólico referente contratos do tipo Armazenagem no Romaneios (GG2000).

Exemplo:

Retorno Simbólico Retenção, Retorno Simbólico Quebra Técnica, Retorno Simbólico Venda para Empresa.

Desconto Classificação

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para escolher se considera ou não desconto de classificação.Para detalhes ver Romaneios (GG2000) (Devolução de Clientes).

Altera Safra?

Quando assinalado, o usuário terá o campo safra habilitado no recebimento, para que seja alterado.

Nota
titleNota:

Para habilitar esse campo, em Parâmetros Grãos (GG1005), o parâmetro “Considera Safra Contrato” deverá estar assinalado. Pois, indica que a utilização será do processo atual (safra do contrato), o parâmetro do GG1012 ficará desmarcado e desabilitado. Caso contrario, habilitará o parâmetro e iniciará desmarcado.

Altera Imposto?

Quando assinalado, determina que é permitido alterar os impostos gerados no momento de vincular o contrato ao romaneio.

Altera Estabel Adm?

Quando assinalado, indica se o usuário pode informar/alterar o estabelecimento administrador ao incluir um romaneio.

Inclui/Elimina Itens Tolerância

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alterar o item do Romaneio.

Dias Cancelar Nota

Selecionar uma opção para indicar  o prazo em dias que o usuário/grupo possui permissão para o cancelamento de nota via Romaneios (GG2000).

Altera Descto Classe Origem

Informar o peso por desconto de classificação que ocorreu na Origem.

Cancela Romaneio

Quando assinalado, indica que o usuário possui permissão para o cancelamento de Romaneios.

Altera Vl Mercad Valor Nota Entrada

Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para a alteração do Valor Total da Nota de Entrada.

Exclui RomaneioQuando assinalado, determina que o usuário possui permissão para excluir Romaneio.
Altera Data VencimentoQuando assinalado, determina que o usuário possui permissão para alterar a Data de Vencimento.
Base BonificaçãoInformar a base a ser considerada para calcular o percentual de bonificação.
Percentual BonificaçãoInformar porcentagem permitida de bonificação para o Usuário ou Grupo.
Bonificar Romaneio PagoQuando assinalado, indica que usuário possui permissão para bonificar uma entrega que esteja alocada em fechamento já pago.
Percentual TolerânciaPercentual TolerânciaInformar porcentagem permitida de tolerância para bloquear a diferença do preço da nota fiscal, para o Usuário ou Grupo.
Bloqueia Digito ChaveQuando assinalado, determina que será obrigatório informar um digito verificador válido para chave de acesso.

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Campo:

Descrição

Limite Crédito Produtores

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir limite de crédito para produtor via Limite Crédito Produtor (GG1076).

Altera Frequência Juros?

Quando selecionado, permite que o usuário informe a forma da frequência de juros no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).

Prazo Trade Slip

Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip. Somente poderá ser incluso um Trade Slip de Compras com data igual ou inferior a data atual do sistema menos este prazo.

Nota
titleNota:

No Parâmetros Grãos (GG1005), também existe este parâmetro e o sistema irá considerar o maior valor entre os parâmetros gerais e a permissão do usuário/grupo.

Liquidação Adiantamento Terceiros

Indicar se o usuário/grupo terá permissão para amortizar dívidas de terceiros via Fechamento Financeiro Originação (GG8000).

Informar Cotação Comp. Mesma Moeda

Quando assinalado, determina se o usuário/grupo terá permissão para efetuar alteração de cotação para componentes que possuam moeda igual a moeda de fixação.

Nota
titleNota:

Essa permissão é válida tanto para fixações de preços efetuadas pela Trade Slip (GG2013/GG2015), quanto para fixações realizadas por intermédio de fechamento financeiro (GG8000)por intermédio de fechamento financeiro (GG8000).

Vincular Warrant Adto ValorQuando assinalado, indica que ao registrar um adiantamento em valor, poderá indicar se o adiantamento deve ser vinculado ao registro de Warrant, ou registrar sem a vinculação. Será válido apenas quando o fornecedor possuir algum registro de Warrant em aberto.

