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Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301
Visão Geral do Programa
Permitir a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo.
Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Geral
Objetivo da tela: |
Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento Padrão |
Código do estabelecimento a ser utilizado como padrão no momento da implantação de pedidos de venda por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda |
. O objetivo é facilitar a implantação de pedidos, informando o estabelecimento padrão no pedido de venda.
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Estab Único | Quando selecionado, indica que o campo Estabelecimento não poderá ser alterado no momento da implantação de pedidos no programa Implantação de Pedidos de Venda |
. Neste caso o pedido será sempre implantado com o estabelecimento padrão.
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O estabelecimento sempre deve ser informado neste programa, |
ainda que no programa Permissões do Usuário |
esteja parametrizado para permitir informar o estabelecimento no programa Implantação de Pedidos de Venda |
- PD4000). | ||||||
Estab Único Cota | Quando selecionado, indica que as cotas serão separadas por estabelecimento.
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Histórico Preços | Quando selecionado, indica que será mantido o histórico do preço, atualizado por intermédio dos programas Manutenção de Tabelas de Preços |
, sempre que a atualização de preço ocorra por intermédio do programa Atualização de Tabelas de Preço (CD1509). Ver Consulta de Histórico das Tabelas de Preços |
.
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Controla Tab Preço Item Pedido igual Pedido | Quando selecionado, permite informar para o item, na Implantação de Pedidos de Venda |
- PD4000 |
, uma tabela de preço diferente da informada no cabeçalho do mesmo. |
Sugestão Automática da Natureza de Operação | Quando selecionado, |
Informações | ||
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Os históricos em questão poderão ser consultados por intermédio do programa Detalhes da entrega do Item de Pedidos de Venda (PD1001G). |
Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço
indica que durante a implantação de um pedido de venda pelo PD4000 HTML, PD4000, PD4050 e Portal de Vendas, a natureza de operação dos itens será sugerida automaticamente conforme regras cadastradas no programa Regras da Natureza de Operação. | ||||||
Gerar Histórico de Pedidos | Ao marcar esse parâmetro passará a gerar o histórico de alteração e movimentação para os pedidos, essas informações serão exibidas na tela "Carteira de Pedidos - Portal, Outras Ações - Histórico e Carteira de Pedidos - Interna, Outras Ações - Histórico do Pedido".
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Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço | Quando selecionado, define que na pesquisa de itens da tela Inclusão de Pedidos e Item do Pedido não serão apresentados itens obsoletos, essa |
restrição será aplicada em pedidos que possuam tabela de preços informada e para o perfil Representante de Vendas. |
Permite apenas um representante por cliente / canal cliente
Histórico Saldo Pedido | Quando selecionado, ativa o controle dos saldos dos pedidos de venda, tipo Programação de Entregas, por intermédio da criação do histórico das entregas dos pedidos.
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Permite apenas um representante por cliente / canal cliente | Quando selecionado, indica que não será possível informar um representante diferente do informado por intermédio do programa Manutenção de Clientes |
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Libera Nota Sem Saldo Estoque | Quando selecionado, indica que na Implantação de Pedidos de Venda |
, o campo Libera Nota será utilizado como padrão marcado.
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Usa Fator Conversão Item x Cliente | Quando selecionado, o sistema utiliza as informações da relação item x cliente "CD0504" em vez das informações da relação item x unidade de medida "CD0247". |
Entrega Dia Não Útil
Selecionar a opção correspondente à entrega do pedido de venda em dia não útil. As opções disponíveis são:
- Mantém: Quando selecionada, indica que a data de entrega será mantida caso coincida com um dia não útil.
- Antecipa: Quando selecionada, indica que a data de entrega será antecipada para o primeiro dia útil anterior à data informada caso a mesma coincida com um dia não útil.
- Prorroga: Quando selecionada, indica que a data de entrega será prorrogada para o próximo dia útil, de acordo com o calendário comercial, caso a data de entrega coincida com um dia não útil.
