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Balancete Orçamentário

O Balancete é um relatório contábil oficial exigido pela Legislação. Ele reflete a contabilidade de uma empresa ou organização num determinado período.

O relatório de Balancete Orçamentário permitirá a visualização e controle dos Orçamentos confrontados com as contabilizações realizadas.

ATENÇÃO ÀS PARAMETRIZAÇÕES!

! O relatório somente será impresso de maneira correta quando utilizados os formatos de folha A4 ou Carta (neste caso, a impressora padrão da máquina deve possuir estas configurações).

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.

Desenvolvimento/Procedimento

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Data Inicial / Final: Informe a faixa de datas desejada para a impressão do Balancete. Estas datas deverão estar dentro do Período Contábil vigente.  

O campo data será carregado automaticamente com a última data informada no Relatório, salvo nas preferências.  

Ao lado do campo data, que pode ser utilizado a opção "filtro automático de datas" que possibilita retornar os períodos fixos (Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual) e aplicá-lo como período do Balancete.  

Basear na Data de Cotação: Esta opção permite a impressão dos valores baseando na data da cotação dos lançamentos. Marcando esta opção, o sistema buscará os lançamentos que possuírem a data da cotação dentro do período informado no intervalo de datas.

Observação: Esta opção somente será visualizada nesta janela, se nos "Parâmetros/Lançamentos" a opção "Usa segundo valor" estiver marcada e for informada uma moeda no parâmetro "Símbolo moeda 2º valor".  

Tipo Balancete

Para emissão do balancete, deve ser escolhido um tipo para o mesmo dentre as opções a seguir:  

  • Contábil: Processamento do relatório por saldo da conta contábil.
  • Gerencial: Processamento do relatório por saldo gerencial.
  • Contábil/Gerencial: Processamento do relatório por saldo da conta contábil, quebrando por saldo gerencial.
  • Gerencial/Contábil: Processamento do relatório por saldo gerencial, quebrando por saldo da conta contábil.
  • Contábil/Centro de Custo: Processamento do relatório por saldo da conta contábil, quebrando por saldo de Centro de Custo.
  • Centro de Custo/Contábil: Processamento do relatório por saldo de Centro de Custo, quebrando por saldo da conta contábil.  

  Lote: Permite filtrar um ou mais Lotes, sendo Zero ou Lote N.

Serão considerados todos os registros que estiverem nos lotes informados pelo usuário.

Apenas os lotes das coligadas selecionadas no filtro de coligada estarão disponíveis para seleção.

Se informou lote que não o Lote 0, não serão exibidos os saldos anteriores de períodos já liberados de contas sem movimentação após a liberação e antes da data inicial de movimentação informada.

Caso nenhum lote seja informado no filtro será considerado o lote 0.  

Imprimir / Filtrar:

As opções de Imprimir / Filtrar apresentadas na tela do processo de emissão do relatório, variam de acordo com tipo de Balancete selecionado na etapa anterior. Desta forma para cada tipo de Balancete veja quais opções de Imprimir / Filtrar estão disponíveis:  

Balancete contábil: ­- Contas

Contas sem movimentação e com saldos: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis, que não possuam movimentação no período, mas que possuam saldo. ­ 

Contas ­ Contas com movimentação e sem saldo: Quando marcado esta opção, as contas que possuírem movimentação no período e que possuam saldo igual a zero serão impressas. ­­ 

Contas  Contas sem movimentação e sem saldo: Quando marcado esta opção, todas as contas do seu plano de contas que não tenham movimentação e saldo igual ao zero no período informado serão impressas. ­­ 

Contas  Contas com movimentação e com saldo: Quando marcado esta opção, todas as contas do seu plano de contas que possuírem saldo diferente de zero e movimentação no período informado serão impressas. ­­ 

Não  Não exibir contas inativas sem movimentação e sem saldos: Valido para todos os tipos de balancete. Ao marcar esta opção, todas as contas inativas e sem saldo e sem movimentação do seu plano de contas no período informado não serão impressas.  

Balancete Gerencial: ­ Contas ­ 

  • Contas sem movimentação e com saldos: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas gerenciais, que não possuam movimentação no período, mas que possuam saldo gerencial anterior. Essa opção em momento nenhum considera conta contábil apenas conta gerencial.

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  • ­ 
  • Contas

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  • com movimentação e sem saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas gerenciais, que possuam movimentação no período, mas que possuam saldo igual ao zero. Essa opção em momento nenhum considera conta contábil apenas conta gerencial.

