Versões comparadas

Chave

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c) En la opción de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:

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6. A través de la rutina de Clientes (MATA030.PRX) en el módulo de SIGAFATFacturación (Actualizaciones | Archivos), se debe verificar la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP").

  • Registrar un cliente como 1 - MiPyME.
  • Registrar un cliente como 3 - Empresa grande.

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6 - Ahora entre al módulo SIGAFIS, rutina Tipo de comprobantes (FISA082) y 7. A través del catálogo Tipo de Comprobantes (FISA082.PRW) en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos),  configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie fiscal Fiscal.

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7 - Por medio de la rutina 8. A través del catálogo Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.

  • En este caso, el código

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  • tiene prioridad por lo

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  • informado en el catálogo Tipo de Comprobante, no

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  • permite que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes y en el parámetro).

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  • Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con

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  • Folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema. En caso de no ser informado seguira tomando el código del catálogo de Tipo de Comprobante.

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8 - Por medio 9. A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), se incluyen Documentos:

  • Se informa un Cliente configurado como 1 - MiPyME, al informar el cliente

...

  • el sistema

...

  • suguiere la serie

...

  • y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código

...

  • debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o  Contr. Formularios).

Ejemplo Cliente grande

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  • Se informa un Cliente configurado como 4 - Empresa grande, al informar el cliente el sistema suguiere la serie y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o  Contr. Formularios).

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10. 9 - Si intenta utilizar un folio Folio que tenga un código de RG1415 configurado superior mayor a 200 para un cliente Pymeconfigurado como 1 - MiPyME, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.

Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de documentos Facturas Tipos de Documentos Fiscales:  NF (Manuales y automáticas), NCC y NDC.


10 - 11. Las rutinas de Transmisión (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.

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03. CAMPOS

Código del paquete: 006377  006377*

Paquete: actualización de FCE para facturación.

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ParámetroEstatus
MV_TAMEMP

Creación

04. TABLAS

SX3 - Diccionario de datos (Campos)

SFP - Control de formularios

SFP - Control de folios

SF1 - Encabezado documentos de entrada

SF2 - Encabezado documentos de salida

SF3 - Libros fiscales

CFG -Tipo de documentos

SX6 - Parámetros

SA6 - Clientes

¡IMPORTANTE!

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SA1 - Clientes.

SFP - Control de Formularios (Folio).

SF1 - Encabezado Documentos de Entrada.

SD1 - Ítems Documentos de Entrada.

SF2 - Encabezado Documentos de Salida.

SD2 - Ítems Documentos de Salida.

SF3 - Libros Fiscales.

CFG -Tipos de Documentos.

SX3 - Diccionario de Datos (Campos).

SX6 - Parámetros.


IMPORTANTE

¡Cómo se calcula el campo Referente a la RG1415!

Si la Empresa en Protheus tiene el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo A1_TAMEMP igual a 2, 3 o 4 y  el parámetro MV_TAMEMP es igual a 3 o 4 y el campo A1_TAMEMP es igual a 4, puede usar códigos arriba de 200.

El sistema va a la tabla CFG al catálogo de  y considera el tipo de documento donde la clasificación del campo CFG_TIPO == 4 y considera el campo referente a la RG1415.

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