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Como

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definir a regra de quebra para geração dos Orçamentos Filho e Pedidos de Venda?

Mais detalhes no link: Nova rotina de Troca e Devolução (LOJA720) - TGYH09

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11

Ocorrência:

Quando a venda é realizada em uma filial e a troca/devolução é realizada em outra filial, o sistema apresenta mensagem informando que o item da nota fiscal é inválido.

Ambiente:

SIGALOJA

Passo a passo:

Isso ocorre porque a nota fiscal pertence a outra filial.

Para que o sistema não faça essa validação, é necessário configurar o parâmetro MV_VLDNFO = .F. (falso). Desta forma o sistema não irá validar se a nota fiscal original existe.

Como definir quais serão os campos utilizados para a quebra na geração dos Orçamentos Filho e Pedidos de Venda?

Passo a passo:

Configurar o parâmetro MV_LJTPPED a regra desejada para realização da quebra:

ConteúdoRegra para Quebra
1Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega
2Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega + Código do Contato
3Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega + Data de entrega
4Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega + Data de entrega + Código do Contato
5Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega + Data da Montagem
6Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega + Data da Montagem + Código do Contato
7Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega + Data de entrega + Data da Montagem + Código do Contato
8Código da loja da reserva (SLJ) + Tipo de entrega + Data de entrega + Código do Contato + Turno de Entreg

Observações: