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Emissão de fatura de valor residual de parcela de fixo
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Jurídico | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPFS | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Requisito: | DJURFAT1-7110 | ||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | NXG - Pagadores NVN - Encaminhamento de Faturas | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Disponibilização da fila de impressão de parcelas fixas mesmo após a emissão da fatura. Dessa forma, será mantida a fila de impressão com os pagadores. Assim, nos casos em que houverem múltiplos pagadores, caso não sejam canceladas todas as faturas relacionadas, e houver uma nova emissão, serão incluídos na fila os mesmos pagadores que foram utilizados no momento da emissão da fatura ainda válida.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.
Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:
Atualizações do Compatibilizador
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:
Campo
NVN_CFILA
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Título
Cód. Fila
Descrição
Código fila de impressão
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Ordem
12
Campo
NVN_CFATUR
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Decimal
0
Título
Cód. Fatura
Descrição
Código da fatura
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Grupo de Campos
072 - Código da Fatura (PFS)
Ordem
13
Campo
NVN_CESCR
Tipo
Caracter
Tamanho
5
Decimal
0
Título
Cód. Escrit.
Descrição
Código do Escritório
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
098 - Escritório
Ordem
14
Alteração de Índices no arquivo SIX – Campos:
Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:
Ordem
2
Campos
NVN_FILIAL+NVN_CFILA+NVN_CLIPG+NVN_LOJPG+NVN_CCONT
Ordem
3
Campos
NVN_FILIAL+NVN_CESCR+NVN_CFATUR+NVN_CCONT
Tabela NXG – Pagadores:
Ordem
3
Campos
NXG_FILIAL+NXG_FILA+NXG_CLIPG+NXG_LOJAPG
Procedimento para Utilização
- No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Faturas (JURA203).
- Clique em Incluir na Fila.
- Seleciona a opção Fixo.
- Preencha os filtros.
- Clique em Confirmar.
- Selecione a(s) parcela(s) para emissão.
- Clique em Enviar para Fila.
- Feche a tela de seleção de parcelas.
- Clique em Outras Ações.
- Clique em Emitir.
- Selecione as opções desejadas para emissão da fatura.
- Clique em Emitir.