Versões comparadas

Chave

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Objetivo

No processo de geração do arquivo de pagamento eletrônico, são enviadas aos bancos instruções de pagamento de obrigações, podendo ser pagamento de tributos, conta corrente, títulos, etc.

Esta atividade visa demonstrar como é a geração de Arquivo para pagamento eletrônico.

Caminho

Módulo Operador > Menu Pagamento > Geração do Arquivo – FIGERAARQPG

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.


Informações

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, deve alguns passos sejam devem ser realizados:

Títulos:

  1. Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
  2. Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura de Títulos DDA e Operador Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA.
  3. Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
  4. Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
  5. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo


Conta Corrente:

  1. Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
  2. Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
  3. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de



Passo a Passo

Entre na aplicação e selecione os filtros desejados:

...

Imagem 3 – Arquivo Gerado


Informações
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Retorno

Para realizar o retorno do arquivo e a baixa dos títulos, basta seguir os passos :

  1. Retorno do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Retorno do Pagamento Eletrônico.
  2. Processamento do arquivo importado em Operador Financeiro > Pagamentos > Atualiza Retorno do Pagamento Eletrônico.
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