...

  • ­ 
  • Contas sem movimentação e sem Saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas gerenciais, que não possuam movimentação no período e que possuam saldo igual ao zero. Essa opção em momento nenhum considera conta contábil apenas conta gerencial.

...

  • ­ 
  • Contas

...

  • com movimentação e com saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas gerenciais, que possuam movimentação no período e que possuam saldo diferente de zero. Essa opção em momento nenhum considera conta contábil apenas conta gerencial.

...

  • Não exibir contas inativas sem movimentação e sem saldos: Valido para todos os tipos de balancete. Ao marcar esta opção, todas as contas inativas e sem saldo e sem movimentação do seu plano de contas no período informado não serão impressas.

Balancete Contábil/Gerencial ou Balancete Gerencial/Contábil: ­- Contas

  • Contas sem movimentação e com saldos: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupada por conta gerenciais que não possuam movimentação no período, mas que possuam saldo, ou ainda, que possuam contas gerenciais informadas como default no Plano de Contas.

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  • Contas com movimentação e sem saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupada por conta gerenciais que possuam movimentação no período, mas que possuam saldo igual ao zero.

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  • ­
  • Contas sem movimentação e sem Saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupada por conta gerenciais que não possuam movimentação no período e que possuam saldo igual ao zero.  ­

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  • Contas com movimentação e com saldo:  Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupada por conta gerenciais que possuam movimentação no período e que possuam saldo diferente de zero.

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  • Não exibir contas inativas sem movimentação e sem saldos: Valido para todos os tipos de balancete. Ao marcar esta opção, todas as contas inativas e sem saldo e sem movimentação do seu plano de contas no período informado não serão impressas.

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  • Contas com movimentação e sem rateios: Válido para relatórios do tipo Contábil/Gerencial. Quando marcado esta opção, todas as contas do seu plano de contas que não possuírem rateio, mas possuírem movimentação no período informado serão impressas.

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  • Contas Contábeis sintéticas: Ao habilitar esta opção, serão impressas as contas contábeis sintéticas. Observação: Esta opção está disponível apenas para Balancete Gerencial/Contábil.

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  • Contas gerenciais sintéticas: Ao habilitar esta opção, serão impressas as contas gerenciais sintéticas. Observação: Esta opção está disponível apenas Balancete Contábil/ Gerencial.    

Balancete Centro de custo/Contábil ou Balancete Contábil/Centro de custo: -­ Contas

  • Contas sem movimentação e com saldos: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupadas por centro de custo que não possuam movimentação no período, mas que possuam saldo diferente de zero.

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  • Contas com movimentação e sem saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupadas por centro de custo que possuam movimentação no período, mas que possuam saldo igual à zero.

...

  • Contas sem movimentação e sem Saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupadas por centro de custo que não possuam movimentação no período e que possuam não saldo igual á zero.

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  • Contas com movimentação e com saldo: Quando marcada, permitirá que sejam impressas todas as Contas Contábeis agrupadas por centro de custo que possuam movimentação no período e que possuam saldo.

...

  • Não exibir contas inativas sem movimentação e sem saldos: Válido para todos os tipos de balancete. Ao marcar esta opção, todas as contas inativas e sem saldo e sem movimentação do seu plano de contas no período informado não serão impressas.  

Está disponível para todos os Tipos de Balancetes a opção de Imprimir/Filtrar: 

Orçamentário. Esta opção só ficará visível se existirem um ou mais orçamentos cadastrados e permitirá que sejam considerados os dados existentes no orçamento contábil.

Desta forma será possível realizar um paralelo entre as movimentações e os orçamentos lançados nas contas contábeis. Os valores orçamentários serão calculados para os orçamentos existentes no intervalo de datas informado. Vale ressaltar que todos os tipos de balancete irão exibir as contas que não atenderem os filtros definidos pelo usuário, mas que possuírem valor, Orçado Período ou Orçado Total, diferentes de zero. Se a conta não atender as condições dos filtros e os valores citados anteriormente forem igual a zero, ela não será exibida pelo relatório.  

Filtros Coligada / Filial / Departamento

Esta opção permitirá selecionar Coligadas, Filiais cujos dados serão processados e consolidados no relatório. Os Departamentos somente estarão visíveis caso a base esteja parametrizada para usar departamento.  

Todas as Coligadas: Opção disponível apenas se o parâmetro 'Acessa Contas Globais' estiver marcado.

Marque esta opção para impressão do relatório consolidado. Assim, seu relatório será calculado, levando em conta as contas de todas as coligadas de seu sistema. Não marcando o campo "Todas as coligadas", somente a coligada corrente ficará disponível na opção abaixo.  

Obs.: Para a impressão do relatório consolidado para todas as Coligadas, todas as máscara existentes terão de ser iguais para todas as coligadas existentes no sistema.  

Ativar filtro: Neste campo é possível selecionar as coligadas/ filiais/departamentos deverão ser emitidos no relatório. Para fazer a seleção é necessário clicar no ícone do lookup (...) a frente da descrição Ativar filtro. Será aberta uma janela onde estará visível todas as Coligadas (se o campo Todas Coligadas estiver habilitado), Filiais e Departamentos (Caso o parâmetro usa departamentos esteja habilitado). A visualização é feita de acordo com a hierarquia de cada campo. Cada coligada visualizada, terá logo abaixo suas respectivas filiais que por sua vez terão seus respectivos departamentos.  

Totalizar Totais da conta sintética embaixo: Esta opção está disponível para os dois tipos de relatório a seguir:  -

  • Obs: Balancete Contábil: Quando marcado esta opção, os valores das totalizações das contas contábeis sintéticas serão apresentados ao final de suas contas analíticas, caso contrário, os totais serão apresentados à frente das respectivas contas.

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  • Obs: Balancete Gerencial: Quando marcado esta opção, os valores das totalizações das contas gerenciais sintéticas serão apresentados ao final de suas contas gerenciais analíticas, caso contrário, os totais serão apresentados à frente das respectivas contas.  

Totalizar ao final débitos e créditos: Válido para os balancetes Contábil e Gerencial. Marcando esta opção, a totalização final de débitos e créditos serão impressas.  

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Total Geral: Esta opção está disponível para o tipo Contábil/Gerencial, Gerencial/Contábil, Centro de custo/Contábil e Contábil/Centro de custo. Quando esta opção estiver marcada os saldos das contas serão totalizados e apresentados no final do relatório.

Quebra por página

Quebrar por Filial: Ao habilitar esta opção, o relatório será impresso realizando uma quebra a cada nova filial. Neste caso, os dados de cada filial serão apresentados separadamente no relatório.  

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Quebrar por conta gerencial: (Balancete gerencial/contábil) Ao marcar esta opção será realizada uma quebra de página ao fim de cada conta gerencial.  


2. Aba Filtros

Conta Contábil: Permite emitir o relatório filtrando por uma ou mais contas CONTÁBEIS especificas e por faixas de contas (Ex: Da conta Contábil 1.1.1.1.001 até a conta Contábil 1.1.1.1.008).  

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Grau Contábil: Selecione na caixa de seleção o grau de contas desejado para geração do balancete. Esta opção estará disponível para os balancetes Contábil, Contábil/Gerencial, Gerencial/Contábil, Centro de Custo/Contábil, Contábil/Centro de Custo.

Exemplo:

  • Grau TOTAL: Todas as contas serão selecionadas (do primeiro nível sintético até a última conta analítica do plano de contas).
  • Grau 1: Somente as contas sintéticas dos grupos serão selecionadas, neste caso (1 - Ativo, 2 - Passivo etc.) conforme o plano de contas.

Grau Gerencial: Selecione, na caixa de seleção, o grau de Contas Gerenciais desejado para geração do balancete. Esta opção estará disponível para os balancetes Gerencial, Contábil/Gerencial e Gerencial/Contábil.    

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Centro de Custo (Ativo/Inativo): Permite ao usuário definir como filtro para o relatório o status do centro de custo, podendo ser ATIVO, INATIVO ou TODOS. Sendo assim serão considerados os registros onde o status do centro de custo for compatível com o filtro definido pelo usuário. Observação: Este campo não está visível quando o tipo do Relatório for Gerencial.  

Conta Contábil (Ativa/Inativa): Permite ao usuário definir como filtro para o relatório o status das contas contábeis, podendo ser ATIVO, INATIVO ou TODOS. Sendo assim serão considerados os registros onde o status da conta for compatível com o filtro definido pelo usuário. Observação: Este campo não está visível quando o tipo do Relatório for Gerencial.
 


