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  • DDLEGFIN-790 - DT Identificar Na Devolução A NF De Item Avariado.

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tabsParametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
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defaultyes
referenciapasso1

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 30.1.0.223 ou versão superior e atualize as tabelas:


Tab. Cadastro Itens de Troca e Avarias de Fornecedor (PCDEVAVARIAI);



Tabela de Grupo de Avaria (PCGRUPOAVARIA).


2. Atualize as rotina 1182 - Gestão de Avarias para versão30.12.000.030 ou 5 ou versão superior;

3.  Atualize a rotina 1302 - Devolução A Fornecedor para versão30.1.000.048 ou 59 ou versão superior;

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
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title1182 - Gestão de Avarias

1. Acesse a rotina 1182, clique o botão Cadastro de Motivos de Avaria;

1.1 Clique o botão Novo, informe o campo Descrição, posteriormente botão Confirmar e botão Voltar;

2. Clique a opção Efetuar Entrada de Avaria e clique o botão Novo;

2.1 Informe o Código de Barra ou Código do Produto, Fornecedor e Motivo Avaria (cadastrado anteriormente);

2.2  Informe  Qtde.(quantidade), Obs(observação) e clique o botão Adicionar;

2.3 Posteriormente botão Confirmar e botão Voltar;


3. Clique a opção Grupo e Lote de Avaria;

3.1  Na aba Gerar gripo/lote de avaria informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade. Na caixa Dados do grupo / lote de avaria selecione a opção desejada;

3.2 Informe o Nº pedido;

3.3  Na aba Produtos(s) avariado(s) informe a coluna Qtde. lançamento;

3.4 Na coluna NF Entrada, clique a opção de  pesquisa;


3.5 Na tela Pesquisar Nota Fiscal de Entrada informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione o botão Pesquisar. Note que os campos Fornecedor e Produto já virão automaticamente preenchidos de acordo com o informado na tela anterior;

3.6 Selecione a NF de Entrada desejada, clique o botão Confirmar e Confirmar novamente;



3.7 Na tela Confirmação, note a geração código do Grupo /lote avaria;


3.8 Acesse a aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria;

3.9 Informe o Código do grupo cadastrado anteriormente, conta e clique o botão Pesquisar;

3.10 Marque o código grupo desejado e clique o botão Efetuar baixa e posteriormente Ok.




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title1302 - Devolução A Fornecedor

1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

2. Informe a Filial, Fornecedor(Cliente), Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca e demais campos conforme necessidade;

3. Acesse a aba Pré-Devolução Avaria e clique o botão de pesquisa do campo Num. Transação Dev. Avaria;

3.1 Na tela Pesquisar, selecione o Grupo avaria desejado e clique o botão Confirmar;



3.2 Clique o botão Processar a aba Pré-Devolução Avaria; 

3.3 Note na aba Itens Incluídos note também a coluna Nota Fiscal Entrada (Nº Nota) que refere-se ao registrado para o item de devolução (Pré-Devolução Avaria) na tabela PCDEVAVARIAI (Tela Gestão de Avaria 1182).


Image Modified


3.4 Acesse a aba Tributação, clique botão Tributação;

3.5  Acesse a aba Financeiro, selecione a forma de pagamento desejada e aba Complemento conforme necessidade;

3.6 Clique o botão Gravar Devolução. Marque a opção Sim da tela Confirmação;


3.7 Na tela Notas Fiscais de Entrada, informe as colunas Série, Modelo e Chave NFe e clique o botão Confirmar e botão Ok.

Observação:  ao gravar a devolução é feito vínculo  do lançamento de Devolução a Fornecedor com as notas fiscais de Entrada que foram  informadas para os itens na Pré-devolução Avaria (PCDEVAVARIAI) e/ou as Notas Fiscais de Entrada  informadas na tela de Informação da Nota Fiscal da rotina 1302,  para as mesmas tabelas registradas atualmente.







04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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