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Extrator Fiscal x TAF

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Manual do Extrator Livros Fiscais x TAF

Índice

Passo a Passo

Neste Tópico iremos demonstrar aos clientes como realizar a geração do Extrator Fiscal do ERP Protheus para integração com o TAF, além de fornecer algumas informações importantes para garantir a melhor utilização da funcionalidade.

Através desta funcionalidade é possível extrair todas as informações fiscais do Protheus afim de posteriormente integrá-las ao TAF, para verificar quais as informações extraídas basta analisar o arquivo Layout Único Atual.

O Extrator Fiscal está disponível aos clientes que possuem o Protheus da versão 11.50 em diante e que possuem licença para utilização do módulo SIGAFIS ( Fiscal ).

 

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idcards_sample
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelProcedimentos de Configuração

Procedimentos de Configuração

  • No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

NomeMV_ESTADO
TipoCaracter
DescriçãoSigla do estado da empresa usuário do sistema, para efeito de cálculo de ICMS
Valor Padrão 

Itens/Pastas

Descrição

NomeMV_EXTQTHR
TipoNumérico
DescriçãoIndica a quantidade de threads que será utilizada no Extrator.
Valor Padrão5

Atualmente esse parâmetro é utilizado apenas para geração do registro T013 (Documentos Fiscais).

Para os bancos Oracle e DB2 o processamento é sempre realizado em Mono Thread, independente da configuração

realizada pelo usuário no parâmetro.

 

Itens/Pastas

Descrição

NomeMV_DIMPTAF
TipoCaracter
DescriçãoDiretório onde deverão ser gerados os arquivos de integração com o TAF.
Valor Padrão(vazio)

Esse parâmetro deve ser utilizado no modelo de integração utilizando arquivo texto, pois será utilizado para indicar o diretório de geração dos arquivos.

Exemplo de preenchimento: E:/TAF_Files/

 

Itens/Pastas

Descrição

NomeMV_INTTAF
TipoCaracter
Descrição

Habilita a integração online do Backoffice com o TAF.

Valor PadrãoS

Somente deve ser habilitado se o SIGATAF for um MÓDULO do ERP. Em ambientes segregados não tem efeito.

 

Itens/Pastas

Descrição

NomeMV_SUBTRIB
TipoCaracter
DescriçãoEste parâmetro deve conter a Inscrição Estadual do contribuinte no Estado em que houver substituição tributária.
Valor Padrão 
Exemplo

SC123456789/RJ99999999/

As inscrições estaduais devem estar separadas por barras (/).

Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com

nome MV_SUBTRI e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2MV_SUBTRI3, etc.

Em uma nova perspectiva, criamos a tabela CLO, Cadastro de Inscrição Estadual.

Desta forma, quem não quiser utilizar o parâmetro, poderá utilizar o cadastro, para isso basta incluir as Inscrições e deixar o parâmetro em branco.

 

  • No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados e verifique os campos a seguir:

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela SFT - Itens do Livro Fiscal

CampoFT_TAFKEY
TipoCaractere
Tamanho100
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropriedadeVisualizar
TítuloTAFKEY ST1
 DescriçãoTAFKEY Integ Nativa TAF
Help    Flag de integração banco a banco com o TAF pelas tabelas ST1/ST2. O conteúdo deste campo é o mesmo dos campos TAFKEY das tabelas ST1 e ST2  do TAF.
UsadoSim
BrowseSim
ObrigatórioNão
Card
defaulttrue
id2
labelProcedimentos de Utilização

Procedimentos de Utilização

O Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados, por exemplo:

Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande, porém caso o cliente opte pela geração do extrator via Schedule uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas de forma rápida e prática.

Seguindo com este documento iremos demonstrar ambos formatos de configuração e geração do extrator.

 

Existem três modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:

TXT

Neste modelo é gerado um arquivo texto no local indicado pelo usuário com as informações extraídas da base

de dados, com esse arquivo é possível realizar posteriormente a integração no TAF.

Banco a BancoNeste modelo as informações processadas pelo Extrator são geradas diretamente em uma tabela no Banco de Dados (TAFST1)




Extração Nativa

Este modelo de integração é complementar aos dois citados acima, pois realiza a gravação direta dos cadastros e movimentos inseridos/alterados no Protheus na base do TAF, porém somente alguns estão contemplados para este modelo.

