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  • Middleware - Como gerar no S-1200 a tag <ideDmDev> com prefixo para múltiplos vínculos na mesma coligada?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Deck of Cards
id1
Card
defaulttrue
id1
labelExecução do script
titleExecução do script

Para a criação do novo campo será necessária a atualização da base no sistema RM.Atualizador.exe.




Card
id2
labelMúltiplos Vínculos Fluxus
titleMúltiplos Vínculos Fluxus

No exemplo abaixo possui o cadastro de dois autônomos com o mesmos CPF onde um deles possui o cadastro do prefixo:

Código: C09999 e  A12345 e código de categoria: 712

Código: C00312  F12345 e código de categoria: 701


Acesse o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial

1) Cadastrado o campo Prefixo Período para o cliente/fornecedor código:  C00312 F12345 e código de categoria: 701

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Observações:

  • O campo pode ser preenchido com números ou letras.
  •  O valor preenchido neste campo será concatenado ao campo ideDmDev, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.


2) Feito o lançamento financeiro para os dois vínculos;

Feito o lançamento na data 2815/0107/2019 para o cliente/fornecedor com o código: C09999 A12345 sem o cadastro de prefixo.

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Feito lançamentos nas datas 10/01/2019 e 28/01/2019 lançamento na data 05/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código: C00312 F12345 que possui o cadastro de prefixo.

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Após o cadastro dessas informações basta gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML

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Sistema gerou os o xml 's unificado para os autônomos corretamente. Conforme cadastro acima para , com os lançamentos acima:

  • Para o cliente/fornecedor código:
C09999
  • A12345 que não possuía o cadastro de prefixo foi gerado com tag ideDmDev com o número padrão 1.

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Conforme cadastro acima para o cliente
  • Cliente/fornecedor código:
C00312
  • F12345  que possui o cadastro de prefixo com valor "A" foi gerado com tag ideDmDev 1A (número padrão 1 + A) .

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Card
id3
labelFuncionário e outro Vínculo Autônomo FluxusExterno
titleFuncionário e outro Vínculo Autônomo FluxusExterno
Card
defaulttrue
id1
label1º Passo
titleAssociando prefixo ao funcionário.
  1. Acesse o cadastro do funcionário que possui vinculo e vá na pasta "Parâmetros";
  2. Preencha o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com sua necessidade;
    Obs.: O valor preenchido neste campo será concatenado ao campo ideDmDev, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.
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  3. Salve as alterações.
  1. Acesse a fila de eventos dos periódicos;
  2. Faça a geração do registro referente ao funcionário com vinculo;
  3. Verifique no XML se a tag "ideDmDev" será calculado contendo o valor do prefixo, exemplo:
  1. Image Removed
  1. Envelope de pagamento lançado no período 1

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Em Encargos / Autônomos Externos

Possui informações importadas para o mesmo CPF da chapa acima. 

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Após o cadastro dessas informações basta gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML

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Sistema gerou o xml unificado para o funcionário e autônomo:

  • Foi acrescentado o prefixo com valor "F" cadastrado no funcionário conforme passo acima e gerado a tag ideDmDev 1F (número período lançado + F) .

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Observação: Para Observação: Para o XML referente a folha de pagamento do autônomo fluxus/ externo, o período (ideDmDev) será calculado com o valor fixo 1.



Card
id3
labelFuncionário e outro Vínculo Autônomo ExternoFluxus
titleFuncionário e outro Vínculo Autônomo ExternoFluxus
Card
defaulttrue
id1
label1º Passo
titleAssociando prefixo ao funcionário.
  1. Acesse o cadastro do funcionário que possui vinculo e vá na pasta "Parâmetros";
  2. Preencha o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com sua necessidade;
    Obs.: O valor preenchido neste campo será concatenado ao campo ideDmDev, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.
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  3. Salve as alterações.
Card
id2
label2º Passo
titleGeração do XML e Validação
  1. Envelope de pagamento lançado no período 1

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Acesse o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial

1) Cadastrado o campo Prefixo Período para o cliente/fornecedor código: C00012 e código de categoria: 701

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2) Feito o lançamento financeiro;

Feito o lançamento na data 18/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código: C00012.


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Após o cadastro dessas informações basta gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML

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Sistema gerou o xml unificado para o funcionário e autônomo:

  • Foi acrescentado o prefixo com valor "F" cadastrado no funcionário conforme passos acima e gerado a tag ideDmDev 1F (número período lançado + F) .
  • Cliente/fornecedor código: C00012 que possui o cadastro de prefixo com valor "C" foi gerado com tag ideDmDev 1C (número padrão 1 + C) .

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  1. Acesse a fila de eventos dos periódicos;
  2. Faça a geração do registro referente ao funcionário com vinculo;
  3. Verifique no XML se a tag "ideDmDev" será calculado contendo o valor do prefixo, exemplo:
    Image Removed
Observação: Para o XML referente a folha de pagamento do autônomo fluxus/externo, o período (ideDmDev) será calculado com o valor fixo 1.