Limite Margem

Selecionar uma opção para indicar se o limite de margem, mínimo e máximo, para aprovar automaticamente a margem em uma negociação de fixação de preço via GG2015 – Trade Slip Compras.

Nota
titleNota:

As negociações efetuadas pelo usuário/grupo, que estiverem fora deste limite serão encaminhadas para aprovação de margem  no Centro de Aprovações (GG1095).

Moeda

Inserir a moeda relacionada ao parâmetro Limite Margem Compra.

Programa adiantamento

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para incluir adiantamentos em valor no contrato de Originação, via Detalhes Contrato Compra Originação (GG1001B).

Programa Pagto

Indicar se o usuário/grupo terá permissão para programar pagamentos no processo Fechamento Financeiro Originação (GG8000).

Altera Quantidade Fixação no Contrato

Quando assinalado, determina se o usuário/grupo terá permissão para efetuar alteração no contrato da fixação de preço e fixação de componente.

Altera conta Transit?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para alteração da Conta Transit para os dados da nota, no Romaneio (GG2000).

Cancela Trade Slip?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para cancelamento de Trade Slip via Trade Slip Compra Grãos (GG2013).

Gera Nota Complemento?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para geração de nota fiscal de complemento, de valor e/ou quantidade via Pendências Fiscais Compra Grãos (GG2074).

Gera Nota Crédito?

Selecionar uma opção para indicar se o usuário/grupo terá permissão para geração de nota de crédito e/ou devolução via Pendências Fiscais Compra Grãos (GG2074).

Geração Contrato Transf. Dívidas

Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para efetuar a geração automática de contratos de transferência de dívidas.

Geração Contrato Compra

Quando assinalado, indica que o usuário tem a permissão para efetuar a geração automática de contratos de compras.

Alterar nota antes de atualizar no recebimento

Quando assinalado, indica que estará salva a permissão de poder editar a nota antes de atualizá-la no recebimento.

Considera Contrato no Retorno Remessa Terceiros

Quando assinalado, indica que o usuário tem a permissão de escolher se utilizará ou não o vinculo de contrato com o romaneio de retorno de remessa. Caso contrário, quando a empresa utiliza essa função, o usuário obrigatoriamente vinculará o contrato ao romaneio de retorno de remessa de terceiros.

Exige MatrículaQuando assinalado, indica que será obrigatório informar a matrícula ao completar um Trade Slip via Registrar Novos Negócios (GG0103).
Altera Local Embarque TSQuando assinalado, indica que o usuário tem a permissão para alterar o Local de Embarque para outra cidade/estado ao completar um Trade Slip via Registrar Novos Negócios (GG0103).
Cancela Crédito Royalties

Quando assinalado, indica que o

usuário tem a permissão para alterar o Local de Embarque para outra cidade/estado ao completar um Trade Slip via Registrar Novos Negócios (GG0103)

usuário tem permissão para efetuar cancelamento/estorno do crédito aprovado royalties, alterando a situação para "pendente", possibilitando assim nova efetivação. Contudo, esta ação somente será permitida caso entrega vinculada ao crédito não esteja alocada no fechamento financeiro.


Janela Permissão Usuários - Pasta Vendas

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Campo:

Descrição

Permite Selecionar Contrato Terceiros

Quando assinalado, indica que no processo de fechamento financeiro permite selecionar contratos de fornecedores diferentes do fornecedor informado no fechamento.

Valor Cotação

Quando assinalado, indica que no processo de fechamento financeiro ou no lançamento de adiantamento para o contrato, poderá ser informado valor de cotação.

Deixar Lote PendenteQuando assinalado, indica que ao realizar a aprovação do fechamento financeiro, caso tenha algum pagamento, amortização de divída ou taxa, será solicitado através de mensagem se o usuário deseja deixar o lote pendente, caso sim, os lotes serão criados com o status pendente no financeiro.

