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Campo

Descrição

Estabelecimento Padrão

Inserir o Estabelecimento mais utilizado pelo Estoque ou o Estabelecimento padrão.

Informações
titleImportante:

O parâmetro informado é assumido automaticamente pelo sistema, na digitação, no caso da Empresa possuir apenas um Estabelecimento, ou é mostrado no vídeo, como padrão, para ser confirmado ou alterado.

Depósito Padrão

Inserir o depósito padrão do estoque.

Integra WMS

Quando assinalado, identifica integra com o WMS.

Lote Alocação WMS

Inserir o lote que será usado para geração das alocações do estoque para atendimento das requisições de estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Integra WMS, sendo obrigatória sua informação.

Estabel Único

Quando assinalado, identifica que o módulo trabalha com um estabelecimento Único, não solicitando o código de estabelecimento nas transações do estoque, assumindo o valor indicado no campo Estabelecimento Padrão.


Item com Múltiplas Referências

Quando assinalado, identifica que o módulo efetua o controle de estoque com múltiplas referências. Poderá ser informada mais de uma referência para o mesmo lote do item.

Aprovação Requisição

Quando assinalado, determina a utilização de aprovação eletrônica das requisições geradas na Função Requisição do Estoque (CD1406), a qual consiste em gerar pendências de aprovação para os documentos e posteriormente possibilitar a aprovação das mesmas dentro de critérios e parâmetros previamente definidos. Veja mais detalhes no Processo Aprovação Eletrônica.

Caso esse campo não seja assinalado, as requisições do estoque não são encaminhadas para aprovação eletrônica.

Valida Centro Custo

Quando assinalado, o sistema na execução da função requisição/solicitação de compras valida se o centro de custo está relacionado com o usuário, (via função Requisitantes Centro Custos CD0254), apresentando a seguinte mensagem:

Requisitante não pode requisitar materiais para o Centro de Custos informado. Deve haver um relacionamento entre requisitantes e Centro de Custos.

Atualiza Consumo Até a Data

Quando assinalado, indica que o consumo será atualizado até a data.


Utiliza Consumo Prev Estab

Quando assinalado, será utilizado o conceito de consumo previsto para o estabelecimento. Veja mais detalhes no conceito Consumo Previsto.

Gera Rastreabilidade Contábil

Quando assinalado, será gerada uma tabela interna, a qual permitirá que outras funções possam rastrear as apropriações contábeis, chegando-se à demonstração sumariada dos movimentos de Estoque do EMS 2.

 Dep Fechado

 Quando assinalado será permitido efetuar os movimentos para essa função,, sendo que essa valorização é por Estabelecimento que utiliza o sequenciamento de  Estabelecimento de origem e destino no CE0132.

Não será permitido marcar esse parâmetro quando o tipo de fechamento for Global ou o Fechamento seja Agrupado Por Empresa.

 Armazém Geral Quando assinalado será permitido efetuar os movimentos para essa função, podendo ser utilizado em todos os tipos de fechamento do estoque.
Consiste Saldo Data Consumo

Selecionar uma das opções que define que informação será considerada na requisição do item. As opções disponíveis são:

  • Não consiste: Quando estiver selecionada essa opção, o sistema permitirá requisitar um item de uma data passada, mesmo que não possua saldo na data do consumo (Situação atual);
  • Todos Períodos: Nessa
Consiste Saldo Data Consumo

Selecionar uma das opções que define que informação será considerada na requisição do item. As opções disponíveis são:

  • Não consiste: Quando estiver selecionada essa opção, o sistema permitirá requisitar um item de uma data passada, mesmo que não possua saldo na data do consumo (Situação atual);
  • Todos Períodos: Nessa opção o sistema não permitirá requisitar o item se na data da transação ou na data atual não houver saldo suficiente;
  • Somente Períodos Anteriores: Nessa opção o sistema fará a validação do saldo na data apenas para períodos anteriores. Veja o exemplo abaixo:

Informações
titleExemplo:

Se o mês corrente for Maio de 2017, quando houver o consumo em qualquer dia de Maio, o sistema permitirá a baixa do estoque validando apenas contra o saldo atual. No entanto, se o consumo for para uma data no mês 04/2017, o sistema irá verificar se existe saldo suficiente naquela data e não permitirá que o saldo fique negativo, mesmo havendo saldo atual.

Num Pag Diário

Inserir o número de páginas que o Livro Diário do Estoque pode conter.

Quando o Diário atingir esse número parametrizado, automaticamente reinicia numerando a partir da página 01.

Ult Página Diário

Inserir o número da última página do diário.

Deve ser informado apenas no início da implantação, caso se deseje dar continuidade a algum livro já existente. Ou quando da reimpressão do livro Diário Auxiliar de Estoque.

Informações
titleImportante:

Esse campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

Considera Inventário

Selecionar uma das opções que define que informação será considerada na comparação das contagens efetuadas no inventário. As opções disponíveis são:

  • Saldo: compara o resultado da contagem com o saldo do sistema.

  • Contagem: a comparação é feita entre as contagens.

Rateia Valor Unidade Negócio

Selecionar a opção que define a forma de rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a forma de explosão dos movimentos de estoque do tipo Requisição de Débito Direto (RDD). As opções disponíveis são:

Automático (Cálculo Preço Médio): quando selecionada, determina que o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) serão efetuados imediatamente após o Cálculo do Preço Médio (CE0401).

