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Deck of Cards
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id0
labelFaturamento e Compras

Para atender a NT 2020.006 v 1.2, foram necessárias as seguintes adequações:


Para que a Nota Fiscal Eletrônica não seja rejeitada com motivo 441-Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros, será necessário a criação dos parâmetros listados abaixo.

Estes parâmetros tem como objetivo informar (TAG xPag) a descrição da forma de pagamento utilizada na operação. Esta descrição se faz necessário apenas quando não é informada uma forma de pagamento nas operações de entrada e saída (NF-e), onde neste caso é transmitida a nota como pagamento: 99-outros (TAG tPag).


No módulo Configurador (SIGACFG), incluir os seguintes parâmetros:


Parâmetro utilizado em operações de saída (Faturamento):

Nome de Var.: MV_MFATIPR

Tipo: 1 - Caractere

Cont. Por: "Negociação Futura"


Parâmetro utilizado em operações de entrada (Compras):

Nome de Var.: MV_TPAGCOM

Tipo: 1 - Caractere

Cont. Por: "Negociação Futura"


Caso informado um texto fixo, o mesmo deverá ser informado entre aspas ("), conforme exemplo acima.


Informações
titleImportante

Os dois parâmetros em seu momento de acionamento no código fonte, são macro executados, desta forma possibilitando em sua configuração o uso de funções especificas/customizadas. 


Apenas como exemplo, segue utilização do parâmetro como função:

Função codificada e compilada em ambiente 

Caso informado um texto fixo, o mesmo deverá ser informado entre aspas ("), conforme exemplo acima.

Card
id1
labelControle de Loja

Para atender a NT2020_006 v1.2, foram necessárias as seguintes adequações:

  • Disponibilizado no cadastro de Administradoras Financeiras (SAE) os campos: Cod. Pg SEFAZ( AE_CDPGSF) e Código Band ( AE_CDBASF ), para vínculo dos meios de pagamentos e códigos das bandeiras para adequação às  tags tPag e tBand respectivamente.
  • Incluído tratamento do envio da tag xPag quando meio de pagamento é 99 (outros)


Campos

Descrição

Tipo

Tamanho

AE_CDPGSFCódigo Pagamento SefazC3
AE_CDBASFCódigo de Bandeira SEFAZC3


  1. No  Controle de Lojas, acesse Atualizações/ Cadastros/Administradora Financeira.
  2. Clique em Incluir ou Alterar.
  3. Observe a apresentação dos novos campos:     

Importante!

Para ambiente homologação será necessário criar manualmente  o parâmetro MV_NT2006P, conforme detalhes abaixo:


Verificar data padrão do Parâmetro e Descrição com Felipe TSS

ParâmetroDescriçãoConteúdo Padrão
MV_NT2006PData de produção para envio das informações de Bandeiras e Formas de Pagamento. 

 

Caso altere em data em ambiente de produção antes da data em que o fisco passe a receber essas informações, suas notas e cupons podem passar a serem rejeitadas.




Esta implementação envolve ajuste de dicionário de dados, desta forma é necessário executar o compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDF), que será disponibilizado na Expedição Contínua Varejo, cujo data seja maior ou igual à  VERIFICAR a Data . Informações sobre atualizações de Dicionário de Dados diferencial (SDF) de Expedição Contínua do Varejo podem ser consultadas através do link: Atualização de Dicionário - Varejo - P12.


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