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Lembre-se de que a seleção do estabelecimento é uma etapa crucial para a precisão e legalidade do NF-e. Após essa seleção, você poderá prosseguir com o preenchimento dos demais campos necessários para o cadastro do documento NF-e, conforme as informações da operação de transporte que está sendo registrada. Essa abordagem ajuda a garantir que todas as obrigações fiscais sejam atendidas de maneira adequada e que os documentos MDFNF-e sejam gerados com conformidade legal.
Dados
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da NF-e
A etapa de "Dados do NF-e" é essencial para a identificação da Nota Fiscal Eletrônica de Documentos Fiscais (NF-e).
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Nessa guia, você fornecerá informações cruciais para a emissão e registro do NF-e. Detalhes do Documento: Modelo: Selecione o Código do modelo do Documento Fiscal. Série: Informe a série do NF-e, que pode conter até 3 dígitos. Número: Insira o número da NF-e, com um limite de até 9 dígitos. Data e Hora da Emissão: Forneça a data e a hora de emissão da NF-e. Tipo do Documento: Selecione o Tipo do documento fiscal Data e Hora da Saída ou de Entrada da Mercadoria: Forneça a data e a hora de saída ou entrada da mercadoria. Forma de Emissão: Escolha a Forma de Emissão da NF-e: - 1 - Normal
- 2 - Contingência FS
- 3 - Regime Especial NFF
- 4 - Contingência DPEC
- 5 - Contingência FSDA
- 6 - Contingência SVC-AN
- 7 - Contingência SVC-RS
- 9 - Contingência offline NFC-e
Finalidade da Emissão: Selecione a Finalidade de Emissão da NF-e: - 1 - NF-e Normal
- 2 - NF-e Complementar
- 3 - NF-e de Ajuste
- 4 - Devolução/Retorno
Formato de Impressão: Escolha o Formato de impressão do DANFe - 0 - Sem DANFe
- 1 - DANFe Retrato
- 2 - DANFe Paisagem
- 3 - DANFe Simplificado
- 4 - DANFe NFC-e
- 5 - DANFe NFC-e em mensagem eletrônica
Consumidor Final: Indique a operação com consumidor final Destino da Operação: Escolha a Identificação do Local de destino da operação - 1 - Operação Interna
- 2 - Operação Interestadual
- 3 - Operação Exterior
Tipo de Atendimento: Indique a presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. - 0 - Não se aplica (ex: Nota fiscal complementar ou de ajuste).
- 1 - Operação presencial
- 2 - Não presencial, internet.
- 3 - Não presencial, teleatendimento.
- 4 - NFC-e entrega em domicílio.
- 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento.
- 9 - Não presencial, outros.
Indicador de Intermediador/Marketplace: Indique o intermediador/marketplace. - 0 - Operação sem intermediador
- 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (Intermediadores/Marketplace)
- Natureza da Operação: Forneça a descrição da Natureza da Operação.
- UF: Informe o Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- Município de Ocorrência: Informe o Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador.
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Emitente
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da NF-e
A tela "Emitente do MDFda NF-e" é onde você fornecerá os detalhes do emitente do Manifesto Eletrônico da Nota Fiscal de Documentos Fiscais (MDFNF-e).
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Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais. Detalhes do Emitente: CNPJ: Insira Escolha o CNPJ do emitentede um estabelecimento. No exemplo: 01107327000715 - BBM LOGISTICA S.A.Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do emitente. Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do estabelecimento. No exemplo: BBM LOGISTICA S.A. Nome Fantasia (Opcional): Caso haja um nome comercial ou fantasia, você pode inseri-lo aqui.
Endereço do Emitente: Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do emitente. - Inscrição Estadual do Substituto Tributável (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do substituto tributável.
- Inscrição Municipal
CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do estabelecimento. Exemplo: 84265-000. Logradouro: Forneça o endereço completo do estabelecimento. No exemplo: ROD PR 160. Número: Insira o número do endereço. - Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui.
Bairro: Informe o bairro do estabelecimento. UF: Indique o estado onde está localizado o estabelecimento. Município: Forneça o município onde o estabelecimento está situado.
Informações de Contato: - aplicável, informe a Inscrição Municipal do emitente.
- CNAE: Indique o CNAE do emitente.
- Regime Tributário: Indique o código do regime tributário do emitente.
- 1 - Simples Nacional
- 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta
- 3 - Regime Normal
- 4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI
Endereço do Emitente: CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do estabelecimento. Exemplo: 84265-000. Logradouro: Forneça o endereço completo do estabelecimento. No exemplo: ROD PR 160. Número: Insira o número do endereço. Complemento Telefone (Opcional): Insira um número de telefone de contato para o estabelecimento. Email (Opcional): Se houver um endereço de email de contatoalgum complemento de endereço, você pode incluíinseri-lo aqui. Bairro: Informe o bairro do estabelecimento. - País: Indique o país onde está localizado o estabelecimento.
UF: Indique o estado onde está localizado o estabelecimento. Município: Forneça o município onde o estabelecimento está situado.
Informações de Contato: Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no MDFNF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado do manifesto eletrônico da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas ao transporte de cargas. Image Removed |
Modal Rodoviário
Destinatário da NF-e
A tela "Destinatário da NF-e" é onde você fornecerá os detalhes do destinatário da Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e)O modal rodoviário é um dos principais meios de transporte de cargas e passageiros em todo o mundo, desempenhando um papel fundamental na logística e na economia de um país. Ele se caracteriza pelo uso de estradas e rodovias terrestres, onde veículos como caminhões, ônibus e automóveis deslocam-se para realizar o transporte de mercadorias e pessoas.
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title | Modal Rodoviário | Destinatário |
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Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais. Detalhes do Destinatário: CNPJ: Escolha o CNPJ de um ator. Razão Social/Nome: Preencha com a razão social ou nome do ator. Tipo de Contribuinte: Indique o tipo de contribuinte do ator. - 1 - Contribuinte ICMS
- 2 - Contribuinte isento inscrição ICMS
- 3 - Não contribuinte
Inscrição Estadual (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Estadual do destinatário. - Inscrição Suframa(Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Suframa do destinatário.