Cadastros/Movimentos contemplados:

  • Unidade de Medida
  • Produto
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Transportadora

Neste modelo de integração sempre que o usuário realizar a movimentação de um documento fiscal (Inclusão/Reprocessamento/Exclusão) os cadastros utilizados são gravados no TAF, abaixo a relação de cadastros que o TAF leva automaticamente quando utilizado no documento fiscal:

  • Complemento de Empresa
  • Processo Referenciado
  • Veículos
  • Equipamento ECF/SAT-CF
  • Documento de Arrecadação
  • Informações complementares
  • Observação do lançamento Fiscal
  • Contabilista
  • Produto
  • Cliente
  • Fornecedor
  • Transportadora
  • Unidade de Medida
  • Unidade de Medida para o Fator de Conversão
  • Cadastro de Natureza da Operação
  • Plano de Contas Contábeis
  • Centro de Custo

Movimentações que são enviadas nativamente ao TAF:

  • Documento Fiscal de Entrada
  • Conhecimento de Frete 
  • Documento Fiscal de Importação
  • Documento Fiscal de Saída
  • Exclusão Documento Fiscal de Saída 
  • Nota Fiscal Manual de Entrada
  • Nota Fiscal Manual de Saída
  • Complementos Fiscais do Documento
  • Reprocessamento do Livro Fiscal

Este modelo de integração apenas pode ser utilizado por clientes que utilizam o TAF como um módulo do ERP Protheus com o parâmetro MV_INTTAF habilitado no Configurador( conteúdo "S" ), clientes que utilizam outros cenários devem escolher entre os outros dois modelos citados acima.

Mais informações na seção "Integração Online Protheus x TAF".

Importante

As integrações não são exclusivas, ou seja, o usuário pode utilizar os três modelos de integração em seu ambiente de acordo com a sua necessidade ou optar pela utilização de apenas um único modelo.


Em Livros Fiscais acesse 
Miscelanea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).

 

Importante

Quando a extração está utilizando Schedule também existe esta mesma pergunta para que o usuário indique qual o tipo de extração que deseja realizar. A Totvs recomenda aos clientes a utilização do modelo Banco a Banco na extração das informações pois independe da geração de arquivo texto, o processo todo é executado sem a necessidade de interação do usuário, desde a extração até a inclusão no TAF.

 

Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário para a execução da rotina, sendo elas:

 

  • Diretório do arquivo a ser gerado e Local de Geração: (Quando Geração via TXT )
  • Data Inicial e Final do período que deseja extrair do Protheus:
  • Indica se o usuário deseja que sejam selecionadas as filiais de processamento
  • Indica a periodicidade de geração da apuração de IPI do cliente:
  • Indica qual o regime tributário utilizado pelo cliente:
  • Indica se o mês de extração é o mês de inicio da geração da escrituração Fiscal do CIAP:
  • Indica a seleção de Layouts. O usuário tem a possibilidade de gerar movimentos / cadastros específicos de acordo com sua necessidade, caso deseje gerar todas as informações fiscais do período selecione "Não", caso contrário será aberta uma tela após confirmar a Wizard para selecionar quais informações deseja gerar:
  • O usuário deve selecionar qual o modelo de integração que deseja executar ( TXT ou Banco a Banco )
  • Filtro para que o usuário indique qual o range de notas fiscais que deseja extrair do Protheus

 

Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:

 

  • Filtro para que o usuário indique qual o rangue de produtos que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Filtro para que o usuário indique qual o rangue de armazens que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica se considera saldo em poder de terceiros na extração,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica se considera saldo em processo,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica qual o motivo do Inventário,  informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
  • Indica o nome do arquivo gerado na emissão do relatório P7 do Protheus para extração das informações de inventário:
  • Indica a data de fechamento do estoque
  • Indica o modelo de geração do Registro 0210 ( por movimento ou por estrutura? ) - utilizado na geração do Layout T045 do TAF ( que representa o Bloco K da EFD ICMS/IPI )

 

Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:

 

Indica os códigos de receita quando existirem:

 

Seleção de Filiais Quando solicitada:

 

Seleção de Layout Quando solicitado:

 

Importante

O usuário deve sempre se atentar ao período que está sendo gerado e a relação com os layouts solicitados para geração, quando solicitada a geração de apurações, por exemplo, o período solicitado na extração deve ser todo o período fiscal, nos casos de movimentos sugerimos que o usuário crie um Schedule para extração diária das informações.

