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Painel
titleIntrodução

A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.

  • Nota Fiscal de Saída:
  • Utilizada para separar materiais de documentos já faturados.
Painel
titleFluxo do Processo

Ordem de separação por Documento de Saída:

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titleFluxo



Painel
titleConfiguração do processo
Aviso
titleAtenção

Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

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titleOrdem de separação por Documento de Saída


Configurar Operador.

  1. Acessar o modulo Estoque/Custos
  2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  3. Clique Incluir
  4. Informe os campos obrigatórios

Configurar os parâmetros do sistema


    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
    4. Edite o parâmetro MV_CBPE007
    5. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.



    6. Estorno das informações da nota na Ordem de Separação.
Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
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titleCenário: Ordem de Separação por documento de saída


  1. Cadastrar Cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  2. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    Clique Confirmar

  4. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla


  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado

    5. Clique Confirmar

  6. Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo
    b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    c.Clique incluir

    d.Clique Salvar

  7. Cadastrar Pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
    5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
    6. Faturar o Item




  8. Gerar Ordem de Separação.
    1. Acessar Modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
    3. Clique em Gerar.
    4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.


    5. Clique em OK
    6. será apresentado novo conjunto de parâmetros para o ACD Mobile vamos deixar as configurações conforme abaixo:
    7. Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
    8. Visualize a Ordem de separação por documento de saída

    9. Verificar o procedimento via ACD Mobile .

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titleOrdem de separação por documento de saída.
  1. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.


    3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.

  2. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

    1. Acessar o modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    3. Clique visualizar, verifique a separação realizada.