- Inscrição Municipal (Opcional): Se aplicável, informe a Inscrição Municipal do destinatário.
Endereço do Emitente: CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço do ator. Exemplo: 84265-000. Logradouro: Forneça o endereço completo do ator. Exemplo: ROD PR 160. Número: Insira o número do endereço. Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui. Bairro: Informe o bairro do ator. - País: Indique o país onde está localizado o ator.
UF: Indique o estado onde está localizado o ator. Município: Forneça o município onde o ator está situado.
Informações de Contato: Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais. Image Added |
Retirada
A tela "Retirada" na Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e) é usada para fornecer informações sobre o local de retirada.
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Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais. Detalhes do Local da Retirada: Endereço do Local da Retirada: CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço da retirada. Exemplo: 84265-000. Logradouro: Forneça o endereço completo da retirada. Exemplo: ROD PR 160. Número: Insira o número do endereço. Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui. Bairro: Informe o bairro do ator. - País: Indique o país onde está localizado o ator.
UF: Indique o estado onde está localizado o ator. Município: Forneça o município onde o ator está situado.
Informações de Contato: Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais. Image Added
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Entrega
A tela "Entrega" na Nota Fiscal de Documentos Fiscais (NF-e) é usada para fornecer informações sobre o local de entrega.
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Essas informações são essenciais para a correta emissão do documento e o cumprimento das obrigações fiscais. Detalhes do Local da Entrega: Endereço do Local da Retirada: CEP: Insira o Código de Endereço Postal (CEP) correspondente ao endereço da entrega. Exemplo: 84265-000. Logradouro: Forneça o endereço completo da entrega. Exemplo: ROD PR 160. Número: Insira o número do endereço. Complemento (Opcional): Se houver algum complemento de endereço, você pode inseri-lo aqui. Bairro: Informe o bairro do ator. - País: Indique o país onde está localizado o ator.
UF: Indique o estado onde está localizado o ator. Município: Forneça o município onde o ator está situado.
Informações de Contato: Lembre-se de que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente para garantir a precisão das informações do emitente no NF-e. Esses dados são essenciais para o registro adequado da nota fiscal eletrônica e o cumprimento das obrigações fiscais. Image Added
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Produtos e Serviços
A tela "Produtos e Serviços" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é usada para fornecer informações sobre os produtos que estão compondo o documento.
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title | Detalhes do Produto ou Serviço Prestado |
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Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Código: Informado o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal. Descrição: Descrito de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor. NCM: (Nomenclatura Comum do Mercosul) Indicado o código NCM dos produtos informados no documento. CFOP: (Código Fiscal de Operações e de Prestações) Indicado o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria. Quantidade: Indicado quantidade comercial do produto informado. Valor Unitário: Indicado valor unitário comercial do produto informado.
Certifique-se de preencher com precisão todos os campos nesta tela, pois essas informações são essenciais para o correto cálculo dos impostos e para a conformidade fiscal. A descrição detalhada dos produtos é particularmente importante para evitar problemas fiscais no futuro. Image Added
Dados Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre o produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos. ANTT A aba "ANTT" (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é destinada ao preenchimento de informações relacionadas à regulamentação e controle do transporte rodoviário de cargas. Expandir |
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Aqui estão os campos presentes nessa aba:
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) - Opcional:
- Este campo permite informar o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, que é necessário para que o emitente do MDF-e possa exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.
Dados do CIOT (Código Identificador de Operação de Transporte):
CIOT: Informe o Código Identificador da Operação de Transporte, que é usado para rastrear e identificar operações de transporte.
Tipo do Documento: Escolha entre CNPJ ou CPF e insira o número correspondente.
Informações de Vale-Pedágio:
CNPJ Fornecedor Vale Pedágio: Informe o CNPJ da empresa que fornece o Vale Pedágio.
Tipo do Documento: Escolha entre CNPJ ou CPF e insira o número correspondente.
Número Comprovante de Compra: Insira o número de ordem do comprovante de compra do Vale Pedágio.
Valor Vale Pedágio: Informe o valor do Vale Pedágio.
Informações dos Contratantes do Serviço de Transporte:
Nome: Informe a Razão Social ou Nome do Contratante do Serviço.
Tipo Documento: Escolha entre CNPJ, CPF ou ID Estrangeiro e insira o número correspondente.
Esta aba é fundamental para garantir a conformidade com as regulamentações da ANTT e as obrigações legais relacionadas ao transporte rodoviário de cargas. Certifique-se de preencher os campos obrigatórios, quando aplicável, para garantir a correta documentação do MDF-e.
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Pagamento do Frete
A tela de pagamento do frete no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) desempenha um papel crucial na documentação e registro das transações financeiras relacionadas ao transporte de cargas. Essa seção é essencial para garantir que os pagamentos sejam devidamente registrados e que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas.
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Aqui estão os principais componentes da tela de pagamento do frete no MDF-e:
Tipo do Documento: Nesta seção, é necessário especificar o tipo de documento que está sendo usado para identificar a parte responsável pelo pagamento do frete. As opções incluem CNPJ, CPF e ID estrangeiro, garantindo uma documentação precisa e adequada.
Componentes do Pagamento do Frete: Esta área permite detalhar os diversos componentes que compõem o pagamento do frete. Os principais campos são:
Tipo do Componente: Aqui, é necessário especificar a natureza do componente de pagamento, como Vale Pedágio, impostos, taxas, contribuições, despesas bancárias, meios de pagamento ou outros. Essa categorização ajuda a organizar os detalhes financeiros do transporte.
Valor do Componente: Este campo requer a inserção do valor associado a cada componente do pagamento do frete. Isso garante que os cálculos financeiros estejam corretos e que as partes envolvidas saibam exatamente o que estão pagando ou recebendo.
Descrição do Componente: Para uma documentação completa e transparente, é fundamental fornecer uma breve descrição do componente de pagamento. Isso ajuda a esclarecer o propósito de cada elemento do pagamento do frete.