3. Aba Layout

 ATENÇÃOS ÀS PARAMETRIZAÇÕES!!

O relatório somente será impresso de maneira correta quando utilizados os formatos de folha A4 ou Carta (neste caso, a impressora padrão da máquina deve possuir estas configurações). Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.    

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Utilizar Numeração Sequencial: Esta opção só ficará habilitada com o Parâmetro "Utilizar Numeração Sequencial de Páginas" marcado. Marque esta opção para que seu relatório obedeça à numeração sequencial informada nos parâmetros do TOTVS Gestão Contábil.

Este recurso auxiliará na emissão de relatórios legais com formatos diferentes em uma única sequência com finalidade de encadernação. Por exemplo, emite-se o Razão da 1ª a 20ª página, logo em seguida emite-se um balancete da página 21ª a 40ª e assim sucessivamente. Desta forma a sequência de página será continua feita automaticamente.

Com esta opção marcada, o campo de N.º Página Inicial assumirá o valor da sequência automática gerada pelo sistema, não podendo ser alterado. Automaticamente será carregado a última página impressa para dentro do campo Nº página Inicial. Ao finalizar o relatório o parâmetro é atualizado de acordo com o número da última página gerada.

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Exportar para Arquivo: Nesta opção estarão disponíveis vários formatos como Word (RTF), PDF, Arquivo texto (TXT), Excel, dentre outros, do qual o usuário poderá utilizar para a exportação do resultado do relatório para seu armazenamento.
 


4. Aba Campos  

Nesta aba estão todos os campos existentes e que poderão ser ou não considerados no relatório, basta que selecionado o campo desejado, o mesmo esteja como ícone "Imprimir" habilitado, pois caso contrário o mesmo não será impresso. Nesta aba é possível também alterar o tamanhão dos campos desde que o total de caracteres não ultrapasse o limite que é variável de acordo com cada tipo de relatório.  

Existem campos que são padrões em todos os tipos de balancete. São eles: Descrição da conta, saldo anterior, débitos, créditos, movimento, saldo atual. Os outros campos não ficarão ativados todo o tempo, pois, dependem das opções selecionadas. Abaixo serão explicadas suas regras e os tipos de campos a ser habilitado.  

Balancete contábil: Campos padrões e código reduzido da conta contábil.  

Balancete gerencial: Campos padrões e código reduzido da conta gerencial.  

Balancete Contábil/gerencial: Campos padrões e para o código da conta gerencial o usuário pode definir se quer usar o código da conta gerencial ou reduzido.  

Balancete gerencial/ Contábil: Campos padrões e para o código da conta contábil o usuário pode definir se quer usar o código da conta contábil ou reduzido.

Balancete Centro de custo/Contábil ou Balancete Contábil/Centro de custo: Campos padrões, código reduzido da conta contábil e Código de centro de custo reduzido.

Se a opção "Orçamentário" estiver marcada serão exibidos os campos citados acima e os campos listados abaixo.

Saldo Anterior %

Calculo = (Saldo anterior / Orçado no período) * 100

Débitos %

Calculo = (Débito / Orçado no período) * 100

Créditos %

Calculo = (Crédito / Orçado no período) * 100

Movimentado %

Calculo = (Débito – Crédito / Orçado no período) * 100

Realizado

Este campo substituirá o Saldo atual quando a opção Orçamentário estiver marcada. Calculo = Saldo anterior + Débito – Crédito

Realizados %

Calculo = (Realizado / Orçado Período) * 100

Orçado Período

Valor orçado no período.

Orçado – Realizado

Calculo = Orçado – Realizado

(Orçado - Realizado) %

Calculo = (Orçado – Realizado) / Orçado * 100

Orçado Total

Valor orçado para o período informado na opção "Informar período de cálculo para a opção Orçado Total". Esta opção será detalhada mais adiante.

Orçado Total – Realizado

Calculo = (Orçado Total – Realizado)

(Orçado Total – Realizado) %

Calculo = (Orçado Total – Realizado) / Orçado Total * 100

Também serão exibidas as seguintes opções:

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Período de Cálculo para Orçado Total Através deste campo será possível definir a data inicial e final utilizadas no cálculo do campo Orçado Total. Se o usuário optar por não informar uma data o sistema usará, por padrão, a data inicial do período contábil e a data final informada no intervalo de datas, existente na aba Dados do relatório.  

Informações

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Veja Também

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