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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Serviços |
Módulo: | Livros Fiscais |
Função: | MATXFIS.prx |
Ticket: | 6598632 |
Issue: | DSERFIS1-15284 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente não é possível informar uma alíquota para o cálculo da base dupla do ICMS-ST quando essa base possui redução.
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Valor Devido (B)-(A) = 101,80-51,40 = 50,40
03. SOLUÇÃO
Após estudo identificamos duas formas para efetuar o cálculo.
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, nos exemplos a seguir será considerada uma venda de São Paulo para a Bahia.
1) Composição do valor de ICMS-ST a ser recolhido por diferencial de alíquota, considerando redução na base de cálculo do ICMS Próprio e também na base de cálculo do ICMS-ST:
DIFAL - Redução base de cálculo referente ao Convênio 52/91 - BA
Foi preciso ajustar o sistema para utilizar o campo do cadastro UFxUF CFC_MGLQST (Margem Líquida ST) para do cadastro UFxUF (FISA080) para o cálculo da base duplo dupla do ICMS-ST:
1. - Parâmetros:
MV_STREDU = .F. (Indica se a redução da base de ST devera deverá ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.)
MV_UFBDST = "BA" (Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Válido apenas quando a venda for destinada a consumo e entre estados distintos.)
2. - Configuração da do TES no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro > Tipos de Entrada e Saída (MATA080).:
Aba Impostos:
F4_ICM (Calcula ICMS)= "S - Sim"
F4_LFICM (L.Fisc. ICMS) = "T - Tributado"/"O - Outros"/"I-Isento"
F4_CONSUMO (Mat.Consumo) = "S-Sim" (em caso de nota fiscal de entrada, essa configuração é obrigatória)
F4_ICMSTMT BASEICM (%Red.do ICMS) = 73,43
F4_BSICMST (Red.ICMS ST) = 48,89
F4_AGREG (Agrega ValorDed.ICM.ST) = "2 S - NãoSim"
F4_AGREG INCSOL (Agrega ValorSolid) = "S - Sim"
F4_MKPSOL (Marg. Solid.) = "2 - Configuracao"
F4_MKPCMP (MKP ICM Comp) = "2-Não"
3. - Cadastro de Produtos no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastros > Produtos (MATA010).
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B1_PICMRET (Solid. Saida) = 0,01 (MVA Fictício para possibilitar o cálculo do ICMS-ST ou informar o MVA correspondente ao produto)
B1_PICMENT (Solid. Entr.) = 0,01
O percentual poderá ser informado também via Exceção Fiscal (MATA540) ou UFxUF (FISA080).
4. - Cadastro de Clientes no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro > Clientes (MATA030).
A1_TIPO (Tipo) = "F - Cons.Final"
A1_EST (Estado) = "BA"
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5. - Rotina UFxUF no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Sped > UFxUF (FISA080).
Link caso tenha dúvida para utilizar a rotina UFxUF: https://tdn.totvs.com/x/uIYtCw
Lembrando que
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essa configuração deve ser utilizada em operações interestaduais ou seja a UF de origem e destino devem ser
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diferentes, no nosso caso de
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São Paulo para Bahia CFC_UFORIG e CFC_UFDEST.
Na aba ICMS preencher
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a CFC_MGLQST (Mar.Liq.ST)= 8,8
Com essas configurações será gerado serão gerados os impostos da seguinte forma na planilha financeira e posterior posteriormente na nota fiscal:
Veja abaixo exemplo de cálculo:
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Valor Devido (B)-(A) = 91,53-51,40 = 40,13
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2) Composição do valor de ICMS-ST a ser recolhido por diferencial de alíquota, considerando a diferença entre as alíquotas de ICMS Próprio e ICMS-ST:
Convênio ICMS 52/91 - ICMS-ST - Diferencial de alíquota - GO
Neste senário cenário o sistema já atendia, é preciso fazer a seguinte configuração:
1. - Parâmetros:
MV_UFBSTGO = "BA" (Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operações destinada a consumo e entre estados distintos) Esse parâmetro pode ser utilizado para o convênio 52/91 também.
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MV_STREDU = .F. (Indica se a redução da base de ST devera ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.)
2. - Configuração da TES no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro > Tipos de Entrada e Saída (MATA080).
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F4_LFICM (L.Fisc. ICMS) = "T - Tributado"/"O - Outros"/"I-Isento"
F4_CONSUMO (Mat.Consumo) = "S-Sim" (em caso de nota fiscal de entrada, essa configuração é obrigatória)
F4_ICMSTMT (Ded.ICM.ST) = "2 - Não"
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F4_MKPSOL (Marg. Solid.) = "2 - Configuracao"
F4_MKPCMP (MKP ICM Comp) = "2-Não"
3. - Rotina Exceções Fiscais no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastros > Excecoes Fiscais (MATA540).
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Preencher os campo F7_ALIQEXT (Aliq. Externa) e F7_ALIQDST (Al.ICMS Dest) com as alíquotas desejadas:
4. - Cadastro de Produtos no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastros > Produtos (MATA010).
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B1_PICMRET (Solid. Saida) = 0,0101 (MVA Fictício para possibilitar o cálculo do ICMS-ST ou informar o MVA correspondente ao produto)
B1_PICMENT (Solid. Entr.) = 0,01
B1_GRTRIB (Grupo Trib.) = 002
O percentual poderá ser informado também via Exceção Fiscal (MATA540) ou UFxUF (FISA080).
5. - Cadastro de Clientes no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro > Clientes (MATA030).
...
A1_EST (Estado) = "BA"
Com essas configurações será gerado serão gerados os impostos da seguinte forma na planilha financeira e posterior posteriormente na nota fiscal:
Veja abaixo exemplo de cálculo:
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Com os dois exemplos chegamos no mesmo resultado com R$51,40 de ICMS próprio e R$40,13 de ICMS-ST.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
DIFAL - Redução base de cálculo referente ao Convênio 52/91 - BA
Convênio ICMS 52/91 - ICMS-ST - Diferencial de alíquota - GO
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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