Valor Total do Contrato: Neste campo, é necessário informar o valor total do contrato de transporte. Essa informação é crucial para garantir que o valor total acordado seja registrado e cumprido.
Indicador da Forma de Pagamento: Aqui, você deve especificar a forma de pagamento utilizada, que pode ser "Pagamento à vista" ou "Pagamentos à prazo". Essa distinção é importante para controlar o fluxo financeiro da transação.
Informações do Pagamento à Prazo: Se a forma de pagamento escolhida for "Pagamentos à prazo", esta seção permitirá a inclusão de detalhes sobre as parcelas, incluindo o número da parcela, data de vencimento e valor da parcela.
Informações Bancárias: Por fim, esta seção é destinada às informações bancárias relacionadas ao pagamento do frete. É necessário fornecer o código do banco de pagamento, o código da agência e o CNPJ da instituição de pagamento. Esses dados são fundamentais para garantir que os pagamentos sejam corretamente direcionados.
Em resumo, a tela de pagamento do frete no MDF-e desempenha um papel crucial na documentação e registro dos aspectos financeiros do transporte de cargas, garantindo transparência, conformidade e precisão nas transações financeiras relacionadas ao setor de logística e transporte.
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Veículo
A tela "Veículo" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para registrar informações detalhadas sobre o veículo de transporte e seus envolvidos, como proprietário e condutor.
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Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:
Código Interno do Veículo (Opcional): Este campo é usado para inserir um código interno específico que a empresa pode atribuir ao veículo, caso necessário para fins de identificação ou controle interno.
Placa: Deve-se fornecer a placa do veículo, que é um identificador único para cada veículo de transporte.
RENAVAM (Opcional): O Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) é um registro que fornece informações adicionais sobre o veículo. Este campo é opcional, mas pode ser preenchido para fornecer detalhes adicionais sobre o veículo.
Tara em KG: A tara do veículo é o seu peso sem carga, ou seja, o peso do veículo vazio. Isso é importante para calcular a capacidade de carga efetiva do veículo.
Capacidade em KG (Opcional): Este campo opcional permite especificar a capacidade máxima de carga do veículo em quilogramas.
Capacidade em M3 (Opcional): Da mesma forma que o campo anterior, este é opcional e permite especificar a capacidade máxima de carga do veículo em metros cúbicos.
Proprietário do Veículo: Esta seção deve ser preenchida apenas quando o veículo não pertence à empresa emissora do MDF-e. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Tipo do Documento: Selecione o tipo de documento usado para identificar o proprietário do veículo. As opções incluem CNPJ (para pessoa jurídica) e CPF (para pessoa física).
CNPJ ou CPF: Insira o CNPJ (no caso de pessoa jurídica) ou o CPF (no caso de pessoa física) do proprietário do veículo.
Nome: Fornecer o nome (Razão Social ou nome) do proprietário do veículo.
RNTRC: O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) é um número de registro obrigatório para empresas de transporte rodoviário de carga. Deve ser informado caso seja aplicável.
Inscrição Estadual: Se o proprietário for uma empresa (CNPJ), é importante fornecer a inscrição estadual, caso aplicável.
UF: Indique o estado de registro do proprietário do veículo.
Informações do(s) Condutor(es) do Veículo: Nesta seção, é possível fornecer detalhes sobre o(s) condutor(es) do veículo. Os campos incluem CPF e Nome. Você pode adicionar informações de múltiplos condutores clicando no botão "Incluir."
Tipo de Rodado: Este campo permite especificar o tipo de rodado do veículo, que pode incluir opções como "Truck," "Toco," "Cavalo Mecânico," "VAN," "Utilitário" ou "Outros."
Tipo de Carroceria: Aqui, é possível indicar o tipo de carroceria do veículo, incluindo opções como "Não aplicável," "Aberta," "Fechada/Baú," "Granelera," "Porta Container," "Sider" ou outros tipos.
UF (Opcional): Se necessário, você pode especificar o estado de registro do veículo nesta seção.
Em resumo, a tela "Veículo" no MDF-e é fundamental para fornecer informações detalhadas sobre o veículo de transporte, seu proprietário, condutores e características específicas relacionadas ao transporte de cargas, garantindo que todos os dados estejam registrados de forma precisa e em conformidade com a legislação aplicável.
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Reboque
A tela "Reboque" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para registrar informações específicas sobre os veículos de reboque que estão associados ao transporte de cargas.
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Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: INFORMAÇÕES DO REBOQUE: Código Interno: Este campo é opcional e pode ser usado para fornecer um código interno específico para o veículo de reboque, caso necessário para fins de identificação ou controle interno. Placa: Deve-se fornecer a placa do veículo de reboque, que é um identificador único para esse veículo. RENAVAM: O Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) é um registro que fornece informações adicionais sobre o veículo. Este campo é opcional, mas pode ser preenchido para fornecer detalhes adicionais sobre o veículo de reboque. Tipo de Carroceria: Aqui, você pode especificar o tipo de carroceria do veículo de reboque, que pode incluir opções como "Não Aplicável," "Aberta," "Fechada/Baú," "Granelera," "Porta Container," "Sider" ou outros tipos. UF Licenciado: Este campo permite especificar o estado onde o veículo de reboque está licenciado. Capacidade em KG: Informe a capacidade máxima de carga do veículo de reboque em quilogramas.
Nenhum dado encontrado: Esta seção indica que ainda não foram inseridos dados sobre o veículo de reboque. Você pode clicar em "Incluir" para adicionar informações sobre um veículo de reboque específico. Em relação à documentação antiga, as informações e campos são semelhantes, com a diferença de que agora o processo é realizado eletronicamente no MDF-e, tornando-o mais eficiente e seguro. A tela "Reboque" é importante para garantir que todos os veículos envolvidos no transporte de cargas estejam devidamente registrados e em conformidade com a legislação aplicável. Image Removed |
Documentos Fiscais
A tela "Documentos Fiscais" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para fornecer informações sobre os documentos fiscais que estão vinculados ao MDF-e.
