Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
incL.itens
| Permite adicionar itens de nota fiscal a um processo para o qual já foi incluída a nota fiscal.
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@_Cópia_NF | Permite realizar a cópia de nota fiscal já existente, possibilitando informar outro pedido e ordem de compra. Após lançada a nota, permite também modificar o que for desejado, inclusive no momento da cópia permite-se mudar o fornecedor, série e sub-série da nota destino. É obrigatório mudar o número da nota fiscal. Ao aviso de recebimento será gerado automaticamente novo número. A opção de "cópia" de nota fiscal é disponibilizada apenas quando setado parâmetro SUP8740: permite cópia de nota fiscal. | ||||||||||
Exclui_item | Permite excluir itens da nota fiscal que está sendo exibida em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta. | ||||||||||
6-exclui_nota | Permite excluir a nota fiscal que está sendo exibido em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta. | ||||||||||
2-Cancelar | Permite efetuar cancelamento da nota fiscal em questão desde que o mês não esteja encerrado. | ||||||||||
?_relac_nfm_nfp | Permite relacionar Nota Fiscal de Faturamento para Entrega Futura (NFM) x Nota Fiscal de Remessa de Faturamento Antecipado (NFP). Ao escolher esta opção, será chamado o programa que aceita a entrada de dados (SUP2570), referente ao relacionamento da NFM x NFP. | ||||||||||
suBst_tributaria | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores de substituição tributárias da Nota Fiscal (SUP4000). | ||||||||||
Q-Impostos | Permite consultar valores relacionados ao imposto de renda. | ||||||||||
E-icms_simples_nacional | Permite consultar informações de crédito presumido ICMS Simples Nacional. Caso o fornecedor estiver enquadrado como sendo Simples Nacional e o item/fornecedor (SUP0090) na opção "Parametros" tiver informado o percentual de crédito presumido ICMS maior que 0 (zero). | ||||||||||
coNsiste | Permite acionar a consistência entre os valores informados e os valores calculados pelo sistema para a nota fiscal. 1. Se Contabilidade for analítica e não existir conta cadastrada para fornecedor da nota (SUP0670). MSG= "Falta conta Fornecedores para contabiliz.Analítica". 2. Se não existirem parâmetros da contabilidade cadastrados (CON0040). MSG= "Parâmetros da tabela PAR_CON não encontrada". 3. Se não forem informadas conts contábeis e participação (%) na opção "1.Conta_aen" (SUP3760). MSG= "Falta distribuição por área/linha de negócio". 4. Fornecedor não cadastrado (SUP0110/SUP0210/SUP0220). MSG= "Fornecedor não encontrado na tabela Fornecedores". 5. Código Fiscal do item não cadastrado na tabela COD_FISCAL_SUP. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0600). MSG= "Código Fiscal do item não cadastrado". 6. Classificação Fiscal não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190). MSG= "Cod. Classificação Fiscal do Item não cadastrada". 7. Se classificação fiscal da nota <> do item. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item". MSG= "Classificação Fiscal da NF difere do Item". 8. Incidência de IPI não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0620). MSG= "Cod. Incidência de IPI não cadastrado". 9. PCT IPI não existe para a Classificação Fiscal digitada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190). MSG= "Pct. IPI não cadastrado para Clas.Fiscal do Item". 10. PCT de IPI cadastrado para o item (MAN0022) difere do informado na NF (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Pct. IPI da tabela difere do declarado". 11. Se PCT da Ordem (SUP0350) diferente do informado na nota para o item (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Pct. IPI da Ordem difere do declarado". 12. Se incidência do ICMS para o item for diferente de "C", "O", "I", "E", "S". MSG= "Incidência de ICMS do item inválida" 13. Se o Fornecedor tiver regime especial de ICMS (SUP0090 - regime especial = "S") e incidência do item for <> "e" (SUP3760 função "X-info_fiscal_item"). MSG= "Incidência de ICMS inválida para item com regime especial". 