Informações | ||
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A informação desse campo é utilizada para espécie de pedidos igual à Programação de Entrega e Contrato de Fornecimento quando utilizada a atualização de frequência. |
Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Usa Fator de Conversão do Pai no Componente | Quando selecionado, na inclusão de itens que possuem a política de configurado ou composto, o sistema realiza a conversão dos componentes pelo fator de conversão do item pai. | |||||
Mensagem Alerta Item Composto | Permite escolher entre apresentar ou não a mensagem de alerta para item composto, quando baixa estoque pelos componentes. Apresentando a mensagem (56266) com o seguinte Título e Ajuda: “Utilização Produto Composto com Block K do Sped Fiscal”, “A utilização de produto composto baixando estoque pelos componentes irá gerar divergências no Bloco K do SPED Fiscal. A TOTVS recomenda que esta funcionalidade seja substituída pelo Módulo de Configurador de Produtos.”
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Entrega Dia Não Útil | Opção correspondente à entrega do pedido de venda em dia não útil. As opções disponíveis são:
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Campo:
Descrição:
Moeda
Selecionar o código da moeda a ser utilizada quando da implantação de pedidos de venda que não possuam tabela de preço informada.
Informações | ||
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Para os pedidos de venda que utilizam tabela de preços, será apresentada, automaticamente, o código da moeda cadastrada no programa Manutenção de Tabela de Preços (CD1508) e informada no pedido de venda. |
Percentual Máximo Comissão
Inserir o percentual máximo de comissão a ser pago sobre o valor das vendas.
Informações | ||
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No momento da adoção da política de vendas, o percentual máximo de comissão a ser pago sobre o valor das vendas, considerando a comissão do representante principal e a dos demais beneficiados (representantes indiretos) é determinado pela empresa. |
Nota | ||
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Quando da Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), os percentuais informados são somados e comparados com o percentual informado nesse campo. Caso o resultado for maior que o percentual informado, o sistema interrompe a implantação do pedido de venda. |
Tab Preços
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Tab Financ
Inserir o código da tabela de financiamento / juros a ser utilizada na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero.
Informações | ||
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Caso informada uma condição de pagamento diferente de Zero, o programa assume, como padrão, a tabela de financiamento da condição de pagamento. Ver Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404). |
Nr Índice Financto
Inserir o número do índice de financiamento a ser utilizado na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero.
Informações | ||
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Caso informada uma condição de pagamento diferente de Zero, o programa assume, como padrão, o índice da tabela de financiamento da condição de pagamento. Ver Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404). |
Conferência Fator de Conversão
Selecionar a forma de verificação do cálculo na conversão de quantidades conforme a unidade de medida, “Conferência Fator de Conversão”. As opções disponíveis são:
- Não Confere – Quando selecionada, indica que será realizada a conversão de quantidades, no entanto, se manterá sem verificar a geração de uma quantidade com mais de quatro casas decimais.
- Confere e apresenta erro – Quando selecionada, indica que será realizada a conversão de quantidades e será verificado o valor gerado, quando a quantidade calculada possui mais que quatro casas decimais, apresenta erro e indica o fator de conversão aplicável a situação. A mensagem de erro apresentada é “Fator de conversão utilizado gera quantidade com número excessivo de casas decimais”.
- Confere e corrige fator de conversão – Quando selecionada, indica que será realizada a conversão de quantidades, verificada a quantidade gerada. Se a quantidade possui mais do que quatro casas decimais, será realizado um recálculo do fator de conversão e grava automaticamente o fator de conversão correto na origem do fator (Atualização Itens Cliente – CD0504 ou Relac Item Unidade de Medida – CD0247). A mensagem de aviso apresentada é “Fator de conversão utilizado gera quantidade com número excessivo de casas decimais. O fator de conversão foi alterado automaticamente para X”.
Base Cálculo IPI
Selecionar a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As opções disponíveis são:
- Bruto – Quando selecionada, indica que não serão considerados os descontos para efeito do cálculo do IPI.
- Líquido – Quando selecionada, indica que serão considerados todos os descontos antes de efetuar o cálculo do IPI.
Veja também a descrição do Procedimento Preparando o Cálculo do Valor do IPI dos Itens da Nota Fiscal.
Corrige Preço Pedido Aberto
Quando selecionado, indica que os preços dos pedidos de venda em aberto serão alterados quando for efetuada uma alteração na tabela de preços.