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Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:
INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE DESCARREGAMENTO:
UF: Informe o estado de descarregamento para onde os produtos serão entregues.
Município: Informe o município de descarregamento para onde os produtos serão entregues.
Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento fiscal relacionado ao transporte. As opções incluem CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais).
CNPJ: Forneça o CNPJ da empresa ou entidade responsável pelo documento fiscal.
Série: Informe a série do documento fiscal.
Número: Insira o número do documento fiscal.
Chave do Documento: Informe a chave de acesso do documento fiscal. A chave de acesso é um código alfanumérico que identifica unicamente o documento na base de dados da Receita Federal.
Reentrega: Indique se se trata de uma operação de reentrega, se aplicável.
Campos obrigatórios: Observe que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios. É possível informar até 100 municípios e até 1000 documentos fiscais neste contexto.
Essas informações são essenciais para vincular os documentos fiscais relevantes ao MDF-e, garantindo a rastreabilidade e a conformidade com as regulamentações fiscais durante o transporte de mercadorias. Elas ajudam as autoridades fiscais a monitorar as operações e garantir que os impostos sejam devidamente registrados e pagos.
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Código: Informe o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal. Descrição: Descreva de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor. NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Indique o código NCM do produto CEST (Código Especificador da Substituição Tributária): Informe o código CEST do produto em questão CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações): Especifique o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria. Unidade Comercial: Indique a unidade comercial do produto Quantidade Comercial: Informe a quantidade comercial do produto Valor Unitário Comercial: Especifique o valor unitário comercial do produto. Unidade Tributável: Indique a unidade tributável do produto Quantidade Tributável: Informe a quantidade tributável do produto Valor Unitário Tributável: Especifique o valor unitário tributável do produto. Total Seguro (Opcional): Se necessário, informe o total do seguro Desconto (Opcional): Se aplicável, informe o desconto do produto Total Frete: Informe o valor total de frete EAN: Insira o código EAN do produto, antigo GTIN (Global Trade Item Number) - é o código de barras do produto que está sendo enviado ao cliente, de acordo com a forma de comercialização do produto EAN Tributável: Indique o código EAN tributável - é o código de barras da unidade tributável, ou seja, a menor unidade comercializável identificada por código GTIN. Outras Despesas Acessórias: Informe outras despesas Valor Total Bruto: Especifique o valor bruto do produto Valor Total Compõe o Valor Total dos Produtos e Serviços: Indique se o valor total bruto compõe o valor total da NF-e Pedido de Compra: Informe o número de pedido Número do Item do Pedido de Compra: Especifique o número do item do pedido de compra Número de Controle da FCI (Opcional): Se aplicável, Informe a ficha de conteúdo de importação. Indicador de Escala Relevante: Indique se a escala é relevante CNPJ do Fabricante (Opcional): Se necessário, informe o CNPJ do fabricante Código de Benefício na UF (Opcional): Se aplicável, informe o código de benefício NVE (Opcional): Se necessário, informe na lista as nomenclaturas de valor aduaneiro e estatístico (máximo de 8 itens).
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos. Image Added
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Tributos Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre os tributos do produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos. Expandir |
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| Regime: Informe o regime do ICMS: - 1 - Simples Nacional
- 2 - Simples Nacional com excesso de sublimite da receita federal
- 3 - Regime Normal
Substituição Tributária: Informe do código de substituição tributária (Opções dinâmicas, sendo de acordo com a escolha do regime) |
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Seguro
A tela "Seguro" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para registrar informações relacionadas ao seguro vinculado ao transporte de cargas.
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title | Seguro | Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: |
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INFORMAÇÕES DO SEGURO: Responsável pelo Seguro: Neste campo, você deve indicar quem é responsável pelo seguro relacionado ao transporte de cargas. As opções incluem "Emitente do MDF-e" e "Responsável pela contratação do serviço de transporte." Documento do Responsável: Este campo está relacionado ao documento de identificação do responsável pelo seguro. Dependendo da opção selecionada em "Responsável pelo Seguro," você deve fornecer um CNPJ ou CPF correspondente. Nome da Seguradora: Informe o nome da seguradora responsável pelo seguro relacionado ao transporte de cargas. CNPJ Seguradora: Caso você tenha fornecido o nome da seguradora, este campo se torna obrigatório, e você deve inserir o CNPJ da seguradora. Número da Apólice: Forneça o número da apólice do seguro vinculado ao transporte de cargas. Número da Averbação: Informe o número da averbação relacionada ao seguro.
Campos obrigatórios: Observe que alguns campos são obrigatórios, dependendo das escolhas feitas. Por exemplo, se você inserir o nome da seguradora, o campo CNPJ da seguradora se tornará obrigatório, conforme as diretrizes do Manual de Orientação do Contribuinte da SEFAZ. Esses dados são essenciais para garantir a documentação e o registro corretos do seguro associado ao transporte de cargas, proporcionando segurança e conformidade durante o processo de transporte. Através do MDF-e, todas essas informações podem ser registradas eletronicamente, tornando o processo mais eficiente e preciso. Image Removed |
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Produto Predominante
A tela "Produto Predominante" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para fornecer informações sobre o produto que está sendo predominantemente transportado no documento.
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title | Produto Predominante |
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Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela:
INFORMAÇÕES DO PRODUTO PREDOMINANTE:
Tipo de Carga: Neste campo, você deve indicar o tipo de carga predominante que está sendo transportada. As opções incluem categorias como "Granel sólido," "Granel líquido," "Frigorificada," "Conteinerizada," "Carga Geral," "Neogranel," e várias outras. Selecione a categoria que melhor descreve o tipo de carga transportada.
Descrição do Produto: Forneça uma descrição do produto predominante sendo transportado. Esta descrição deve ser clara e concisa.
Código GTIN (Global Trade Item Number): Este campo é opcional e permite inserir o código GTIN relacionado ao produto. O código GTIN é um identificador globalmente exclusivo para itens comerciais.
Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Este campo também é opcional e permite inserir o código NCM relacionado ao produto. O código NCM é usado para classificar produtos e mercadorias em operações de comércio internacional.
INFORMAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO:
CEP: Informe o CEP (Código de Endereçamento Postal) da localização de carregamento e descarregamento do MDF-e de carga lotação.
Latitude e Longitude: Informe a latitude e longitude da localização de carregamento e descarregamento do MDF-e de carga lotação.
Campos obrigatórios: Observe que se você preencher informações de localização de carregamento ou descarregamento, todos os campos de localização (CEP, Latitude e Longitude) se tornarão obrigatórios, conforme as diretrizes do Manual de Orientação do Contribuinte da SEFAZ.
Essas informações são essenciais para garantir o registro adequado do produto predominante e sua localização durante o transporte. Além disso, o uso do código GTIN e do código NCM, quando aplicável, ajuda na classificação precisa dos produtos transportados, facilitando os procedimentos alfandegários e fiscais. A inclusão das coordenadas de latitude e longitude é valiosa para o rastreamento e geolocalização das operações de transporte.
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Totalizadores da Carga
A tela "Totalizadores da Carga" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é usada para fornecer informações essenciais sobre a carga transportada.
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title | Totalizadores de Carga |
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Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado Image Added
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title | 102 - Tributada sem permissão de crédito |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
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title | 103 - Isenção ICMS faixa receita bruta |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
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title | 201 - Tributada Simples Nacional com permissão de crédito e cobrança ICMS ST |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado
OBSERVAÇÃO: O Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio
ICMS ST Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST: - 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Negativa
- 2 - Lista Positiva
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor Operação
% Redução da BC ICMS ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP
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title | 202 - Tributada Simples Nacional sem permissão de crédito e cobrança ICMS ST |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
OBSERVAÇÃO: O Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio
ICMS ST Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST: - 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Negativa
- 2 - Lista Positiva
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor Operação
% Redução da BC ICMS ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP
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title | 203 - Tributada Simples Nacional para faixa receita bruta e cobrança ICMS ST |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
OBSERVAÇÃO: O Valor do ICMS ST deve ser informado já com abatimento do ICMS próprio
ICMS ST Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST: - 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Negativa
- 2 - Lista Positiva
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor Operação
% Redução da BC ICMS ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP
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Expandir |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
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Expandir |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
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title | 500 - ICMS cobrado anteriormente por ST subsídio ou por antecipação |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS EFETIVO % Redução BC Efetiva (Opcional): Se necessário,Insira percentual de redução da base de cálculo efetiva BC ICMS Efetiva (Opcional): Se aplicável, forneça valor da base de cálculo. Alíquota ICMS Efetiva (Opcional): Se necessário, informe a alíquota do ICMS efetiva Valor ICMS Efetivo (Opcional): Se necessário, forneça o valor do ICMS efetivo
ICMS ST BC ICMS ST FCP Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente % Relativo ao FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária Valor ICMS FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do FCP retido por substituição tributária
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS ST retido anteriormente ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, forneça o valor do ICMS ST retido anteriormente Valor do ICMS Próprio do Substituto (Opcional): Se necessário, insira valor do ICMS próprio do substituto
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
Alíquota Aplicável de Cálculo do Crédito: Informe a alíquota aplicável de cálculo do crédito Crédito do ICMS que Pode ser Aproveitado: Forneça o crédito do ICMS que pode ser aproveitado
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
% Redução da BC do ICMS (Opcional): Se aplicável, insira o percentual da redução da base de cálculo do ICMS BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação
ICMS ST Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST: - 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Negativa
- 2 - Lista Positiva
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor Operação
% Redução da BC ICMS ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP
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- Se regime Simples Nacional com excesso de sublimite da receita federal
Se regime Regime Normal Expandir |
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title | 00 - Tributada integralmente |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP Image Added
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title | 10 - Tributada com cobrança de ICMS por ST |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS (Opcional): Se necessário, indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
BC ICMS (Opcional): Se necessário, informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS (Opcional): Se aplicável, informe a alíquota do ICMS ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação
ICMS ST Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST: - 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Negativa
- 2 - Lista Positiva
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor Operação
% Redução da BC ICMS ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST
ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP Image Added
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title | 20 - Com redução da base de cálculo |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
% Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS ICMS: Insira o valor do ICMS da operação Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS - 1 - Táxi
- 3 - Produtor agropecuário
- 4 - Frotista locadora
- 5 - Diplomático consular
- 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
- 7 - Suframa
- 8 - Venda órgãos públicos
- 9 - Outros
- 10 - Deficiente condutor
- 11 - Deficiente não condutor
- 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
- 90 - Solicitado pelo Fisco
ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP
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title | 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por ST |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
% Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS ICMS: Insira o valor do ICMS da operação Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS - 1 - Táxi
- 3 - Produtor agropecuário
- 4 - Frotista locadora
- 5 - Diplomático consular
- 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
- 7 - Suframa
- 8 - Venda órgãos públicos
- 9 - Outros