 

 

Extração automática

Ao realizar a configuração da extração via Schedule o usuário terá a opção de configurar os parâmetros de geração, as informações solicitadas são exatamente as mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:"


 

  • Para configuração do extrator via schedule é imprescindível que existam as perguntas abaixo no dicionário de dados. Para verificar acesse o Configurador (SIGACFG) em Base de Dados/ Dicionário/ Perguntas e verifique conforme a seguir:

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

1

Pergunta

Diretório do Arquivo Destino

Tipo

C

Tamanho

50

Help

Informe o Diretório destino do arquivo. Não utilizado no Schedule.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

2

Pergunta

Nome do Arquivo Destino

Tipo

C

Tamanho

20

Help

Informe o nome destino do arquivo. Não utilizado no Schedule.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

3

Pergunta

Date de

Tipo

D

Tamanho

8

Help

Informe a data início a ser considerada na extração dos dados.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

4

Pergunta

Data ate

Tipo

D

Tamanho

8

Help

Informe a data final a ser considerada na extração dos dados.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

5

Pergunta

Seleciona Filiais?

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe se irá selecionar as filiais para processamento ou se irá considerar apenas filial corrente. Não utilizada para Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

6

Pergunta

Período da Apuração de IPI?

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Período da Apuração de IPI:

- Mensal;

- Decendial.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Mensal

- Decendial

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

7

Pergunta

Incidência Tributaria Período

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Incidência tributário no período:

- Regime não-cumulativo;

- Regime cumulativo;

- Regimes não-cumulativo e cumulativo.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Reg. não-cumula

- Reg. Cumulativo

- Ambos

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

8

Pergunta

Ini. Obrig. Escrit. Fisc. CIAP

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Início Obrigação Escrituração Fiscal CIAP:

- Sim;

- Não.

Se Sim os registros T050AC  e T050AD são gerados para todos os bens com movimentação do ativo imobilizado (campo TIPO_MOV do registro T050AA igual a SI).

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

9

Pergunta

Seleciona Layouts?

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe se irá selecionar os layouts para processamento ou se considerará todos os layouts. Não utilizada para Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

10

Pergunta

Produto Inicial

Tipo

C

Tamanho

15

Help

Informe o código de produto início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

11

Pergunta

Produto Final

Tipo

C

Tamanho

15

Help

Informe o código de produto final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

12

Pergunta

Armazém Inicial

Tipo

C

Tamanho

2

Help

Informe o código de armazém início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

13

Pergunta

Armazém Final

Tipo

C

Tamanho

2

Help

Informe o código de armazém final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

14

Pergunta

Cons. saldo De/Em Terceiros

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Considera o saldo De/Em poder de Terceiros:

- Sim.

- Não.

- De Terceiros.

- Em Terceiros.

Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

- De Terceiros

- Em Terceiros

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

15

Pergunta

Cons. saldo em processo

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Considera saldo em processo:

- Sim.

- Não.

Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Sim

- Não

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

16

Pergunta

Motivo do Inventario

Tipo

C

Tamanho

2

Help

Motivo do Inventário:

- Final do período.

- Mudança de trib. da mercadoria (ICMS).

- Solic. da baixa cad., paral. temp. e outras.

- Na alteração de regime de pagamento.

- Por determinação dos fiscos.

Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Final período

- Mud. Trib. ICMS

- Sol. baixa cad.

- Alt. Reg. Pag.

- Determ.fiscos

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

17

Pergunta

Nome arq. Reg. Inv. Mod.7

Tipo

C

Tamanho

8

Help

Informe o nome do arquivo gerado pelo relatório Reg. Invent. Mod. 7(MATR460). Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

18

Pergunta

Data de fechamento do estoque

Tipo

D

Tamanho

8

Help

Data de fechamento do estoque. Utilizado para processamento do Inventário.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

19

Pergunta

Cod. Rec. prestação serviços

Tipo

C

Tamanho

6

Help

Informe o código da receita para prestação de serviços.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

20

Pergunta

Cod. Rec.demais operações

Tipo

C

Tamanho

6

Help

Informe o código da receita para demais operações.

