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Ação:

Descrição:

Seleção

Por intermédio desse botão é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens.

Confirma

Por intermédio desse botão é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis.

Nota
titleNota:


Para clientes que possuem cenário IFRIC 22:

Caso existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque, emitida a seguinte mensagem: “55717 - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas.” Texto de Ajuda: “Para realizar a quebra do embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.”

Isto se deve pois no momento da quebra do Embarque, não é feito a quebra das Antecipações proporcional ao Novo Embarque gerado. O usuário deverá primeiramente desvincular as antecipações do Embarque de Origem e realizar a quebra. Em seguida deverão ser inclusas novamente as Antecipações no seu valor proporcional à nova quebra do Embarque gerado.

Atualiza Qtde Total a NacionalizarAtravés dessa opção é possível alterar a Qtde a Nacionalizar de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde a Nacionalizar com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde a Nacionalizar. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.
Atualiza Qtde Total Isenta

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Através dessa opção é possível alterar a Qtde Isenta de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde Isenta com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde Isenta. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens.


Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:Descrição:

Novo Embarque

Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Nova Dt. Entrega

Informar a nova data prevista de entrega do saldo. Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque.

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Integrado Visão DI

Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado.

Fatura

Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque.

Nota
titleNota:

A data de vencimento é calculada de acordo à condição de pagamento.

Qtde à Nacionalizar

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada.

Image Removed Qtde Isenta

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Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original que tem que ficar como isenta.

Nota
titleNota:

Importante: A quantidade informada na coluna Quantidade Isenta deve ser a quantidade que continuará isenta de impostos, ou seja, a quantidade que continuará vinculada ao embarque original que foi importado com suspensão dos impostos de importação. Então, a diferença entre a quantidade original e a quantidade informada nessa coluna será nacionalizada e para esta nova nota os impostos serão calculados.


Image Removed Qtde Saldo DIT

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Exibe o quanto há de saldo no Ato ConcessórioDIT (Documento de Importação Temporária) para o item em questão.


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titleNota:

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