14. Se a conta não está cadastrada no Plano de Contas (CON0040). MSG= "Cta Débito de Despesa (Número da Conta) não cadastrada". 15. Se o item for Estoque e a Conta for Não Estoque (CON0010) ou Vice-Versa. MSG= "Conta não estoq. (Número da Conta) para item de estoq." MSG= "Conta estoq. (Número da Conta) para item não estoq." 16. Se o grupo de controle de despesa cadastrado para o item não estiver cadastrado (SUP0260). MSG= "Grupo de despesa do item não cadastrado". 17. O Código Fiscal do item poderá ser Dentro do Estado (1), Fora do Estado (2) e de Importação (3). O Grupo de Controle de despesas também tem o seu objetivo de entrada cadastrado (SUP0650). Se os dois forem diferentes: MSG= "Objetivo entrada grupo despesa difere do código fiscal". 18. Opção "x" SUP3760
19. Opção "x" SUP3760
20. Se a incidência do ICMS for com "Crédito" ou "Outras" e o grupo não existir uma alíquota de ICMS cadastrada (SUP0650) para o grupo de controle de despesas informado na função "X-info_fiscal_item" (SUP3760) e a UF do fornecedor da nota. MSG= "Alíquota ICMS não encontrada. Verificar tabela de ICMS". 21. Se o item for isento (ICMS) e o cadastro de ICMS para este item (SUP0650 - Observando o Grupo de Controle de Despesas e a UF) tiver redução de base de cálculo. MSG= "ICMS Isento, não pode ter redução base de cálculo". 22. Se não houver uma alíquota de ICMS cadastrada para o Código Fiscal do Item, UF do Fornecedor e Grupo de Controle de Despesas. MSG= "Origem do item difere da tabela de ICMS". 23. Se o item for isento de IPI (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de IPI declarada para o Item (Opção "x" SUP3760) ou uma alíquota cadastrada para o Item (MAN0022). MSG= "IPI isento com alíquota de IPI". 24. Se o PCT de IPI declarado (Opção "x") for diferente do PCT que está declarado para a Classificação Fiscal (VDP0190). MSG= "% IPI declarado, difere da tabela Clas_fiscal". 25. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 26. Se o PCT de diferencial declarado ("icms_item" SUP3760) for diferente do cadastrado (SUP0650). MSG= "% diferencial item, difere do cadastrado". 27. Se a base de cálculo do ICMS declarado para o Item (BC para cada item - função "icms_item do SUP3760) for diferente da calculada ("icms_item" do SUP3760). MSG= "Base de cálculo ICMS do item, difere do calculado" 28. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 29. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado". 30. Se a soma do ICMS dos itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do ICMS digitado, difere do calculado". 31. Se o item for isento de ICMS (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de ICMS declarada para o Item (Opção "icms_item" SUP3760). MSG= "ICMS isento com alíquota de ICMS". 32. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e houver diferencial para o Item (função "icms_item"). MSG= "Diferencial de alíquota é válido somente para consumo". 33. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e o PCT de ICMS da tabela de ICMS do item for diferente do PCT informado. MSG= "% ICMS do item difere do cadastrado". 34. Se a incidência do ICMS for "C" (Crédito - SUP3760 Função "x") e o PCT de redução da tabela de ICMS for diferente do informado (função "icms_item"). MSG= "% Redução base cálculo item, difere do calculado". 35. Se o valor informado para o item for diferente do Valor Líquido da Função "inf_compl_item" SUP3760. MSG= "Valor líquido do item difere do calculado". 36. Se houver frete relacionado à nota e não houver alíquota de ICMS cadastrada para o Grupo de Controle de Despesa do Frete e UF do Fornecedor (SUP0650). MSG= "Origem do frete difere da tabela de ICMS". 37. Se a base informada difereir da calculada (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "Base de cálculo ICMS do frete, difere do calculado". 38. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o valor do ICMS declarado E calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "Valor ICMS do frete, difere do calculado". 39. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT do ICMS declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% ICMS do frete, difere do cadastrado". 40. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial SUP3760 - função "x") e o PCT da redução declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% Redução base cálculo frete, difere do calculado". 41. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT de diferencial declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760). MSG= "% diferencial frete, difere do cadastrado". 42. Se não forem cadastradas as informações fiscais para o Item (Incidência de ICMS, de IPI, Valores, ...). MSG= "Não houve recebimento fiscal do item". 43. Se dentre os itens, houver itens com incidência de ICMS ("C") E Regime Especial de ICMS ("E"). MSG= "NF com e sem regime especial de ICMS entre os itens". 44. Se estiver ativo o Módulo de Devolução Automática de Clientes (SUP7160) e a Nota de Saída não tiver sido relacionada (Função "nf_vendas - SUP3760). MSG= "Falta relacionar NF de Saída para NF de devolução". 45. Se estiver ativo Módulo de Devolução, a espécie da NF for "NFD" e não houver conta contábil informando Frete (SUP0580 - função "conta_aen"). MSG= "Informar conta débito para frete relacionado com NFD". 46. Se o tipo da Nota (SUP3760 - campo MP) for igual a "2" (Aguarde NFE) e não for relacionada uma NF de entrada. MSG= "Falta efetuar relacionamento com NF de entrada (NFE)". 47. Se a espécie da NF for "NFE" (Nota Fiscal de Entrada) e existir o relacionamento com uma NF, no entanto a CDG Pgto for a pagar. MSG= "Cnd Pgto p/NFE relac NF Fornecedor deve ser sem pgto". 48. Se numa mesma NF existirem contas contábeis diferentes entre os itens (Conta Fornecedor, Tipo de Despesa ou Grupo de Despesa). MSG= "Há conta Fornecedores diferentes entre os itens". 49. Se o Módulo de Importação estiver Ativo (SUP3660) e não existir rateiro das Despesas de Importação para a nota. MSG= "Falta efetuar rateio de desp. e/ou encerrar importação". 50. Se houver desconto na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma dos descontos informados nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760). MSG= "Valor desconto total NF, difere da soma dos itens". 51. Se houver Despesa Acessória na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma das Desp. Aces. nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760). MSG= "Valor Desp. Acessória total NF, difere da soma dos itens". 52. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do IPI total NF, difere da soma dos itens". 53. Se a soma do ICMS dos Itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF. MSG= "Valor do ICMS total NF, difere da soma dos itens". 54. Se o tipo do frete informado na NF for "A Pagar", será exigido o relacionamento com um conhecimento. MSG= "Para frete à pagar é obrigatório informar o frete". 55. Se o tipo do frete for sem pagamento ou frete pago, e houver relacionamento de um conhecimento com a NF. MSG= "Só pode ser relacionado frete para NF com frete à pagar". 56. Se o total calculado pelo sistema (SUP3760 função "Y") for diferente do informado na NF. MSG= "Valor total NF, difere do calculado". 57. Função "subst_tribut" DO SUP3760 acusa divergências entre a base de cálculo digitada e declarada. MSG= "Base Cálculo Substit.Tribut. digitado, difere do calculado". 58. Função "subst_tribut" do SUP3760 acusa divergências entre o valor do ICMS digitado e declarado. MSG= "Valor do ICMS Subst.Tribut. digitado, difere do calculado". 59. Se houver frete relacionado com a nota e o valor do mesmo não tiver sido reateado ou estiver zerado. MSG= "Falta efetuar o rateio do frete (ou não informar frete)". 60. Se o valor total declarado na NF for zero e estiver ativo o parâmetro da consistência para valores iguais a zero (SUP6600). MSG= "Valor declarado da NF igual a zero". 61. Se existirem duplicatas relacionadas com a NF (função "duplicatas") e a soma dos valores das duplicatas não for igual ao total declarado na NF. MSG= "Há diferença nos valores das duplicatas com valor da NFF". 62. Se a empresa optou por trabalhar com uma tolerância a nível de NF e não houver cotação para a Moeda de Tolerância. MSG= "Cotação moeda tolerância na data emissão nf não encontrada". 63. Se não houver Conta Contábil no Tipo de Despesa (CAP0070), no Grupo de Despesa (CAP0060) e na Conta Específica de Fornecedor (SUP0670) MSG= "Conta crédito relacionada com fornecedor não está cadastrada". | ||||||||||
