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Campo:

Descrição:

Est Cobrança Padrão

Selecionar o estabelecimento a receber a cobrança referente a compra. O estabelecimento informado será levado para a ordem de compra, quando da inclusão da mesma.

Nota
titleNota:
Este estabelecimento poderá ser alterado.

Est Entrega Padrão

Selecionar o estabelecimento padrão para entrega de mercadorias. Possui a mesma lógica do campo anterior.

Condição Pagamento

Selecionar a condição de pagamento padrão que utilizada pela ordem de compra e cotação quando da inclusão das mesmas.

Nota
titleNota:
A condição de pagamento poderá ser alterada na ordem de compra e na cotação da mesma.

Mensagem Padrão

Selecionar a mensagem padrão a ser utilizada na ordem de compra a ser cadastrada posteriormente.

Múltiplas Unid Medida

Quando assinalado, indica ao sistema a possibilidade de múltiplas unidades de medida cadastradas para a relação item x fornecedor.

Considera Somente Dias Úteis

Quando assinalado, indica que o sistema deve considerar somente os dias úteis para o cálculo da entrega da parcela da ordem de compra. Nesse caso, não serão considerados os sábados, domingos e feriados.

Informações
titleImportante:

O calendário considerado para a identificação dos dias úteis, sábados, domingos e feriados é definido na rotina de Manutenção do Calendário de Produção (CD0911).

Exemplo de utilização:

Data atual : 20/06/2016

Tempo de ressuprimento: 7 dias

SegTerQuaQuiSexSabDom
20212223242526
272829



Quando o parâmetro estiver assinalado, será sugerida a data de entrega como o dia 29/06/2016, uma vez que não considerou os dias 25 e 26, que são referentes a sábado e domingo.

Quando não assinalado, será sugerida a data do dia 27/06/2016, sem que sejam considerados sábados, domingos ou feriados.

Nota
titleNota:

As funções que calculam e sugerem a data de entrega da parcela, que consideram esse parâmetro são:

Cria como Pendente de Compl./ Incompleta

Quando assinalado, a solicitação de compra será criada como pendente de complemento/incompleta, impossibilitando a geração de ordem de compra enquanto a solicitação não estiver completa (com todos os itens). No momento da inclusão de itens, caso seja acionado os botões "OK" ou "Cancelar" (se já tiver algum item na solicitação) é questionado se o usuário deseja alterar a situação da solicitação para deixá-la liberada para geração de ordem de compra.

Sugere narrativa do item

Quando assinalado, determina que a narrativa do item deve ser reaproveitada e ser sugerida como narrativa da ordem de compra, no momento da inclusão de Ordens (HTML.CC0301).

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Campo:

Descrição:

Clicbusiness

Quando selecionado, indica que a integração com o Clicbusiness está habilitada.

Informações
titleImportante:
Esse campo vem por padrão marcado, caso o usuário deseje desabilitar a integração, deve desmarcá-lo.

Experiência de uso aceita

Quando assinalado, apresenta a janela CC0104A, na qual é possível ter acesso ao termo de aceite, que estando de acordo o usuário deve confirmar o aceite.

Informações
titleImportante:
Uma vez assinalado o campo, não é possível desmarcar o mesmo.

Cotações visíveis no Clicbusiness

Quando assinalado, indica que nas telas de solicitação de cotação o parâmetro “Visível no Clicbusiness” deve vir por padrão marcado, para indicar que a cotação pode ser publicada e estar visível no Clicbusiness.

Ambiente

Assinalar a opção de determina qual ambiente está sendo utilizado. As opções disponíveis são:

  • Homologação (ambiente de testes ou simulação)
  • Produção
Tp.ReceitaDespesa

Nesse campo será informado o Tipo de Receita Despesa utilizado no Fluxo de Caixa para os lançamentos referente ao adiantamento de pagamento de ordem de compra, este lançamento será do tipo "Entrada", utilizando a rotina do financeiro prgint\dcu\dcu003aa.r esta despesa deverá ser relacionado ao tipo de fluxo do financeiro como "Entrada" também.

Informações
titleImportante:

O código informado neste campo irá definir a classificação para o adiantamento de ordem de compra no Fluxo de Caixa.

Considera Data Prev.  PagamentoQuando este parâmetro for marcado ao gerar um pedido de compra utilizando a rotina CC0300 - Manutenção de Pedidos ficará visível o campo “Data Prev. Pagto:”, que será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.

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