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  • I – Inclusão
  • C – Cancelamento
  • E – Exclusão
  • P – Pagamento (total ou parcial)
  • G – Glosa total
  • PD - Descontos
  • PE - Extras
  • T - Contestação
  • A - Aumento % histórico cobrança (RESSUS)
  • R - Redução % histórico cobrança (RESSUS)
  • N – Não provisionado

O processamento do relatório será realizado em servidor RPW e ao final da geração os arquivos serão enviados para a central de documentos.

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Conta ContábilDébitoCrédito
Provisão/RedutoraSomatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E”, "C", "P", "G" e "GR"Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” e "A"
Custo

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” e "A"

Somatório da diferença entre as colunas "Vl.Pago" e "Vl. Provisionado", sempre que o "Vl.Pago" for maior que o "Vl.Provisionado" dos movimentos com status "P"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PE" e "T"

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E” e "C"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PD"

Glosa-Somatório da coluna "Vl.Glosado" dos movimentos com status "P", "G" e "GR"


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Image Added

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Objetivo da Tela: Validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil, da provisão, estão corretos.

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Ações Relacionadas:Descrição

Seleção

Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.

Execução

Informar os parâmetros para execução do relatório.



SELEÇÃO

Campos da SeleçãoDescrição 
Modalidade inicial e finalInformar o código da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A).

Plano inicial e final

Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Plano Saúde (PR0110C).

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).

Ct.

Contabil Provisao inicial

Contábil Provisão inicial e final

Informar o código da conta contábil da provisão dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Ct.

Contabil Custo

Contábil Custo inicial e final

Informar o código da conta contábil do custo operacional, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Ct.

Contabil Glosa

Contábil Glosa inicial e final

Informar o código da conta contábil das glosas, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Data

Contabilizacao inicial

Contabilização inicial e final

Informar a data da contabilização dos movimentos, para selecionar os movimentos para emissão do relatório.

Movtos Contabilizados

Informar se irá emitir movimentos contabilizados, não contabilizados ou ambos.

  • Se selecionada a opção “NÃO”, deverá, primeiro executar o demonstrativo contábil do pagamento de prestador, para que, este relatório busque os movimentos que vão ser contabilizados e possibilitar a conferência.
  • Se selecionada a opção “SIM”, somente serão selecionados movimentos que já foram contabilizados, para emitir no relatório.
  • Se selecionada a opção “Ambos”, será executada o que foi descrito nas opções “SIM” e “NÃO”.
Listar ProvisãoIndica se serão listados os movimentos considerados na provisão (Inclusão/Exclusão/Cancelamento).
Listar Pagamento
Detalhar Extra/Desc. c/
Indica se serão listados os títulos de pagamento do prestador.
Detalhar Evento Extra/Desconto com Ind. Contab.
Nivel EventoGerar Arquivo CSV Unico
Nível EventoQuando existir vinculo com movimentos do revisão de contas e as contas contábeis de todos os movimentos vinculados forem iguais indica se serão apresentados no relatório todos os movimentos ou apenas o evento. Esta opção estará habilitada apenas se a opção "Listar Pagamento" for selecionada.
Gerar Arquivo CSV ÚnicoIndica se será gerado um único arquivo CSV, ou um arquivo a cada 1.000.000 de linhas.



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