Objeto

Edit

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

21

Pergunta

Período Job

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe se o Job está agendado para ser executado diariamente ou mensalmente. Utilizado apenas no Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Diário

- Mensal

Grupo

EXTFISXTAF

Ordem

22

Pergunta

Data Job Mensal

Tipo

C

Tamanho

1

Help

Informe a data a ser considerada para Job executado mensalmente:

- Considera Data De/Até.

- Primeiro Dia até Data Corrente.

- Mês anterior.

Utilizado apenas para o Schedule.

Objeto

Combo

Cont. Combo

- Cons. Dt De/Ate

- 1º Dia a Dt. Dia

- Mês Anterior  

 

 

Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule, são eles:

  • Período Job
  • Data Job Mensal

 

O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados, quando selecionada a opção "Diário" o processamento irá realizar a extração das informações do dia em que está sendo executado, quando seleciona a opção "Mensal" o próximo parâmetro que irá indicar o período de geração.

Quando selecionada a opção "Diário" no parâmetro acima o usuário tem a possibilidade de definir qual o período que deseja considerar para a execução do extrator, sendo:

  • Cons. Dt De/Até: Considera o processamento de acordo com as datas informadas nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
  • 1º Dia à Dt. dia: Considera o processamento do primeiro dia do mês corrente até a data corrente.
  • Mês Anterior: Considera o mês anterior ao período de processamento indicado nos parâmetros "Data De" e "Data Até"

Para maiores detalhes de configuração do Schedule acesse Schedule Protheus

Sugestão de Configuração da Extração Fiscal

Conforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de extração:

Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos na data de execução.

Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo:

 

Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente.

 

Após o término do período fiscal (Mês) o usuário deve executar manualmente pelo Menu a extração das informações de todo o período selecionando apenas as apurações que desejar:

Executa a rotina do extrator pelo Menu e Indica que deseja selecionar os Layouts a serem processados, neste caso seleciona apenas os Layouts de Apuração:

Registros de Apuração:

  • T020 - Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
  • T021 - Apuração de ICMS ST
  • T022 - Apuração de IPI
  • T045 - Apuração da Produção/Estoque ( Bloco K )
  • T051 - Apuração da DIFAL/FECP
  • T079 - Inventário
  • T082 - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta ( CPRB )

 

Realizando a configuração das extrações conforme citamos acima o usuário terá sempre uma integração rápida e manterá o ambiente do TAF  atualizado de acordo com as últimas alterações realizadas no Protheus.

 

Importante

Caso por qualquer necessidade o usuário precise reprocessar as movimentações referentes a um determinado dia que já foi processado pelo Schedule ele deve através do extrator (via menu) realizar a geração, se atentando para selecionar apenas os layouts desejados.

 

Após realizar a configuração da extração dos dados do ERP Protheus os clientes devem realizar a configuração das integrações em TAF - Efetue uma integração.

 

Card
id3
labelIntegração Online

Integração Online Protheus x TAF

Visando atender ambientes que utilizam O TOTVS Automação Fiscal como módulo do Protheus, foram disponibilizadas funcionalidades para que todo cadastro e movimentação seja integrada de forma automática e transparente, garantindo a integridade de informações do ERP com o TAF e agilizando a entrega das obrigações acessórias.

Para habilitar esta funcionalidade é premissa que seja habilitado o parâmetro MV_INTTAF ( preenchido com o conteúdo "S" ) e o campo FT_TAFKEY deve existir na base de dados ( na versão 12 disponível a partir do release 12.1.14, na versão 11 deve ser criado com o update U_UPDSIGAFIS ).

