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Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. 

Nr Entrega

Exibe o número da entrega do item da nota fiscal.

Item

Exibe o código e a descrição do item da sequência. 

Referência

Exibe o código e a descrição da referência do item. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Parametrizado a Baixa de Estoque.

Quantidade UN Item

Exibe e possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade.

Quantidade Un Família

Exibe e possibilita modificar  a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o controle do item for pela unidade da família.

Tab Preços

Exibe a tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Inserir ou modificar o valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto  sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

 

Peso Liquido

Inserir o peso líquido e sem embalagem do item em referência.

Nota
titleNota:

Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

Conta Custo Contábil

Inserir o código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:  se

  • se o item for débito direto e baixar estoque ou for operações de terceiros;
  se
  • se o item for tipo de controle físico e for devolução a fornecedor ou transferência ou operações de terceiros;
  se
  • se o item não baixa estoque e for operações de terceiros.
Nota
titleNota:

O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não.

A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme necessidade.

Esta informação é captada do campo Conta Aplicação, pasta Estoque 2/2, função Manutenção Itens para Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Controle de Estoque. Caso essa informação esteja em branco nessa função, então o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações.

CC Custo Contábil

Inserir o código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.

Tipo Atendimento

Exibe o tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:  Na

  • Na unidade do Item
  Na
  • Na unidade da Família de Materiais
  Na
  • Na unidade do cliente

 

Nota
titleNota:

Esse campo não é visualizado no produto internacional.

Unidade Negócio

Selecionar a unidade de negócio do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado.

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regra a seguir:

  • Caso a nota esteja relacionada a um pedido de venda, é considerada a unidade informada para o pedido.

  • Caso a nota seja de devolução de nota fiscal do fornecedor, é considerada a unidade de negócio da nota de entrada.

  • Não atendendo a nenhuma das situações acima, é considerada a unidade de negócio do Relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140).

Perc Desc ICMS

Exibe o percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.

Peso Bruto

Exibe o peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, função Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.

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Campo:

Descrição:

Narrativa

Exibe a narrativa informada para o item por intermédio da Função da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na Função na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”.

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Objetivo da tela:

Definição e regra para o CIAP podem ser visualizados em Conceito CIAP.

Com o acionamento da pasta CIAP, na tela Cálculo de NF – Itens da Nota, é apresentada esta tela.

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Faturamento de Pedidos (FT4002)

Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)

Busca da Unidade de Medida do Item do Estoque

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