- 10 - Deficiente condutor
- 11 - Deficiente não condutor
- 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
- 90 - Solicitado pelo Fisco
ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS - 1 - Táxi
- 3 - Produtor agropecuário
- 4 - Frotista locadora
- 5 - Diplomático consular
- 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
- 7 - Suframa
- 8 - Venda órgãos públicos
- 9 - Outros
- 10 - Deficiente condutor
- 11 - Deficiente não condutor
- 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
- 90 - Solicitado pelo Fisco
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS - 1 - Táxi
- 3 - Produtor agropecuário
- 4 - Frotista locadora
- 5 - Diplomático consular
- 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
- 7 - Suframa
- 8 - Venda órgãos públicos
- 9 - Outros
- 10 - Deficiente condutor
- 11 - Deficiente não condutor
- 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
- 90 - Solicitado pelo Fisco
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS - 1 - Táxi
- 3 - Produtor agropecuário
- 4 - Frotista locadora
- 5 - Diplomático consular
- 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
- 7 - Suframa
- 8 - Venda órgãos públicos
- 9 - Outros
- 10 - Deficiente condutor
- 11 - Deficiente não condutor
- 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
- 90 - Solicitado pelo Fisco
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
% Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS ICMS: Insira o valor do ICMS ICMS da Operação (Opcional): Se necessário, insira o valor do ICMS da operação % do Diferimento (Opcional): Se necessário, insira o percentual do diferimento Valor ICMS Diferido (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS diferido
ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP
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title | 60 - ICMS cobrado anteriormente por ST |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS ST Alíquota Suportada pelo Consumidor Final (Opcional): Se necessário, forneça a alíquota suportado pelo consumidor final Valor do ICMS Próprio do Substituto (Opcional): Se aplicável, insira o valor do ICMS Próprio do Substituto BC ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo retido anteriormente ICMS ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS retido por substituição tributária
ICMS ST RELATIVO AO FCP RETIDO ANTERIORMENTE BC ICMS ST FCP Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente % Relativo ao FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária Valor ICMS FCP ST Retido Anteriormente (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP retido por substituição tributária
ICMS EFETIVO % Redução BC Efetiva (Opcional): Se necessário, forneça o percentual de base de cálculo efetiva BC ICMS Efetiva (Opcional): Se aplicável, insira a base de cálculo do ICMS Efetiva Alíquota ICMS Efetiva (Opcional): Se necessário, informe a alíquota ICMS Efetiva Valor ICMS Efetivo (Opcional): Se necessário, informe o valor de ICMS Efetiva
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title | 70 - Com redução da base de cálculo/Cobrança ICMS por ST/ICMS ST |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
% Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS ICMS: Insira o valor do ICMS da operação Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS - 1 - Táxi
- 3 - Produtor agropecuário
- 4 - Frotista locadora
- 5 - Diplomático consular
- 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
- 7 - Suframa
- 8 - Venda órgãos públicos
- 9 - Outros
- 10 - Deficiente condutor
- 11 - Deficiente não condutor
- 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
- 90 - Solicitado pelo Fisco
ICMS ST Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST: - 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Negativa
- 2 - Lista Positiva
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor Operação
% Redução da BC ICMS ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST
ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Origem: Indique a origem: - 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira importação direta
- 2 - Estrangeira adquirida mercado interno
- 3 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 40%
- 4 - Nacional produção em conformidade com processos produtivos básicos
- 5 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação inferior a 40%
- 6 - Estrangeira importação direta sem similar nacional constante em lista Camex
- 7 - Estrangeira adquirida mercado interno sem similar nacional constante em lista Camex
- 8 - Nacional mercadoria ou bem conteúdo importação superior a 70%
ICMS Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Indique a modalidade - 0 - Margem de valor agregado
- 1 - Pauta
- 2 - Preço tabelado máximo
- 3 - Valor da operação
% Redução da BC do ICMS: Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS BC ICMS: Informe o valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS: Informe a alíquota do ICMS ICMS: Insira o valor do ICMS da operação Valor ICMS Desonerado(Opcional): Se necessário, insira o valor de ICMS desonerado Motivo da Desoneração do ICMS: Indique o motivo da desoneração do ICMS - 1 - Táxi
- 3 - Produtor agropecuário
- 4 - Frotista locadora
- 5 - Diplomático consular
- 6 - Utilitários motocicletas Amazônia Ocidental áreas livre comércio
- 7 - Suframa
- 8 - Venda órgãos públicos
- 9 - Outros
- 10 - Deficiente condutor
- 11 - Deficiente não condutor
- 12 - Órgão de fomento desenvolvimento agropecuário
- 90 - Solicitado pelo Fisco
ICMS ST Modalidade de Determinação da BC ICMS ST : Indique a modalidade de determinação da BC ICMS ST: - 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Negativa
- 2 - Lista Positiva
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor Operação
% Redução da BC ICMS ST (Opcional): Se aplicável, insira o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. % Margem de Valor Adicional ICMS ST (Opcional): Se necessário, informe o percentual da margem de valor adicional ICMS ST BC ICMS ST: Forneça o valor da base de cálculo do ICMS ST Alíquota do ICMS ST: Informe a alíquota do ICMS ST ICMS ST: Insira o valor do ICMS ST
ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ao FCP % Relativo do ICMS ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ao FCP Valor do ICMS ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ao FCP
ICMS ST RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA BC ICMS FCP ST (Opcional): Se necessário, informe a base de cálculo do ICMS ST ao FCP % Relativo do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se aplicável, forneça o percentual relativo do ICMS ST ao FCP Valor do ICMS ST ao FCP (Opcional): Se necessário, informe o valor do ICMS ST ao FCP
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Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Situação Tributária: Informe a situação tributária - 00 - Entrada recuperação crédito
- 01 - Entrada tributada alíquota zero
- 02 - Entrada isenta
- 03 - Entrada não tributada
- 04 - Entrada imune
- 05 - Entrada com suspensão
- 49 - Outras entradas
- 50 - Saída tributada
- 51 - Saída tributada com alíquota zero
- 52 - Saída isenta
- 53 - Saída não tributada
- 54 - Saída imune
- 55 - Saída com suspensão
- 99 - Outras saídas
Código de Enquadramento: Informe o código de enquadramento legal do IPI CNPJ do Produtor (Opcional): Se necessário, insira o CNPJ do produtor quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. Código do Selo de Controle: Se aplicável, informe o código do selo de controle do IPI Quantidade do Selo de Controle: Se aplicável, informe a quantidade de selo de controle do IPI Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo Alíquota: Informe alíquota do IPI Valor Unitário Comercial: Insira o valor por unidade tributável Valor por Unidade: Indique a unidade tributável do produto - valor do imposto Pauta por unidade de medida. Valor do IPI: Informe o valor do IPI Image Added Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha) - 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
- 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