As rotinas que abrangem a integração online são:

MATA010 - Cadastro de Produtos
MATA020 - Cadastro de Fornecedores
MATA030 - Cadastro de Clientes
MATA050 - Cadastro de Transportadoras
QIEA030 - Cadastro de Unidade de Medida

MATA103 - Documento Fiscal de Entrada

MATA116 - Conhecimento de Frete 

MATA119 - Documento Fiscal de Importação

MATA461 - Documento Fiscal de Saída

MATA521 - Exclusão Documento Fiscal de Saída 

MATA910 - Nota Fiscal Manual de Entrada

MATA920 - Nota Fiscal Manual de Saída

MATA926 - Complementos Fiscais do Documento

MATA930 - Reprocessamento do Livro Fiscal

 

Fluxo da Funcionalidade

  1. Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de cadastros do Protheus ( listagem acima ), o sistema fará a integração automática dos dados para a base oficial do TOTVS Automação Fiscal. Por exemplo:
    1. Acessa a rotina MATA010 - Cadastro de Produtos ( tabela SB1 );
    2. Realiza inclusão de novo produto e confirma;
    3. Caso parâmetro MV_INTTAF = S esse produto será enviado automaticamente para a base do TAF;
    4. Acessa a rotina TAFA067 - Cadastro de Itens/Serviços ( tabela C1L ) e verifica que o produto foi integrado com sucesso.
  2. Sempre que confirmar uma operação nas rotinas de documentos fiscais do Protheus ( listagem acima ) , o sistema fará a integração automática dos dados para a tabela compartilhada TAFST2. Por exemplo:
    1. Acessa a rotina MATA103 - Documento Fiscal de Entrada;
    2. Realiza inclusão de novo documento fiscal e confirma;
    3. Caso exista na base de dados o campo FT_TAFKEY e o parâmetro MV_INTTAF = S, será startado novo processo ( thread ) onde o documento e todos os cadastros relacionados serão enviados para a tabela TAFST2;
      1. só serão enviados os cadastros que são realmente necessários, ou seja, que não existem no TAF ou que existem no TAF mas possuem alguma informação divergente;
      2. caso algum cadastro tenha sido alterado manualmente no TAF e essa alteração não tenha sido replicada no Protheus, neste momento o sistema entenderá que o registro precisa ser integrado novamente e a alteração realizada manualmente no TAF será perdida;
      3. orientamos que qualquer alteração de cadastros e movimentos deve ser realizada no sistema de origem, e enviado novamente para a base do TAF.
    4. Na sequência inicia-se a etapa 3 do fluxo.
  3. Depois que a movimentação foi enviada para a tabela TAFST2 inicia-se, no mesmo processo ( thread ), a integração dos dados para a base Oficial do TAF. Dando sequencia ao exemplo da etapa 2:
    1. Os dados da tabela TAFST2 são integrados para a base oficial do TAF;
    2. Acesse as rotinas de documento fiscal ( TAFA062S para notas de saída e TAFA062E para notas de entrada ) e verifique que o documento foi integrado com sucesso;
    3. Acesse as rotinas dos cadastros que foram enviados do Protheus para o TAF e verifique que foram integrados com sucesso.
Card
id4
labelInformações Técnicas