eRros | Permite exibir tela contendo os erros detectados na função "coNsiste". | ||||||||||
assUmir erros | Permite executar o aceite dos erros detectados na rotina de consistência da NF, permitindo a continuidade do processo de recebimento. | ||||||||||
fiscal. | No aceite do(s) erro(S) a NF será marcada com o "Login" e o nome do usuário. | ||||||||||
contaGem | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes à contagem dos itens recebidos fisicamente (SUP0530). | ||||||||||
freTe | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias (SUP0580). | ||||||||||
+-frete_cesta | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias da cesta de materiais da empresa, para que seja digitado o frete "CIF" correspondente (SUP3430). Por meio do frete "CIF", será elaborado relatório de compras para verificação do custo dos itens da cesta de materiais, bem como o valor do frete contratado pelo fornecedores nessas compras. | ||||||||||
Duplicatas | Permite exibir tela de consulta/manutenção das duplicatas relacionadas à nota fiscal (SUP0990).
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O_lançamentos | Permite exibir tela de consulta/manutenção dos lançamentos contábeis manuais (SUP1440). | ||||||||||
Itens | Permite exibir tela de consulta aos valores dos itens da nota fiscal. Deve-se efetuar previamente uma consulta. | ||||||||||
Pedidos | Permite exibir tela de consulta de Pedido/Ordem de compras relacionadas ao item. Deve-se efetuar previamente uma consulta. | ||||||||||
1_conta_aen | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento das contas x área x linha de negócio da ordem de compra (SUP2370). | ||||||||||
Y-tot_nf_calc | Permite exibir tela de consulta das informações referentes a valores totais de Notas Fiscais (Valores de ICMS, IPI e Nota Fiscal). | ||||||||||
7_inf_compl_nf | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores totais complementares da Nota Fiscal (SUP3840). | ||||||||||
Ajuste_nota_fiscal | Permite informar os ajustes provenientes de documento fiscal.
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inf_comPl_item | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares referentes a itens da Nota Fiscal (SUP0740). | ||||||||||
X-info_fiscal_item | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações fiscais dos itens da Nota Fiscal (SUP3870). | ||||||||||
K-imprime_ar | Permite acionar a impressão do aviso de recebimento. | ||||||||||
H-mat_terceiros | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações do controle de itens de Terceiros na Empresa (SUP3763). | ||||||||||
V_nf_vendas | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento NF de Saída para NF'S de Devolução (SUP5240) ou NF de Devolução Consignação Vendas (SUP5241), quando a espécie da NF for igual à "NFR" e o tipo for igual à "X" ou NF de Retorno, quando a espécie for "NFR" e o tipo for igual à "1" ou "6" e não for beneficiamento. | ||||||||||
8_OS_investimento | Permite exibir tela de consulta/manutenção das especificações das OS's capitalizáveis para o patrimônio (SUP5380). | ||||||||||
W_relaciona_nfe | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento de NF de entrada (NFE) com NF (SUP5400). | ||||||||||
9_compl_nfe | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares da NFE (SUP7540). | ||||||||||
0-ar_ae | Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento entre o aviso de recebimento e o aviso de entrada física (CTO0130). | ||||||||||
Tabela: AVISO_REC_AE | Esta opção somente estará disponível para as empresas que utilizam o aviso de entrada física (aviso_ent). | ||||||||||