Nota
titleNota:

Se o cálculo do preço médio for On-Line, somente é possível efetuar a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) por intermédio do processo Batch.

Manual (Cálculo Rateio Unidade Negócio – Batch): quando selecionada, determina que o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) serão efetuados manualmente por intermédio da função Relatório Cálculo Rateio Unidade Negócio - Batch (CE0913).

Nota
titleNota:

Este campo somente será habilitado se na pasta Fechamento, o Tipo de Fechamento selecionado for "Por Estabelecimento", quando nesta pasta a opção selecionado for "Único" este campo ficará desabilitado.

Geração Dados Contabilização

Selecionar uma das opções que define como os movimentos contábeis do estoque serão contabilizados. As opções disponíveis são:

  • Integra: identifica que são integrados na contabilidade EMS.

  • Exporta: identifica que são exportados para um arquivo que pode ser importado em outro sistema.

Unidade de Medida

Selecionar uma das opções que define como será o tratamento da unidade de medida no estoque. As opções disponíveis são:

  • Informa: quando optado por informar a unidade de medida, em todas as transações do item na logística o usuário irá informar a unidade de medida do item e esta será validada contra a unidade de medida cadastrada para o item no estoque.
  • Default do Item: quando selecionada essa opção, em todas as transações do item na logística, o sistema assumirá a unidade de medida default do item, validando contra essa informação.

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Campo

Descrição

Atendimento de Requisição

Selecionar o atendimento de requisição. Os parâmetros disponíveis são:

  • Última Entrada

  • Médio

  • Base

  • Reposição

Atendimento de Solicitação

Selecionar o atendimento de solicitação. Os parâmetros disponíveis são:

  • Valor da Nota

  • Última Entrada

  • Médio

  • Base

  • Reposição

Informações
titleImportante:

Para o atendimento de solicitação, quando o tipo selecionado for “Valor da Nota”, será enviado o preço correspondente ao valor pago pelo item menos descontos.
Quando o preço selecionado for Última Entrada, Médio, Base ou Reposição, será enviado o preço armazenado ao item vezes a quantidade que está sendo movimentada.


Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Gerencial

Objetivo da tela:

Definir parâmetros para o fechamento Gerencial no Estoque.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Usa Fech Gerencial

Ao selecionar essa opção, será possível realizar o fechamento Gerencial no estoque.

Os campos abaixo dessa opção ficarão habilitados somente quando essa estiver selecionada.

Os programas que fazem tratamento para o fechamento gerencial passarão a mostrar as opções de cenário Fiscal/Gerencial

Fechto Prévio

Ao iniciar o cálculo do preço médio gerencial será feita uma pergunta ao usuário se trata-se do médio Oficial ou Prévio. Caso seja selecionada a opção Prévio, esse campo ficará marcado
Importante: Os campos abaixo ficarão desabilitados para edição após executar o programa de carga de saldo inicial
Cenário Gerencial

Código do cenário Gerencial que vai receber os lançamentos Gerenciais do Estoque.

O cenário deve estar parametrizado conforme o documento 02. Parametrização Controladoria

Data Fechamento GerencialData do último fechamento gerencial realizado. Deve ser informada que coincide com algum período do fechamento fiscal. Exemplo: Se o último fechamento fiscal foi em 31/12, então também deve ser informado 31/12 como último fechamento gerencial, pois os saldos iniciais do período gerencial será copiado com base no último período fiscal fechado.
Ult Per Fech GerenÚltimo Período Fechado Gerencial, conforme calendário gerencial no exercício contábil do cenário gerencial
Data Médio Mensal GerencialData que o preço médio gerencial foi calculado
Data Sumário GerencialData que o sumário contábil gerencial foi atualizado
Dt Contabilização GerencialData que a integração com a contabilidade foi realizada com o cenário gerencial
Início PeríodoData inicial do período Gerencial Aberto
Fim PeríodoData final do período Gerencial Aberto
Tem Moeda Geren 1Indica se o fechamento gerencial possui moeda alternativa
Moeda Gerencial 1Código da moeda alternativa 1
Tem Moeda Geren 2Indica se o fechamento gerencial possui uma segunda moeda alternativa
Moeda Gerencial 2Código da moeda alternativa 2
Gera ACT GerenIndica se deve ser gerado ACT pelo cálculo do médio Gerencial. Caso essa opção esteja desmarcada e for gerado algum ACT, o cálculo do médio será automaticamente desfeito
Moeda Contab GerenMoeda utilizada para gerar os lotes na contabilidade. Caso a empresa opte por não utilizar a moeda zero (Real) como moeda principal para o fechamento Gerencial, deve ser informado o código da moeda para integração
Fase Cálculo Médio Gerenc

Ao iniciar o cálculo do médio gerencial em fases, indica qual a fase que encontra-se calculada. As opções são:

  1. Não Calculado
  2. Itens Comprados
  3. Ordem manutenção
  4. Ordem Investimento
  5. Ordem Produção


Mais detalhes sobre o fechamento Gerencial podem ser encontrados no link: Fechamento Gerencial - Estoque


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Depósitos (CD0601)

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