- 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
- 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
- 05 - Operação tributável ST
- 06 - Operação tributável alíquota zero
- 07 - Operação isenta de contribuição
- 08 - Operação sem incidência de contribuição
- 09 - Operação com suspensão de contribuição
- 49 - Outras operações de saída
- 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
- 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
- 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
- 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
- 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
- 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
- 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
- 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
- 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
- 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
- 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 67 - Crédito presumido outras operações
- 70 - Operação aquisição sem direito crédito
- 71 - Operação aquisição com isenção
- 72 - Operação aquisição com suspensão
- 73 - Operação aquisição alíquota zero
- 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
- 75 - Operação aquisição por substituição tributária
- 98 - Outras operações de entrada
- 99 - Outras operações
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha) - 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
- 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
- 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
- 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
- 05 - Operação tributável ST
- 06 - Operação tributável alíquota zero
- 07 - Operação isenta de contribuição
- 08 - Operação sem incidência de contribuição
- 09 - Operação com suspensão de contribuição
- 49 - Outras operações de saída
- 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
- 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
- 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
- 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
- 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
- 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
- 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
- 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
- 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
- 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
- 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 67 - Crédito presumido outras operações
- 70 - Operação aquisição sem direito crédito
- 71 - Operação aquisição com isenção
- 72 - Operação aquisição com suspensão
- 73 - Operação aquisição alíquota zero
- 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
- 75 - Operação aquisição por substituição tributária
- 98 - Outras operações de entrada
- 99 - Outras operações
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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title | Imposto de Importação |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo Valor Despesas Aduaneiras: Insira o valor de despesas aduaneiras Valor do IOF: Informe valor do IOF Valor Imposto de Importação: Informe valor de imposto de importação Image Added Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo Alíquota: Insira a alíquota do ISSQN Lista de Serviço: Informe o item da lista de serviço 116/03 em que se classifica o serviço UF de Ocorrência: Informe o UF de ocorrência do fato gerador do ISSQN Município de Ocorrência: Insira o Município de ocorrência do fato gerador do ISSQN Valor do ISSQN: Insira o valor do ISSQN Exigibilidade do ISS: Indique a exigibilidade do ISS - 1 - Exigível
- 2 - Não incidente
- 3 - Isenção
- 4 - Exportação
- 5 - Imunidade
- 6 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- 7 - Exigibilidade suspensa por processo administrativo
Incentivo Fiscal: Indique incentivo fiscal Valor de Deduções (Opcional): Se necessário, informe o valor das deduções Valor Outras Retenções (Opcional): Se necessário, insira o valor das outras retenções Valor Desconto Incondicionado (Opcional): Se aplicável, insira o valor do desconto incondicionado Valor Desconto Condicionado (Opcional): Se necessário, insira o valor do desconto condicionado Valor Retenção ISS (Opcional): Se aplicável, informe o valor de retenção do ISS Código Serviço (Opcional): Se necessário, informe o código do serviço País (Opcional): Se necessário, informe o país UF (Opcional): Se necessário, informe o UF Município (Opcional): Se necessário, informe o município Processo Judicial/Administrativo (Opcional): Se aplicável, insira o processo judicial ou administrativo
Image Added Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Percentual de Mercadoria Devolvida: Informe o percentual de mercadoria devolvida Valor do IPI Devolvido: Insira o valor do IPI devolvido Image Added Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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title | ICMS em Operações Interestaduais |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Percentual do ICMS Relativo ao FCP na UF de Destino: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário. Valor da Base de Cálculo na UF do Destinatário: Informe Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário. Valor da Base de Cálculo FCP na UF do Destinatário: Informe o valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário. Alíquota Interna da UF do Destinatário: Insira o percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF Alíquota Interestadual: Informe a Alíquota interestadual das UF envolvidas Percentual Provisório de Partilha: Insira o percentual de partilha para a UF do destinatário Valor ICMS de Partilha para UF do Destinatário: Informe o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário. Valor ICMS de Partilha para UF do Remetente: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. Valor ICMS Relativo ao FCP da UF de destino: Informe o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. Image Added Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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Informações Adicionais Nesta tela, você fornecerá informações Adicionais sobre o produto relacionados à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Expandir |
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title | Informações Adicionais |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Informações Adicionais (Opcional): Se necessário, insira as informações adicionais. Image Added
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Totais
A tela "Totais" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é usada para fornecer informações essenciais sobre os valores totais de tributos.
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| Aqui estão os campos disponíveis nesta tela: Base de Cálculo: Forneça o valor da base de cálculo Total ICMS: Insira o valor total de ICMS Base de Cálculo ICMS ST: Informe o valor da base de cálculo de ICMS ST Total ICMS ST: Forneça o valor total de ICMS ST Total Produtos e Serviços: Informe o valor total de produtos e serviços Total Frete: Insira o valor total do frete Total ICMS Partilha Remetente (Opcional): Forneça o valor total de ICMS de partilha para o UF do remetente Total ICMS Partilha Destinatário (Opcional): Informe o valor total de ICMS de partilha para o UF do destinatário Total II: Insira do valor total do imposto de importação Total IPI: Forneça o valor total de IPI Total PIS: Insira o valor total do PIS Total COFINS: Informe o valor total do COFINS Total Seguro: Forneça o valor total do seguro Total Desconto: Insira valor total de desconto Outras Despesas Acessórias: Informe outras despesas acessórias Total ICMS Desonerado: Forneça o valor total de ICMS desonerado Total ICMS FCP: Informe valor total de ICMS ao FCP Total ICMS-ST FCP: Forneça o valor total de ICMS ST do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) Total ICMS-ST FCP Retido Anteriormente: Informe o valor total de ICMS ST do FCP retido anteriormente Total IPI Devolvido: Insira o valor total de IPI devolvido Total ICMS FCP UF Destino (Opcional): Se necessário, forneça o valor total de ICMS relativo ao FCP para UF de destino Total da Nota: Insira o valor total da NF-e
