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...

Campo:Descrição:

Peso Bruto

Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Peso Líq

Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Depósito Padrão

Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque.

Nota
titleNota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601).

Localização

Selecionar o código correspondente à localização do item no Estoque.

Nota
titleNota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento (CE0105).

Origem

Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:

  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);

  • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;

  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.".

Nota
titleNota:

Essa informação também pode ser modificada por intermédio do programa Manutenção de Famílias para Faturamento (FT0306).

Altura

Inserir a altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Nota
titleNota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Largura

Inserir a largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Nota
titleNota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Comprimento

Inserir o comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.

Nota
titleNota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Emissão NF

Selecionar a unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

  • Unidade do Item.

  • Unidade da Família Materiais.

  • Unidade do Cliente.

Item Faturável

Quando assinalado, indica que o item pode ser faturado.

Informações
titleImportante:

Na integração da Solução da Operacional Têxtil (SGT) com o EMS, este campo nas inclusões será atualizado como Sim no EMS.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item sofrerá baixa no estoque.

Localização ?#353;nicaÚnica

Quando assinalado, indica que o item possui localização física única no Estoque.

Tipo Controle

Exibe o tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.

Informações
titleImportante:

Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Itens para Estoque (CE0106).

Tipo Controle Estq.

Informa o tipo de controle físico do item.

Informações
titleImportante:

Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Famílias de Estoque (CE0102).

Nota:

Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permite o relacionamento entre itens e inserir as informações fiscais dos itens de faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:Descrição:

Código Imposto

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo

"

Imposto de Valor Agregado

"

, não sendo possível informar impostos do tipo

"

Imposto de Retenção

"

e

"

Imposto Taxado

"

, com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o

?#8364;œIVA

IVA Taxado ou Incluso

?#8364;?

, conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.

Nota:

Para o cálculo do

?#8364;œIVA

IVA Taxado ou Incluso

?#8364;?, vide Função

, ver o programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

 

Classificação Fiscal

Image Added

Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.

Informações
titleImportante:

Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor

?#8364;œ00?#8364;?

0.

 

ServiçoServiço

Image Added

Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.

Nota
titleNota:

Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa Famílias para Faturamento (FT0306).

Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.

 

Serviço INSS

Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.

Nota
titleNota:
Esse código é utilizado como padrão na emissão da nota fiscal de serviço.
 

Fator Reajuste ICMS

Image Added

Inserir o fator de reajuste do ICMS. 

Tipo Apuração de IPI

Image Added

Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:

  • Decendial;.

  • Mensal.

Informações
titleImportante:

Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão Sim para a pergunta

?#8364;œDeseja

Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação

??#8364;

?. Será apresentada a

janela  Manutenção

tela Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603), na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal.

 

Alíquota ISS

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Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. 

Alíquota IPI

Image Added

Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)..

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado

na função

no programa Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal.

 

Família IPI

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Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

 

Número Item DCR

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Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).

Informações
titleImportante:

Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.

 

Cód SEFAZ-SP

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Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.

Nota
Informações
titleImportante:

O código SEFAZ é cadastrado por intermédio

da função 

do programa Cadastro de Código do SEFAZ-SP (OF0323).

 

Cód GTIN (Trib)

Image Added

Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.

Nota
titleNota:

O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras.
O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.

 


Cod Trib ICMS

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Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido.

 

Trib ISS

Image Added

Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido.

 

Cod Trib IPI

Image Added

Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido.

 

Suspensão IPI

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Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.

 

Possui IPI Diferenciado

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Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.

Nota
titleNota:

Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI.

Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI.

 

Incentivado PE

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Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.

 

Combustível/Solvente

Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente.

 

Grupo IETU

Image Added

Informar o grupo IETU relacionado ao produto.

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