Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tp Cob Desp | Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.
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Destaca IPI Nota de Remessa | Quando marcado o valor do IPI será destacado/escriturado na nota fiscal de Remessa, o ICMS continuara sendo destacado na nota de Faturamento.
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Nr Fatura Exportação | Opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação.
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Forma de Geração de Documentos | Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:
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Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. | ||||||||||
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:
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Geração OF | Opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação. | ||||||||||
Geração CR | Opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação. | ||||||||||
Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação | Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com ICMS e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). | ||||||||||
Despesa com IPI Oper Consignação | Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com IPI e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
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Campo: | Descrição: | |||||
Moeda | Código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. | |||||
Vl.Min Fatur | Valor mínimo para faturamento.
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Custo para Estatística | Opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são:
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Valor Mínimo IRRF | Valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). | |||||
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL | Valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL).
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Desconta na primeira Duplicata? | Quando selecionado, significa que os valores de INSS/IR/ISS Retido serão descontados na primeira duplicata, caso contrário, os valores serão descontados de todas as duplicatas, de forma rateada. | |||||
Por Item deste a implantação do Pedido/Nota? | Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.
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Gera Grupo Rastro para Itens Controlados por Lote | Quando selecionado indica que o grupo rastro será gerado no XML independente do ramo de negócio. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Impostos
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