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

CDT – Inf. Complementares por Nota Fiscal   

CT1 – Plano de Contas              

SA1 – Cadastro de Clientes

SA2 – Cadastro de Fornecedores

SB1 – Cadastro de Produtos

SD1 – Itens Nota Fiscal de Entrada

SD2 – Itens Nota Fiscal de Saída

SD4 – Cadastro de Transportador

SF1 – Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada

SF2 – Cabeçalho Nota Fiscal de Saída

SF4 – Cadastro de Tipos de Entrada e Saída

SFT – Livro Fiscal por Item de NF  

Rotinas Envolvidas

EXTFISXTAF - Ext. Prot. TAF

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®

Card
id5
labelRegistros Gerados
TabelasRegistroDescrição
T001Complemento do Cadastro de Estabelecimentos
T001AACadastro de Inscrição do estabelecimento substituto
T001ABProcessos referenciados
T001ACCadastro de Veículos
T001ADCadastro do Equipamento ECF/SAT-CF
T001AECadastro de Documento de Arrecadação
T001AFCampos extras - GNRE On-Line
T001AGSaldo em estoque por produto
T001AHTabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns
T001AIIdentificação de Períodos Dispensados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições
T001AJCódigo dos Totalizadores da Redução Z
T001AKCadastro de Informações Complementares
T001ALCadastro de Observações do Lançamento Fiscal
T001AMIdentificação das empresas que possuem SCP (sócias Ostensivas)
T002Informações do contabilista
T003Cadastro de Participantes
T003AAAlteração do Cadastro de Participantes
T004Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta
T005Identificação das Unidades de Medida
T006Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão
T006AAFatores de Conversão de Unidade de Medida
T007Identificação do Item (Produtos/Serviços)
T007AAAlteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)
T007ABCONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO
T008Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
T009Cadastro de Natureza de Operação
T010Cadastro de Plano de Contas Contábeis
T010AAPlano de Contas Referencial
T010ABSubContas Correlatas
T011Cadastro de Centro de Custos
T012Cadastro de AIDF
T012AADocumentos fiscais autorizados
T013Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
T013AACadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )
T013ABCadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
T013ACCadastro de Operações de Importação
T013ADModais de transporte (Modelo 26)
T013AECadastro de Documento de Arrecadação referenciado
T013AFCadastro de Documento Fiscal Referenciado
T013AGCadastro de Cupom Fiscal Referenciado
T013AHCadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
T013AICadastro de Faturas( Modelo 01 )
T013AJCadastro de Vencimento de Faturas
T013AKCadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
T013ALObservações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
T013AMOutras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos documentos fiscais.
T013ANComplemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
T013AOComplemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
T013APCadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
T013AQLocal de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013ARComplemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
T013ASComplemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
T013ATComplemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
T013AUComplemento do Documento Fiscal - Modelo 09
T013AVComplemento do Documento Fiscal - Modelo 10
T013AXCadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal
T013AWComplemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
T013AYComplemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
T013AZAquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55)
T013BAFornecimento Diário de Cana (Modelo 55)
T013BBDeduções - Cana (Modelo 55)
T015Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
T015AACadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
T015ABComplemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
T015ACCadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
T015ADCadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AECadastro de Tributos por Item de Documento
T015AFCadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AGRessarcimento de ICMS em operacoes com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55
T015AHComplemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22 
T015AIComplemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
T020Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
T020AAAjustes da Apuracao do Tributo
T020ABInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao
T020ACInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais
T020ADInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Valores declaratorios
T020AEObrigacoes a recolher
T020AFResumo por CFOP
T021Apuração de ST
T021AAAjustes da Apuracao do Tributo
T021ABInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao
T021ACInformacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais
T021ADObrigacoes a recolher
T021AEResumo por Estado + CFOP
T022Apuração de IPI
T022AAAjustes da Apuracao do Tributo
T022ABDetalhamento do IPI por CFOP
T023Crédito de Pis/Pasep/Cofins relaivo ao período
T023AADetalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período 
T023ABAjustes da Apuracao do credito do PIS/Cofins
T023ACDetalhamento dos ajustes de crédito de PIS/COFINS apurado
T024Consolidação da Contribuição do período
T024AADetalhamento por código de receita
T024ABDetalhamento da contribuição do período
T024ACComposição da Base de Cálculo
T024ADAjustes da Contribuição Apurada
T024AEDetalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada
T024AFInformações adicionais de diferimento
T030Demais documentos e operacoes geradoras de contribuicoes e creditos nao vinculados ao documento fiscal
T030AAProcessos referenciados
T031Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base nos encargos de depreciacao e amortizacao
