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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24062408
DATA DE LIBERAÇÃO - 2606
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
Almoxarifado |
Ajuste na integração contábil de custos.
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Ajuste na integração de custos contábeis. |
Feito ajuste para integração contábil.
DCMHBF-16916Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll FlexAo dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10.
DCMHBF-17292Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos
Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
TS - Status dos itens da OC incorretos após exclusão de coleta total ou parcial- SQL Ajustar o status do pedido de compras para excluir uma nota fiscal. | |||
Costão do Santinho - Melhoria na mensagem de inconsistência no processamento do XML fora do padrão Feito ajuste na mensagem ao importar XML. | |||
Correção ortográfica na tela de "Gestão Estoque" Correção ortográfica | |||
#3 OC Autorizada com pendência de aprovação do 4° aprovado Retificação da instrução que retorna os substitutos. | |||
Costão do Santinho - A alteração de uma coleta de mercadorias está eliminando o ICMS A Recuperar quando temos o cenário de Regime Especial do ICMS acionado. Não integrar o valor do ICMS a recuperar ao custo do produto ao utilizar Regime especial de ICMS no parâmetro do almoxarifado. | |||
Compras | Previsão originária de uma OC sem cotação com mais de um item não leva valor correto O total da previsão no CAP deve ser igual ao total da ordem de compra |
12.01.2406.06
ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé
Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado.
Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos
Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados.
COMPRAS - Valores duplicados na OC
Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores.
Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção
Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato.
12.01.2406.05
ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé
Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | |
Controle Financeiro |
Cfinan - Erro ao realizar conciliação bancária 'CODLANCAMENTO' não encontrado
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Contas a Pagar |
Retificação do método que controla os alterados.
DCMHBF-16899Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil
Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras.
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída.
Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa.
Contabilização de Alteradores
Criado um método que retorna as permissões
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx
incluindo a opção de gerar em excel
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela
Redimensionar o campo de fornecimento.
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos
Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado
12.01.2406.05
Lançamentos Contábeis - Ambiente Cloud - A implementação feita não deixa o usuário indicar o diretório a ser salvo
Incluído a opção de gerar em excel
CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo
Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida.
1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra;
2) Ajuste na tela de lançamento de documento com ordem de compra, verificando no momento da entrada do documento a indicação da bandeira no parâmetro.
CAF - Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF
Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo
Fatura
12.01.2406.02DCMHBF-16701
Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada
Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo
FATURA - Erro ao editar o número da nota de comissão
Retificação da conversão de valores.
Erro ao Gerar TED Banco SAFRA Validar se existe código de barras | |||
Erro ao emitir Relatório de Valores Pagos incluindo informação de Consolidado Retificação do método que filtra as empresas consolidadas | |||
CLONE - Melhorar mensagem de erro ao utilizar documentos emitidos em operações de parcela/engloba Retificação da mensagem, removendo informações técnicas | |||
Contas para Receber | CAR - Contas/Caixas x Tipo de cobrança inativa estão sendo apresentados na tela de Documentos X Cobranças Carregar apenas contas ativas do usuário logado. |
HTML |
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