Informações | ||
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Somente serão alterados os preços dos pedidos de venda cujos itens foram extraídos de uma tabela de preços. Sendo assim, não haverá alteração dos itens cujos preços foram informados. |
Corrige Preço Pedido Parcial
Quando selecionado, indica que os preços dos saldos dos pedidos de venda, faturados parcialmente, serão corrigidos com base nas alterações das tabelas de preços.
Frete Base IPI
Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Frete Base Imposto
Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto de Valor Agregado (IVA).
Tipo Preço Padrão
Selecionar o tipo de preço-padrão a ser utilizado na implantação de pedidos de venda e de cotações de venda. As opções disponíveis são:
- Preço Informado – Quando selecionada, indica que os preços serão informados manualmente.
- Preço Tabela na Implantação – Quando selecionada, indica que será utilizada a tabela vigente na data de implantação do pedido de venda.
- Preço Tabela Dia Faturamento – Quando selecionada, indica que será aplicada a tabela vigente no dia do faturamento.
- Preço Flutuante – Quando selecionada, indica que será permitido o cálculo de preço flutuante no momento da implantação do pedido de venda e a divisão das duplicatas por família de materiais e taxa de pontualidade.
Nota | ||
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O módulo Grãos deve estar implantado. Para mais detalhes, verificar o conceito Preço Flutuante. |
Atualiza Tab Preço
Selecionar a opção que determina como deve ser feita a atualização da tabela de preço. As opções disponíveis são:
- Por Grupo de Preço – Quando selecionada, indica que a atualização será feita por intermédio da função Atualização de Tabelas de Preço (CD1509).
- Por Faixa – Quando selecionada, indica que a atualização será feita por intermédio da função Atualização de Tabelas de Preço (CD1519).
Nota | ||
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A opção por Grupo de Preço é a padrão do sistema. Quando parametrizado por Faixa o parâmetro Histórico Preços da pasta Geral não será considerado, pois neste caso, devido as promoções, o histórico de preços sempre será mantido. |
Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Alocação
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Nota | ||
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Quando a alocação de itens do pedido for feita na Solução da Operacional Têxtil (SGT), todos os campos dessa pasta estarão desabilitados, devendo estar ativa a função SPP-SGT. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Alocação Pedido | Selecionar o tipo de alocação de pedido de venda a ser considerado. As opções disponíveis são:
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Reporta OP Pedido | Selecionar a forma de reporte da ordem de produção informada no pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Tipo Alocação Pedido | Selecionar o tipo de alocação a ser considerada para os pedidos. As opções disponíveis são:
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Alocação Configurados | Selecionar o tipo de alocação para os itens configurados. As opções disponíveis são:
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Forma Alocação | Selecionar a forma de alocação. As opções disponíveis são:
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Alocação On-line | Selecionar o tipo de alocação on-line de pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Alocação Total / Parcial | Selecionar a forma de alocação do item do pedido. As opções disponíveis são:
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Realocação Física / Lógica | Selecionar a opção que determina a ação a ser tomada pelo sistema quando ocorrer a desalocação de um pedido de venda de um embarque, proveniente da retirada do item do embarque ou da eliminação do embarque. As opções disponíveis são:
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Grupo de Alocação | Quando selecionado, incida que será utilizado o Conceito de Grupo de Alocação.
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Aloca automaticamente Rem Entr Futura | Quando selecionado, indica ao sistema que haverá alocação automática quando a nota de faturamento de entrega futura for atualizada no estoque. Dessa forma será evitado que no momento de fazer a nota de remessa haja falta de estoque, por não reservar os itens que serão enviados aos clientes, assim como permite ao usuário alterar as quantidades do pedido de venda antes de gerar a nota de remessa, sem saber que a nota já foi faturada, pois permanece com a natureza de faturamento de entrega futura.
