Este documento tem como objetivo descrever todos os passos necessários para implantação do produto Gestão de Receita Recorrente integrado ao Protheus 12.
Para integrações externas ou projetos customizados, disponibilizamos a documentação dos serviços disponíveis para consumo na plataforma: https://api-recorrencia.totvs.app/.
Para que a implantação do sistema GRR - Gestão de Receita Financeira ocorra corretamente, sugerimos verificar alguns itens antes de iniciar este processo. Estes itens estão divididos em processos com objetivo de fornecer uma ordem lógica, e não cronológica, por exemplo, é possível definir as soluções antes de determinar a alocação.
Como está dividido o documento?
O Guia de Implantação está dividido na Configuração do GRR, Execução do Wizard Protheus, Cadastros e parâmetros Protheus, Intermediador de pagamento e Serviços (JobScheduler) e Intermediador de pagamento.
É importante seguir estas etapas de forma sequencial, para garantir que todas as dependências entre os processos sejam executadas da maneira correta.
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Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador Adyen com cartão de crédito, boleto e PIX. Configurador / Agendamentos Configurar o agendamento e execução do serviço GRRJobCommand com a frequência desejada. Certifique-se de que todas as filiais de recorrência estão associadas no agendamento. Configurador / Cadastro / Menus Será apresentado a tela de "Menus" com algumas opções selecionadas. No canto inferior esquerdo selecione a caixa "Todos os Menus", em seguida marque somente o menu que deseja realizar a configuração, neste exemplo iremos utilizar o menu "Faturamento". No quadrante "Opções" selecione a pasta principal em seguida clique em "Adicionar >>". No quadrante "Novo Menu" selecione o menu que deseja criar a configuração do GRR, clique em "Atualizações". Na coluna, selecione a opção "Novo Grupo" Adicione a Descrição "Gestão de Receita Recorrente", clique em OK Pronto a criação do Menu foi finalizada, refaça o procedimento caso seja necessário. Agora vamos Cadastrar os Itens, localize e selecione o menu recem criado "Gestão de Receita Recorrente" em seguida clique na opção "Novo Item". Iremos preencher os campos: Desc. Português, Espanhol e Inglês. Programa conforme informado na tabela abaixo; Módulo: Faturamento (esse módulo foi para exemplo); Tipo: Função Protheus Em seguida salve o registro. Grupo: Gestão de Receita Recorrente Novo Item: Planos x Itens - GRRA020 * Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.Clique em "Gerar" Coloque o mesmo nome da pasta principal, nesse exemplo será o SIGAFAT, adicione conforme o módulo que estiver cadastrando, me seguida clique me "Gerar". Confirme a gravação "Sim". Confirme a substituição "Sim". Aguarde a Geração do Menu. Pronto ! Configuração finalizada. E agora aonde vou acessar essa configuração ? Vá até o modulo onde foi realizado a configuração (Nesse exemplo usamos o "SIGAFAT") Localize o menu "Atualizações" Desça na barra de rolagem até localizar o Menu Gestão de Receita Recorrente. Cadastro de condição de pagamento É necessário o cadastro da forma de pagamento RECORRENTE (Tipo 1, Cond.Pagto 1) que indicará que a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma. Para isso, é necessário marcar a opção "recorrente" no cadastro da condição de pagamento. Nela, você também pode definir como será o processo de geração de Nota Fiscal: 1 - Emite NF após o pagamento (B2C) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento depende da confirmação do pagamento do cliente. 2 - Emite NF no vencimento (B2B) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal. Cadastro de produto / serviço É necessário indicar os produtos que farão partede um plano recorrente da plataforma GRR, através da rotina de atualização de produtos. Motivo de Baixa É necessário cadastrar o motivo de baixa do título que será utilizado para baixar o título originalmente gerado ao cliente. Parâmetros MV_GRRACTI = .T. - Valida se a integracao do GRR esta Ativa. MV_GRRICST = .F. - Verifica se pode customizar os valores e quantidades dos itens dos Planos GRR (Alterar para .T. quando é necessário realizar medição) MV_GRRNFSE = UNI - Indica a serie para geracao das notas fiscais atreladas ao produto GRR. Por padrao utilizamos UNI. MV_GRRTPRO = .T. - Gera titulos provisiorio a pagar / receber para a adquirente. MV_GRRTXPG - .T. - Gera titulo a pagar com os valores de taxa para a adquirente. Serviços de sincronismo de dados (GRRJOBCOMMAND) Empresa (GRRI010) Tabelas utilizadas
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