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FAT0105_Formas de pago en el Pedido de ventas no integran con Financiero

Producto:

Microsiga Protheus

Ocurrencia:

Formas de pago en el Pedido de ventas (Cheque / Tarjeta de crédito / Etc) no integran con el Financiero

Entorno:

SIGAFAT

Conocimiento:

La integración de las Formas de pago solamente se realizada por medio del Venta directa o CONTROL DE TIENDA.

Facturación (Mata410) no tiene tratamiento para Formas de pago, como por ejemplo, controlar por forma de Cheque o de Tarjeta de crédito.

La Forma informada en la Tabla SCV vinculada al Pedido de ventas no tiene relevancia para Facturación con integración al Financiero, solamente es de carácter informativo. Se utilizan si quieres dejar registrado cómo el cliente va a realizar el pago para su empresa (vía boleta, cheque, tarjeta, etc.).

Las "Formas de pago" disponibles están grabadas en SX5 -> X5_TABELA = 24 y no hay DE/A con los "Tipos de títulos" de SX5 -> X5_TABELA = 05 para que se reflejen en el título.

Obs: Por estándar, no existe rutina para Registro de estas formas en el Protheus (Los registros están contenidos en SX5 -> X5_TABELA = 24). Es necesario utilizar solamente las puestas a disposición, las cuales atienden a la NT de la e-Fact layout 4.0


Qué considera el sistema para la generación de títulos es la Condición de pago (C5_CONDPAG).

Para verificar el Tipo de condición de pago más adecuado a su necesidad, consulte: FAT0089_Condición_de_pago y en el Pedido de ventas (C5_CONDPAG), informe la Condición de pago registrada de acuerdo con la necesidad.


El uso de la funcionalidad Formas de pago en el Pedido de venta, se hace de la siguiente manera:

La Tabla SCV almacena los registros de relación "Pedidos vs. Formas de pago". En el módulo Facturación > Pedido de venta > Incluir/Modificar > Acciones relacionadas > Formas

Informe, por ejemplo, 50% Boleta y 50% Cheque. En el campo CV_FORMAPG registrar la Forma deseada, y en CV_RATFOR, el porcentaje que se pagará por medio de esta forma de Pago (que debe ser "100" si se incluyera solamente una Forma). Si necesitara vincular más de una Forma al mismo Pedido, después de seleccionar la primera forma de pago, pulse la "flecha hacia abajo" en su teclado y registre las otras formas, registrando el porcentaje prorrateado hasta completar el 100%.

Las formas de pago en el Pedido de venta se distribuyen en porcentajes, sin tratar valores o la distribución de las cuotas generadas por la condición de pago, por lo tanto no se permite la repetición de una misma forma, si se informa una forma de pago repetida, la validación informará que esta forma de pago no es válida.Ejemplo: No es posible informar dos ítems con la forma de pago CC (Tarjeta de crédito), pues la distribución de los porcentajes debe realizarse para formas de pago diferentes, es decir, no es posible dos líneas con "CC" con el 50% cada una, ya que en este caso serían el 100% en  "CC".


Sobre el campo E4_FORMA en la Condición de pago (MATA360)::

Este campo es Nativo del módulo CONTROL DE TIENDA, para el cual tiene tratamientos en la regla de negocio del Minorista (Vea Modificación de los campos forma de pagamento y CONTROL DE TIENDA 0048 ¿Cómo realizar el descuento de ISS en el valor total de la venta?)


Aviso
titleObservación

A partir de la e-Fact 4.0 , este campo fue habilitado (en Diccionario de datos actualizado) para uso por el módulo Facturación, exclusivamente para llevar el dato al XML - TAG <tpag>. El campo también puede marcarse para uso en el módulo Facturación por medio del módulo CFG, editando la tabla SE4, dejando el campo E4_FORMA marcado como Utilizado en la solapa Uso y Sigafat en la solapa Módulo. 

Una vez que el campo E4_FORMA estuviera habilitado para uso podrá utilizarse para atender la NT 2020.006 .

Para adecuación de formas de pago para la NT2020.006, siga las instrucciones de la documentación del equipo SPED: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Electrónicos - Cómo generar la TAG tPag (forma de pago / factura de crédito / factura)

Lo ideal es utilizar solamente las formas de pago puestas a disposición, las cuales atienden la NT de la e-Fact layout 4.0.

Con relación al tratamiento de la TAG <tBand> para bandera de tarjeta de crédito en el módulo Facturación, ya que el módulo no trabaja con la forma tarjeta de crédito, como ocurre en los módulos de automatización comercial, es necesario tratar vía punto de entrada PE01NFESEFAZ, para más orientaciones acceda a la documentación Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc.  Electrónicos - 443 Rechazo: Código de la bandera de tarjeta de crédito y/o débito inexistente.