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Atualização Parâmetros Pedidos – Pasta Avaliação
Nota | ||
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A coluna Avaliação Cotas somente será considerada quando o módulo Administração de Cotas estiver implantado. Os certificados são definidos por emitentes e transportadores por intermédio da função Manutenção Certificado Polícia Federal (CD1052). |
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Crédito x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados na Avaliação de Crédito serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Desconto x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Descontos e Bonificações serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Preços x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Administração de Preços serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Pedido\Cotação | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento da implantação da Cotação (QO0310) ou Pedido de Venda (PD4000/PD4050). As opções disponíveis são:
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Faturamento | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento do Faturamento (FT4001/FT4002/FT4003). As opções disponíveis são:
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Atualização Parâmetros Pedidos – Pasta CV
Objetivo da tela: | Permite realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Destino Mercadoria por Item | Ao ativar esse parâmetro habilitará a funcionalidade de informar o destino de mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda . Onde será possível informar o destino da mercadoria diferente do cabeçalho para os itens, assim o pedido poderá ter mais de um destino de mercadoria possibilitando a emissão de notas para destinos distintos. |
Bloqueia Alteração Qtde Item no Pedido Entr. Futura Fat/Rem | Ao ativar esse parâmetro irá bloquear a alteração da quantidade do item no pedido com natureza de operação "Faturamento com Entrega Futura e Remessa de Entrega Futura". Para pedido/item com natureza "Faturamento com Entrega Futura" a validação ocorrerá para a sequência do item que possuir nota fiscal válida (nota não cancelada), sequência de item sem nota poderá ser alterada. Já para pedido/item com natureza "Remessa de Entrega Futura" a validação ocorrerá para todas as sequências dos itens do pedido, mesmo para aquela sequência que não teve a nota fiscal emitida na fatura. Entende-se que na remessa a quantidade não deve ser alterada devido ao controle de saldo em poder de terceiros, ou do controle de saldo com relação ao que foi faturado. |
Não Validar OC Cliente Extendida |
Quando selecionado, o campo "O.C. Cliente Extendida" no programa Implantação de Pedido de Venda - PD4000 não será validado ao incluir um item no pedido. |
Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Valores
Objetivo da tela: | Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Moeda | Código da moeda a ser utilizada quando da implantação de pedidos de venda que não possuam tabela de preço informada.
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Percentual Máximo Comissão | Percentual máximo de comissão a ser pago sobre o valor das vendas.
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Tab Preços | Código da tabela de preço padrão a ser utilizada quando da implantação de um pedido de venda.
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Tab Financ | Código da tabela de financiamento / juros a ser utilizada na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero.
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Nr Índice Financto | Número do índice de financiamento a ser utilizado na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero.
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Conferência Fator de Conversão | Forma de verificação do cálculo na conversão de quantidades conforme a unidade de medida, “Conferência Fator de Conversão”. As opções disponíveis são:
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Base Cálculo IPI | Base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As opções disponíveis são:
Veja também a descrição do Procedimento Preparando o Cálculo do Valor do IPI dos Itens da Nota Fiscal. | ||||||||||
Corrige Preço Pedido Aberto | Quando selecionado, indica que os preços dos pedidos de venda em aberto serão alterados quando for efetuada uma alteração na tabela de preços.
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Corrige Preço Pedido Parcial | Quando selecionado, indica que os preços dos saldos dos pedidos de venda, faturados parcialmente, serão corrigidos com base nas alterações das tabelas de preços. | ||||||||||
Frete Base IPI | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). | ||||||||||
Corrige Preço Item Configurado | Quando selecionado, indica que as alterações de tabela de preços feitas no cabeçalho do pedido afetarão também os itens do tipo configurado.
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Frete Base Imposto | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto de Valor Agregado (IVA). | ||||||||||
Tipo Preço Padrão | Selecionar o tipo de preço-padrão a ser utilizado na implantação de pedidos de venda e de cotações de venda. As opções disponíveis são:
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Atualiza Tab Preço | Opção que determina como deve ser feita a atualização da tabela de preço. As opções disponíveis são:
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Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Alocação
Objetivo da tela: | Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Nota | ||
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Quando a alocação de itens do pedido for feita na Solução da Operacional Têxtil (SGT), todos os campos dessa pasta estarão desabilitados, devendo estar ativa a função SPP-SGT. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Alocação Pedido | Tipo de alocação de pedido de venda a ser considerado. As opções disponíveis são:
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Reporta OP Pedido | Forma de reporte da ordem de produção informada no pedido de venda. As opções disponíveis são:
| |||||
Tipo Alocação Pedido | Tipo de alocação a ser considerada para os pedidos. As opções disponíveis são:
| |||||
Alocação Configurados | Tipo de alocação para os itens configurados. As opções disponíveis são:
| |||||
Forma Alocação | Forma de alocação. As opções disponíveis são:
| |||||
Alocação On-line | Tipo de alocação on-line de pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Alocação Total / Parcial | Forma de alocação do item do pedido. As opções disponíveis são:
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Realocação Física / Lógica | Opção que determina a ação a ser tomada pelo sistema quando ocorrer a desalocação de um pedido de venda de um embarque, proveniente da retirada do item do embarque ou da eliminação do embarque. As opções disponíveis são:
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Grupo de Alocação | Quando selecionado, incida que será utilizado o Grupo de Alocação.
