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O processo de Liquidação Duvidosa tem como objetivo permitir a contabilização, através de regras pré-definidas, das provisões de lançamentos com recebimento duvidoso na forma de crédito de liquidação duvidosa. Este processo somente será executado para lançamentos a receber, vencidos e que ainda não foram recebidos e só estará disponível quando a integração Totvs Educacional x Backoffice Protheus (Financeiro) não estiver ativa, para todos os registros. O menu de Boleto está disponível também para integração com TOTVS Educacional x BackOffice Protheus quando ativa.
Observação:
Quando a integração do Protheus X Contábil X EAI estiverem 'Ativas', o menu de inclusão, exclusão do processo de liquidação duvidosa e cancelamento da liquidação duvidosa no RM, ficaram disponíveis para controle do processo de liquidação duvidosa.
Parametrização:
1 - Totvs Gestão Financeira, menu Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Integração Contábil | Contabilização | Contab. Financeiro e defina a Tabela Default para Evento (Tipo de Documento ou uma das 5 Tabelas Opcionais).
2 - Totvs Gestão Financeira, menu Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Integração Contábil | Lote Contábil | Receber, foi criado um parâmetro para lote de inclusão e lote de estorno da contabilização da liquidação duvidosa. Somente lotes do módulo Financeiro e da coligada corrente serão exibidos para seleção.
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