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maxLevel5
outlinetrue
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

O objetivo da rotina Abastecimento Manual é permitir a inclusão de novos abastecimentos de postos internos e externos.

Página Inicial

Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir, Alterar, Visualizar, Pesquisar, Excluir, Abast. Dt. Atual e Imprimir Browse.

Deck of Cards
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idsamples
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Card
id1
labelIncluir

Permite realizar um abastecimento manual que registra a digitação das faturas de combustível no sistema. A fatura é inserida no sistema para executar a reconciliação manual entre os documentos entregues e os documentos inseridos. Para isso deverão ser informar os campos obrigatórios e também os campos N. Nota/Req( TQN_NOTFIS ) e Motorista( TQN_CODMOT ).

Aviso

Os Abastecimentos que forem realizados com posto interno, deverão ser informados os campos de tanque( TQN_TANQUE ) e bomba( TQN_BOMBA ).

Card
id5
labelPesquisar

Apresenta uma tela onde é possível selecionar uma chave de pesquisa para ser pesquisada no browse. Os itens apresentados no combobox são os índices que poderão ser utilizados como chave de pesquisa, respeitando a ordem e tamanho dos campos.

Para isto, basta clicar em Outras Ações / Pesquisar.

Card
id4
labelExcluir

Permite a exclusão de um Abastecimento, já inserido. 

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Card
id5
labelAbast. Dt. Atual

Esta opção faz com que seja apresentados no browse somente os abastecimentos que foram realizados na data atual.

Para isto, basta clicar em Outras Ações / Abast. Dt. Atual.

Card
id5
labelImprimir Browse

Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no browse.

Para isto, basta clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.

Campos Gerais 
Âncora
camposgerais
camposgerais

Campos presentes para o cadastro de informações referentes ao processo de Abastecimento Manual.

Deck of Cards
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idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id2
labelAbastecimento
Campo:

Descrição:

Filial (TQN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número do Abastecimento.

Placa (TQN_PLACA)

Código da Placa do Bem/Veículo.

Frota (TQN_FROTA)

Código do Bem/Veículo.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Código do Posto.

Loja (TQN_LOJA)

Código da Loja.

Descrição (TQN_DESCPO)

Nome do Posto.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.

Combustível (TQN_CODCOM)Código do combustível.
N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Código da Nota Fiscal ou da Requisição. 

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Data do abastecimento.

Hora (TQN_HRABAS)Hora do abastecimento
Tanque (TQN_TANQUE)Tanque do posto (Utilizado apenas para posto interno)
Bomba (TQN_BOMBA)Bomba do posto (Utilizado apenas para posto interno)
Quantidade (TQN_QUANT)Quantidade de combustível abastecido.
Vlr. Unitário (TQN_VALUNI)Valor pago por litro de combustível.
Valor Total (TQN_VALTOT)

Valor total do abastecimento.

Contador 1 (TQN_CONTA)Posição do contador 1.
Contador 2 (TQN_POSCO2)Posição do contador 2.
Cod. Viagem (TQN_CODVIA)Utilizado apenas quando houver integração com o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS). 
Escala (TQN_ESCALA)Utilizado apenas quando houver integração com o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS). 
Motorista (TQN_CODMOT)Código do Motorista. Verificar parâmetro MV_NGMOTGE.
O.S. Lubrif. (TQN_OSLUBR)Vincula O.S. para reporte de produto no abastecimento.

Regras de Negócio


Deck of Cards
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idRegras de Negócio
effectTypefade
Card
id1
labelInclusão

Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra.

Regra
01

Para que seja possível realizar um abastecimento serão necessários possuir alguns itens, tais como:

  • Um fornecedor;
  • Um combustível;
  • Um posto que possua negociação e preço;
  • Um veiculo possuindo tanque e contador, onde o combustível deve estar cadastrado no posto que deseja realizar o abastecimento;
Aviso

Caso seja posto interno deverá possuir uma aferição de bomba e um produto para vincular na aferição

02

Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). 

Informações
titleNota

Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos:

  • TQN_DTCON - Data da Conciliação.
  • TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
  • TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
03

Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:  

  1. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  2. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  3. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  4. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
Card
id2
labelAlteração

Regras de negócio para o processo de Alteração de um Abastecimento Manual.

Regra
01

Não é possível alterar um abastecimento que já foi realizada a conciliação. 

Card
id3
labelExclusão

Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual.

Regra
01É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.  
02

Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos".

Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. 

Parâmetros

Parâmetros utilizados no processo de abastecimento.

Deck of Cards
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idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id2
labelParâmetros
Parâmetro:

Descrição:

MV_NGMNTMSDefine se há integração com o módulo do TMS.
MV_DBLQMOV

Define a data de bloqueio de movimentos não podendo realizar alterações/inclusões ou exclusões com data menor ou igual a data informada no parâmetro.

MV_MNTQDAB

Data/hora de fechamento das movimentações no cadastro de abastecimentos do SIGAMNT

MV_ESTHOME

Define em qual momento o estoque será debitado.

MV_NGMNTES

Define se há integração com módulo de Estoque/Custos.

MV_NGGERPR

Define se o sistema deve gerar O.S. preventiva automaticamente caso após o reporte de contador seja encontrado manutenção vencida.

MV_NGMNTAF

Define se no abastecimento/saída de combustível existe uma aferição de bomba

MV_NGABAVL

Define os relacionamentos do Bem

MV_NGCONEGAo informar um valor total do abastecimento caso esteja habilitado obriga o usuário a informar primeiro o valor unitário do combustível.
MV_NGTOLVL

Define o valor de tolerância para o fechamento da Nota Fiscal.

MV_NGMNTRH

Define se há integração com módulo do RH.

MV_NGMOTABDefine quais tipos de motoristas podem realizar abastecimentos.
MV_ESTNEGDefine se permite sistema trabalhar com estoque negativo.
MV_NGPRSB2Define se busca o preço médio na tabela SB2(Produtos).
MV_LOCALIZDefine se utiliza controle de localização física dos produtos.
MV_RASTRODefine se utiliza rastreabilidade dos lotes de produção.
MV_NGINTER

Define se há integração com Logix, RM ou Mensagem Unica.

MV_ULMESData do ultimo fechamento do estoque.


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Palavras-chave

Bem

Veiculo

Abastecimento

Abastecimento Manual

Referências