T031AAProcessos referenciados
T032Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base no valor de aquisicao/contribuicao
T032AAProcessos referenciados
T033Operacoes da atividade imobiliaria - Unidade imobiliaria vendida
T033AAProcessos referenciados
T033ABOperacoes da atividade imobiliaria - custo incorrido da unidade imobiliaria
T033ACOperacoes da atividade imobiliaria - custo orcado da unidade imobiliaria vendida
T034Contribuicao retida na fonte
T035Deducoes diversas
T036Creditos decorrentes de eventos de incorporacao, fusao e cisao
T037Credito presumido sobre estoque de abertura
T045Período de Apuração ICMS/IPI
T045AAEstoque Escriturado
T045ABOutras Movimentações Internas Entre Mercadorias
T045ACItens Produzidos
T045ADInsumos Consumidos
T045AEIndustrialização Efetuada por Terceiros
T045AFIndustrialização Em Terceiros - Insumos Consumidos
T050Credito de ICMS sobre Ativo Permanente
T050AAMovimentacao do bem ou componente do ativo imobilizado
T050ABOutros creditos CIAP
T050ACIdentificacao dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP
T050ADIdentificacao dos iten dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP
T060Contribuicao do PIS/PASEP ou da Cofins diferida em periodos anteriores - Valores a pagar no periodo
T061PIS/PASEP – Folha de salarios
T062Detalhamento das receitas isentas, nao alcancadas pela incidencia da contribuicao, sujeitas a aliquota zero ou vendas com suspensao - PIS/PASEP ou Cofins
T065Controle dos creditos fiscais - PIS/PASEP e/ou Cofins
T065AAApuracao de credito extemporaneo - Documentos e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins
T065ABApuracao de credito extemporaneo - Itens do Documento e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins
T066Informacoes de Exportacao - Complemento do documento
T066AAInformacoes de Exportacao - Itens dos documentos de exportacao
T066ABInformacoes de Exportacao - Exportacoes indiretas - Mercadorias de terceiros
T067Controle dos creditos fiscais - ICMS
T067AAUtilizacao dos creditos fiscais - ICMS
T068Contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP ou Cofins
T068AADetalhamento da contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP
T068ABDemonstracao do credito a descontar da contribuicao extemporanea - PIS/PASEP
T069Movimentacao diaria de combustiveis - Informacoes complementares do item do documento fiscal
T069AAMovimentacao diaria de combustiveis por tanque 
T069ABVolume de vendas
T070Bombas
T070AALacres das bombas
T070ABBicos das bombas
T071Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou Cofins
T072Informacoes sobre valores agregados
T073Totais de operacoes com cartao de credito/debito
T075Incorporacao imobiliaria
T075AAProcessos referenciados
T076Demonstrativo de credito sobre o transporte aereo - DCTA
T078Movimento ECF
T078AACadastro da Redução Z (Codigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16)
T078ABTotalizadores parciais da reducao Z
T078ACCadastro dos Itens do Movimento Diário
T078ADCadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF
T078AECadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF
T078AFCadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF
T078AGProcessos referenciados
T078AHResumo diário do ECF por PIS/PASEP
T078AIResumo diário do ECF por Cofins
T078AJResumo diário do ECF por ICMS
T078AKComplemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)
T078ALRegistro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E)
T079Inventario
T079AAItens do Inventario
T079ABInformação complementar do Inventário
T080Movimento SAT-CF-e
T080AACupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT)
T080ABCadastro dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
T080ACCadastro dos Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
T080ADProcessos referenciados
T081Controle de Produção diária da Usina
T082Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T082AAComplemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição
T082ABProcessos referenciados
T083Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T083AAAjustes da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta
T084Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido
T084AAConsolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido
T084ABProcessos Referenciados
T085Composição da receita escriturada no periodo - Detalhamento da receita recebida pelo Regime de caixa
T086Identificação da Pessoa Juridica/Estabelecimento
T086AAConsolidação das Operações do periodo
T086ABProcessos referenciados
T086ACComposição das Receitas, Deduções e/ou exclusões do periodo
T086ADProcessos referenciados
T086AEComplemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Periodo
T086AFProcessos referenciados
T087Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
T087AADetalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)
T087ABMapeamento Referencial do Saldo Final
T087ACSaldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
T087ADMapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
T088Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
T088AABalanço Patrimonial
T088ABMétodo de Avaliação de Estoques
T088ACInformativo da Composição de Custos
T088ADDemonstração do Resultado do Exercício
T089Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
T090Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
T090AALançamentos da Parte A do e-Lalur
T090ABConta da Parte B do e-Lalur
T090ACContas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
T090ADNúmeros dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil
T090AEIdentificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento
T090AFLançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A
T090AGIdentificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento
T090AHControle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
T090AILançamentos da Parte A do e-Lacs
T090AJConta da Parte B do e-Lacs
T090AKContas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs
