Histórico da Página
Comprovante Mensal Retenções PIS/COFINS Autopeças - CAP8650
Visão Geral do Programa
Emissão do comprovante mensal das retenções de PIS e COFINS que incidem em autopeças.
A rotina para emissão dos comprovantes de retenções do PIS/COFINS são gerados tendo como base as entradas de notas fiscais pelo recebimento que envolvam a declaração de itens que sejam autopeças. Para este caso a legislação prevê uma alíquota de PIS e COFINS menor.
Expandir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Expandir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Todas empresas origens? | Indica se serão ou não listados todos os comprovantes mensais de todas as empresas origens relacionadas à empresa corrente, além de suas próprias retenções. | |||||
Empresa | Código da empresa para seleção dos dados.
| |||||
Ano base | Ano base para a emissão dos comprovantes mensais. | |||||
Fornecedor | Código do fornecedor para quem será emitido o comprovante mensal de rendimento. No caso deste não ser informado, será gerado o relatório para todos os fornecedores envolvidos na seleção. | |||||
Status fornecedor | Indica o status das retenções selecionadas: "1" - Retenções igual a 0; "2" - Retenções maior que 0; "3" - Todas. | |||||
Data emissão comprovante | Data de emissão dos comprovantes de retenção. Esta data será listada no "layout" do relatório. | |||||
Responsável | Nome da pessoa responsável pelos dados apresentados no informe de rendimentos. Este nome também será listado no "layout" do relatório. | |||||
Retenção | Tipo da retenção para listagem dos comprovantes mensais de retenção. Valores aceitos: "1" - Recolhimento de PIS; "2" - Recolhimento de COFINS; "3" - Recolhimento de PIS e COFINS; "4" - Todos. | |||||
Mês base | Mês base para a emissão dos comprovantes mensais. | |||||
Período | Período inicial e final para a faixa de documentos que farão parte da conciliação. Esta data refere-se a data de proposta das autorizações de pagamento. | |||||
Tipo despesa | Tipo de despesa, inicial e final, para a faixa de documentos que farão parte da conciliação. | |||||
Fornecedor | Código do fornecedor, inicial e final, para a faixa de documentos que farão parte da conciliação. O código do fornecedor é cadastrado no VDP0815 (Cadastro de Fornecedores/Clientes). | |||||
Classificação | Indica a classificação dos dados no relatório. "1" - Fornecedor/data; "2" - Data/fornecedor. | |||||
Consolida empresas? | Indica se a conciliação será efetuada para todas as empresas do grupo ou apenas para a empresa corrente. | |||||
Empresa | Empresa para conciliação. |