&_desconto_acréscimo | Permite exibir tela de consulta/manutenção dos descontos/acréscimos dos itens (SUP9010). | ||||||||||
#_datas_fabricação | Permite exibir tela de consulta/manutenção das datas de fabricação dos itens do Aviso de Recebimento (SUP8030). Para que esta função possa ser executada, o parâmetro "Inf.Data Fabricação Itens AR.", no programa SUP8740, deverá estar com o valor "S". | ||||||||||
3-Pedagio | Permite exibir tela de consulta/manutenção de pedágio de frete (SUP9204). | ||||||||||
4-Depositante | Permite exibir tela de consulta/manutenção dos dados do depositante, quando a nota for de origem do Fornecedor (SUP9205). | ||||||||||
5-Relac_Depos_Fornec | Permite relacionar a nota fiscal simbólica recebida do depositante com a nota fiscal do fornecedor. Porém apenas para notas fiscais de origem Fornecedor, ou seja, somente para notas fiscais do Tipo "B". | ||||||||||
$-Nf c/ contrato | Permite exibir tela de consulta/manutenção Nota Fiscal com Contrato. Para que esta função possa ser executada, o Modulo de Contratos de Serviços deve estar instalado (SUP3660). | ||||||||||
-Libera_WIS | Permite liberar a AR consultada para Interface WIS. Para que esta função possa ser executada, o item deve ter controle pelo WIS e só processa se este ainda não foi liberado pelo WIS. | ||||||||||
%_fatur_x_reajuste | Permite relacionar remessa para faturamento e reajuste consignacao. | ||||||||||
Modificar | Permite incluir/modificar o banco/agência/conta da nota fiscal. | ||||||||||
Excluir | Permite excluir o banco/agência/conta da nota fiscal. | ||||||||||
/_cta_deb_fornec | Permite exibir tela de consulta/manutenção do banco/agência/conta para depósito em conta corrente. | ||||||||||
>_nota_origem | Permite exibir tela de consulta/manutenção da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. | ||||||||||
Modificar | Permite incluir/modificar o número da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. | ||||||||||
=_Lista_nfe | Permite imprimir a nota fiscal de entrada. Irá chamar o programa parametrizado no SUP7670 com número do programa NFE. | ||||||||||
*_orçamento_contas | Permite consultar o orçamento de contas dos sistemas GAO - Gestão de aprovação orçamentária ou OLN-Orçamento on-line. Se parâmetro "Utiliza Controle Orçamento?" setado no GAO005 irá abrir consulta do sistema GAO, caso contrário do OLN. | ||||||||||
)_TEXTOS_AR | Permite incluir/consultar textos de observação relacionados ao aviso de recebimento em tela consultado. | ||||||||||
{_AR_GRADE | Permite consultar a grade/dimensional dos itens da nota informados no recebimento da nota fiscal. | ||||||||||
<PESAGENS | Permite exibir as pesagens efetuadas para o aviso de recebimento. | ||||||||||
Zoom | Permite consultar as informações relacionadas a nota fiscal. | ||||||||||
AD_AP | Permite consultar apropriações de despesas CAP. Ao escolher esta opção será acessado o programa CAP0220. | ||||||||||
Fornecedor_triangulacao | Permite informar para notas de triangulacao com terceiros(objetivo de entrada do item deve estar cadastrado no SUP1187 como tipo "T"), o fornecedor triangulação, ou seja, o qual será gerada nota de remessa automaticamente no momento da contagem da nota de retorno de terceiros, caso tenha sido informado, para este fornecedor triangulação. | ||||||||||
Livro_fiscal | Permite mostrar layout da nota fiscal na emissão do livro de registro de entrada. | ||||||||||
_relac_nf_remessa_retorno | Permite relacionar a nota fiscal de entrada do tipo NFE ou NFR com anota fiscal de remessa. | ||||||||||
inf_compl_item | Permite exibir a tela Rateio dos Itens, quando o item estiver marcado como Material Aplicado = S, poderá ser acessado o menu K_rat_mat_forn, para informar por quais itens beneficiados da nota, o valor desse item será dividido. Caso não seja informado o percentual, ou este seja inferior a 100%, será gerado erro grave na nota fiscal. No botão Automático dessa tela, o sistema calcula o percentual para todos os itens beneficiados da nota, conforme a quantidade de cada um. |
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