T090AL Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil
T090AM Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento
T091Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
T091AARegistros Genericos - Bloco N
T091ABInformações da Base de Cálclulo dos Incentivos Fiscais
T092Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido
T092AABalanço Patrimonial
T092ABRegistros Genéricos - Bloco P
T092ACDemonstrativo do Resultado do Exercício
T093Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbtirado
T093AARegistros Genericos - Bloco T
T094Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas
T094AABalanço Patrimonial
T094ABRegistros Genericos - Bloco U
T094ACDemonstração do Resultado
T095Atividades Incentivadas – PJ em Geral
T096Registros Genéricos - Bloco X
T097Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)
T097AAOperações com o Exterior – Contratantes das Exportações
T098Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)
T098AAOperações com o Exterior – Contratantes das Importações
T099Participações no Exterior
T099AAParticipações no Exterior – Resultado do Período de Apuração
T099ABDemonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior
T099ACDemonstrativo de Resultados no Exterior de Coligadas em Regime de Caixa
T099ADDemonstrativo de Consolidação
T099AEDemonstrativo de Prejuízos Acumulados
T099AFDemonstrativo de Rendas Ativas e Passivas
T099AGDemonstrativo de Estrutura Societária
T100Comércio Eletrônico
T101Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
T102Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
T103Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
T104Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
T105Discriminação da Receita de Vendas dos Estabeleciamentos por Atividade Econômica
T106Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
T107Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora
T108Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuiçao Previdenciária Retidos na Fonte
T109Doações a Campanhas Eleitorais
T110Ativos no Exterior
T111Identificação de Sócios ou Titular
T112Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular
T113Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas
T114Participação Permanente em Coligadas ou Controladas
T115Fundos/Clubes de Investimento
T116Participações em Consórcios de Empresas
T116AAParticipantes do Consórcio
T117Dados de Sucessoras
T118Outras Informações
T119Outras Informações (Lucro Presumido)
T120Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)
T120AAInformações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)
T121Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas
T122Informações de Optantes pelo PAES
T123Outras Informações
T124Lançamento Contábil 
T124AAPartidas do Lançamento
T125Tabela de Histórico Padronizado
T126Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial
T127Abertura do Arquivo Digital ECF e Parâmetros Complementares
T128Declaração de Informações de operações Relevantes (DIOR)
T128AATributos vinculados a DIOR
T129Informações de Períodos Anteriores
T130Informação do Demonstrativo de Livro Caixa
T150Periodo de Compensacao de Divida Ativa
T150AAMovimento de compensação de Dívida Ativa
T151Período de Administradores de Centros Comerciais
T151AAMovimento de Administradoras de centros comerciais
T152Regime da Empresa
T152AAReceita Bruta Mensal
T152ABAjustes de Valores
T152ACDistribuição de Valores
T900Consolidado - Resumo mensal dos itens do ECF por estabelecimento (Código 02 e 2D).
T901Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de D'Água Canalizada (Código 29) E Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (EMPRESAS OBRIGADAS OU NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) –Documento de Saída
T901AAComplemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 28 e 29) – Documentos de Saídas - PIS/PASEP
T901ABComplemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 28 e 29) – Documentos de Saídas - Cofins
T901ACProcessos referenciados
T902Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Emitidas em via única (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)
T902AARegistro Analítico dos Documentos (Código 06)
T902ABRegistro de informações de ST por UF (Código 06)
T903Consolidado - Identificação do Equipamento SAT-CF-E
T903AAResumo diário de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) PIS/PASEP e/ou Cofins
T903ABResumo diário de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) PIS/PASEP e/ou Cofins Apurado por Unidade de Medida de Produto
T903ACProcessos referenciados
T903ADResumo Diário do CF-e (Código 59)
T904Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem  (Código 14) e Passagem Ferroviária  (Código 16)
T904AADocumentos Cancelados dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem  (Código 14) e Passagem Ferroviária  (Código 16)
T904ABComplementos dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem  (Código 14) e Passagem Ferroviária  (Código 16)
T905Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem  (Código 14) e Passagem Ferroviária  (Código 16) e Resumo de Movimento Diário (Código 18)
T905AAProcessos referenciados
T906Consolidados - Resumo Diário de Cupom Fiscal por ECF (Códigos 2D, 13, 14, 15 e 16)
T906AAProcessos referenciados
T907Consolidados - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
T907AAComplemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Códigos 21 e 22) PIS/PASEP
T907ABComplemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Códigos 21 e 22) Cofins
T907ACProcessos referenciados
T908Consolidados - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) - (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DOS
ARQUIVOS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS 115/03).
T908AARegistro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22)
T908ABRegistro de Informações de Outras Ufs, relativamente aos serviços "não-medidos" de televisão por assinatura via satélite
T999Registro de Exclusão