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Chave

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Informações

O cadastro também poderá ser feito pelo menu: Movimentações Bancárias | Controle Bancário | Convênio

Incluir um novo Convênio. Clique em "Incluir" acessando o cadastro de convênio, ou acessando pela visão anexos conta/caixa.

ou

Deck of Cards
idConvênios
Card
labelIdentificação
Card
labelDados Adicionais
Card
labelRemessa Bancária
Card
labelCobrança Bancária
Card
labelRegistro Online

Identificação

Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco.

Aba - Identificação:

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Image Added

Convênio: Informar o número do convênio firmado com o banco;
DV: (Digito do Convênio) Informar digito caso exista;
Nome: Informar o nome do convênio (inserir conforme desejado);
Conta/Caixa: Informação default;
Marcar:

  • Ativo
  • Convênio default para a Conta Caixa

Informações bancárias:

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Os campos Banco, Agência e Conta, serão carregados automaticamente ao informar uma conta/caixa que possui esses dados associados

Card
labelDados Adicionais

Dados Adicionais

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Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.

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Image Added

Os campos Carteira, Tipo Careira, Tipo de Conta, Código cedente, DV, CNPJ/CPF e Cedente deverão estar preenchidos conforme os dados encaminhados pelo Banco.

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info

Marcar:

  • Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
  • Valor código de Barras: Liquido (Parcial, se o Regional utilizar Registro Online)

Valor Líquido: O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título;
Valor Original: O sistema irá utilizar o valor original do lançamento;
Valor Parcial: O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados;
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.

Aviso

Estas opções podem mudar de acordo com cada DR.

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Card
labelRemessa Bancária

Remessa Bancária:

É possível definir padrões defaults para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão.

Card
labelCobrança Bancária


Card
labelRegistro Online




  • Código Layout: É necessário indicar o layout para cada processo. Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.
  • Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo, ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa.
  • Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa. Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags: DDMMYYYY | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa) # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).
  • Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.

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