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Aloca automaticamente Rem Entr Futura | Quando selecionado, indica ao sistema que haverá alocação automática quando a nota de faturamento de entrega futura for atualizada no estoque. Dessa forma será evitado que no momento de fazer a nota de remessa haja falta de estoque, por não reservar os itens que serão enviados aos clientes, assim como permite ao usuário alterar as quantidades do pedido de venda antes de gerar a nota de remessa, sem saber que a nota já foi faturada, pois permanece com a natureza de faturamento de entrega futura.
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Atualização Parâmetros Pedidos – Pasta Avaliação
Objetivo da tela: | Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Nota | ||
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A coluna Avaliação Cotas somente será considerada quando o módulo Administração de Cotas estiver implantado. Os certificados são definidos por emitentes e transportadores por intermédio da função Manutenção Certificado Polícia Federal - CD1052. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Crédito x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados na Avaliação de Crédito serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Desconto x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Descontos e Bonificações serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Preços x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Administração de Preços serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Pedido\Cotação | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento da implantação da Cotação (QO0310) ou Pedido de Venda (PD4000/PD4050). As opções disponíveis são:
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Faturamento | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento do Faturamento (FT4001/FT4002/FT4003). As opções disponíveis são:
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Atualização Parâmetros Pedidos – Pasta CV
Objetivo da tela: | Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Habilita Central de Vendas | Quando assinalado, indica que o conceito Central de Vendas foi habilitado. Neste caso o sistema irá sugerir o estabelecimento de atendimento no item do Pedido de Venda. Ao finalizar o Pedido, este será quebrado de acordo com os estabelecimentos informados nos itens. |
Campo:
Descrição:
Habilita Central de Vendas
Quando assinalado, indica que o conceito Central de Vendas foi habilitado. Neste caso o sistema irá sugerir o estabelecimento de atendimento no item do Pedido de Venda. Ao finalizar o Pedido, este será quebrado de acordo com os estabelecimentos informados nos itens.
Quanto assinalado, indica que o sistema deve efetuar o tratamento de estabelecimentos exclusivos. O sistema passa considerar os itens do pedido e fazer a quebra considerando os estabelecimentos exclusivos, conforme definido .
A nova regra somente será tratada quando o parâmetro estiver marcado.
title | Nota: |
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Notifica quebra de Pedidos | Quando assinalado, indica que o sistema enviará uma notificação sempre que tiver uma quebra de pedidos devido aos diferentes estabelecimentos de atendimento informados nos itens dos Pedidos de Venda. | |||||
Elimina Pedidos após a quebra | Quando assinalado, indica que após a quebra de pedidos, os pedidos originais serão eliminados. Caso o parâmetro não esteja marcado, os pedidos serão Cancelados. | |||||
Separador para quebra de Pedidos | Informar o caracter que será utilizado quando houver quebra de pedidos devido aos diferentes estabelecimentos de atendimento. Exemplo: pedido nr. 530440/1 530440/2 530440/3
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Portal Clientes – Quebra Pedidos na Liberação | Quando assinalado, indica que, no Portal Clientes, os pedidos deverão ser quebrados na liberação. | |||||
Portal Representantes – Quebra Pedidos na Liberação | Quando assinalado, indica que, no Portal Representantes, os pedidos deverão ser quebrados na liberação. |
Conceitos:
Formação do Preço de Venda utilizando a regra do Preço Flutuante
Taxa de Pontualidade e Dias de Carência da Pontualidade
Veja também
Função Atualização de Itens do Cliente (- CD0504)
Função Unidades de Medida do Item (- CD0247)
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Documento Traduzido