Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | |||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | |||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal. | |||||
Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. | |||||
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor. | |||||
Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação. | |||||
Rendimento | Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. | |||||
Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável. | |||||
Ind Aquisição | Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor.As opções disponíveis são:
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Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
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