Fixação Preço Fechamento

Quando assinalado, indica que no processo de fechamento financeiro poderá ser realizada fixação de preço. Caso não tenha permissão, por intermédio do fechamento financeiro será possível apenas efetuar a programação de pagamento para contrato que possuam saldo de fixação de preço a pagar, sejam contratos com preço fixo ou à fixar.

Nota
titleNota:

Em caso de não possuir permissão, para contratos à fixar preço, as fixações deverão ser efetuadas pela rotina Negócios Compra (GG2013).

Assumir Preço Contrato Fixo

Quando assinalado, indica que ao efetuar a fixação de preço, pelo fechamento financeiro, para um contrato com tipo de preço fixo, no entanto, com alguma quantidade a fixar, se deverá ser assumido os preços dos componentes já fixos no contrato.

Nota
titleNota:

Em geral, ocorre esta situação quando há excedente de carga, seja de forma automática ou por intermédio de inclusão de volume no contrato fixo.

Preço Adicional

Quando assinalado, indica que ao efetuar a fixação de preço, poderá informar o preço adicional.

Nota
titleNota:

Serão aceitos valores positivos e negativos. Este ajuste de preço será somado ao preço da fixação para o cálculo do valor bruto e poderá ter impacto na nota fiscal de complemento de preço.

Vincular Warrant

Quando assinalado, indica que ao gerar as parcelas de pagamento, poderá indicar se os pagamentos devem ser vinculados as parcelas ao registro de Warrant, ou gerar sem a vinculação. Será válido apenas quando o fornecedor possuir algum registro de Warrant em aberto.

Cessão de Direito

Quando assinalado, indica que poderá ser informado outro fornecedor, diferente do fornecedor do fechamento para que sejam feitos os pagamentos. Será utilizado para os pagamentos gerados no fechamento financeiro e nos adiantamentos em valor concedidos pelo contrato, mas somente se utilizar a função do fechamento financeiro.

Desaloca Nota Compl

Quando assinalado, indica que ao efetuar um cancelamento, ou revisão de fechamento com nota fiscal de complemento já vinculada que não pode ser cancelada, a nota poderá ser desvinculada do processo de fechamento, permitindo assim o seu cancelamento ou revisão do fechamento.

Pagamento/Taxas Fechamento

Quando assinalado, indica que poderá ser efetuado pagamento por intermédio do fechamento, seja pela geração das parcelas de pagamento, inclusão ou pelas taxas de desconto com geração de pagamento ao fornecedor do fechamento.

Nota
titleNota:

Caso não possua permissão, poderá em um fechamento tipo programação de pagamento, apenas efetuar amortização de dívidas ou desconto de taxas que não gerem pagamentos ao próprio fornecedor, como é o caso da retenção de royalties.

Revis Fechto Finaliz

Quando assinalado, determina que o usuário ou grupo de usuários possui permissão para efetuar a revisão do fechamento de finalização no fechamento financeiro.

Aloca Nota Compl

Quando assinalado, indica que no processo de Solução de Pendência Fiscal de Complemento de Preço, poderá ser informado uma Nota Fiscal de Complemento de Preço já emitida, solucionando-a. Com isso, notas fiscais desvinculadas dos fechamentos cancelados ou revisados, poderão ser realocadas.

Amortização Dívidas Fechamento

Quando assinalado, indica que possui permissão para efetuar amortização de dívidas no fechamento financeiro.

Nota
titleNota:

Caso não possua permissão, poderá apenas gerar parcelas de pagamentos ou descontos de taxas.

Exige Amortização Dívidas

Quando assinalado, indica que será exigido que todas as dívidas dos contratos sejam amortizadas para que então seja liberado o pagamento do saldo, caso exista.

Altera Amortização Revisão

Quando assinalado, indica que possui permissão para alterar as amortizações de dívidas, quando o fechamento estiver na situação em revisão de pagamento.

Exige Amort Outros Ctr

Quando assinalado, indica que é exigida a amortização de dívidas de outros contratos.

Exige Amort Outras Div

Quando assinalado, indica que é exigida a amortização de outras dívidas.

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