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| Aqui estão os campos disponíveis nesta tela: Base de Cálculo do ISS (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do ISS Total ISS (Opcional): Se aplicável, insira o valor total de ICMS Data da Prestação de Serviço: Se necessário, informe a data de prestação de serviço (AAAA-MM-DD) PIS sobre Serviços (Opcional): Se necessário, forneça o valor do PIS sobre Serviço COFINS sobre Serviços (Opcional): Se aplicável, informe o valor COFINS sobre Serviço Regime Especial de Tributação (Opcional): Se necessário, indique o regime especial de tributação - 1 - Microempresa Municipal
- 2 - Estimativa
- 3 - Sociedade profissionais
- 4 - Cooperativa
- 5 - Microempresário individual MEI
- 6 - Microempresário e empresa de pequeno porte
Total dos Serviços Sob Não Incidência ou Não Tributados pelo ICMS (Opcional): Se aplicável, forneça o valor total dos serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS Valor Total das Deduções (Opcional): Se necessário, informe o valor total das deduções Valor Total Outras Retenções (Opcional): Se aplicável, insira do valor total de outras retenções Valor Total Desconto Incondicionado (Opcional): Se necessário, forneça o valor total do desconto incondicionado Valor Total Retenção ISS (Opcional): Se necessário, insira o valor total da retenção do ISS Valor Total Desconto Condicionado (Opcional): Se aplicável, informe o valor total do desconto condicionado
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title | Retenção de Tributos |
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| Aqui estão os campos disponíveis nesta tela: Valor Retido de PIS (Opcional): Se necessário, forneça o valor retido de PIS Valor Retido de COFINS (Opcional): Se aplicável, insira o valor retido de COFINS Valor Retido de CSLL (Opcional): Se necessário, informe o valor retido de CSLL Base de Cálculo do IRRF (Opcional): Se necessário, forneça o valor da base de cálculo do IRRF Valor Retido do IRRF (Opcional): Se aplicável, informe o valor retido de IRRF Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social (Opcional): Se necessário, insira o valor da base de cálculo da retenção da previdência social Retenção da Previdência Social (Opcional): Se aplicável, informe o valor da retenção da previdência social
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Transporte
A tela "Transporte" na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) permite que o contribuinte forneça informações complementares que possam ser relevantes para o transporte ou para atender a requisitos específicos.
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title | Informações Adicionais |
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Aqui estão os campos disponíveis nesta tela: Modalidade de Frete: Indique a modalidade do frete: - 0 - Contratação do frete por conta do remetente (CIF)
- 1 - Contratação do frete por conta do destinatário (FOB)
- 2 - Contratação do frete por conta de terceiros
- 3 - Transporte próprio por conta do remetente
- 4 - Transporte próprio por conta do destinatário
- 9 - Sem ocorrência de transporte
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Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:
Quantidade Total de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico): Este campo é opcional e permite informar a quantidade total de CT-e relacionados no Manifesto.
Quantidade Total de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): Este campo também é opcional e permite informar a quantidade total de NF-e relacionadas no Manifesto.
Quantidade Total de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais Aquaviário): Este campo é opcional e destina-se a informar a quantidade total de MDF-e relacionados no Manifesto quando se trata de transporte aquaviário.
Valor Total da Carga: Informe o valor total da carga ou das mercadorias transportadas. Este campo é obrigatório.
Unidade de Medida: Preencha com o código da unidade de medida do Peso Bruto da Carga ou das mercadorias transportadas. As opções comuns incluem:
- 01 – KG (quilograma)
- 02 - TON (tonelada)
Peso Bruto Total da Carga: Informe o peso bruto total da carga ou das mercadorias transportadas. Este campo é obrigatório.
Observe que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios. Esses totalizadores são essenciais para fornecer informações cruciais sobre a carga transportada, permitindo o cálculo correto dos impostos e garantindo a conformidade com as regulamentações fiscais. Eles ajudam as autoridades fiscais a monitorar as operações de transporte e garantir que os impostos sejam devidamente registrados e pagos.
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Informações Adicionais
A tela "Informações Adicionais" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) permite que o contribuinte forneça informações complementares que possam ser relevantes para o transporte ou para atender a requisitos específicos.
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title | Informações Adicionais |
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Interesse do Contribuinte A tag "Informações de Interesse do Contribuinte" no XML da MDF-e permite que os contribuintes forneçam informações complementares de relevância para a logística e transporte. Expandir |
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title | Interesse do Contribuinte |
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Aqui estão os campos disponíveis nesta tela:
Interesse do Contribuinte: Neste campo, o contribuinte pode fornecer informações adicionais que sejam do seu interesse ou que possam ser relevantes para o transporte ou para atender a requisitos específicos. Isso pode incluir informações relevantes para a operação logística, detalhes especiais sobre a carga, ou qualquer outra informação que o contribuinte julgue importante.
Observações (Opcional): Este campo é opcional e permite incluir observações adicionais que possam ser relevantes. É útil quando há detalhes adicionais que precisam ser compartilhados, mas não são estritamente necessários para o transporte.
Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.
Essas informações adicionais podem ser úteis para comunicar detalhes importantes aos envolvidos no processo de transporte e logística, contribuindo para uma operação mais eficiente e transparente.
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Interesse do Fisco
No campo "Interesse do Fisco", o contribuinte tem a possibilidade de fornecer informações adicionais que são relevantes e de interesse das autoridades fiscais. Essas informações podem ser detalhes específicos necessários para a fiscalização do transporte, dados importantes para atender a regulamentação tributária, ou qualquer outra informação que as autoridades fiscais considerem essencial para a sua análise e controle.
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Campos em tela:
Observações (Opcional): O campo "Observações" é opcional e oferece a oportunidade de incluir observações ou detalhes adicionais que possam ser úteis para o fisco. Essas observações podem ser usadas para compartilhar informações complementares que não são estritamente necessárias para o transporte, mas que podem contribuir para uma fiscalização mais eficaz e abrangente.
Lembrando que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios, garantindo que as informações essenciais sejam sempre fornecidas quando necessário.
Essas informações adicionais podem desempenhar um papel fundamental no processo de fiscalização e controle, auxiliando as autoridades fiscais na análise e verificação das operações de transporte.
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Autorizados
A tela "Autorizados" no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) tem a finalidade de especificar quem está autorizado a realizar o download do XML do MDF-e.
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