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Caso não deseje ajustar os lançamentos contábeis com algum tipo de inconsistência dentro da própria Jornada de Fechamento, é possível utilizar a configuração abaixo para geração de pré-lançamentos caso os lançamentos contábeis apresentem algum tipo de inconsistência:

Conforme informado no link da documentação abaixo, durante a execução do processo de contabilização via rotina automática (ExecAuto), para evitar lançamentos inconsistentes com tipo de saldo 1, os registros serão gravados como pré-lançamento (tipo saldo = 9).

MV_PRELAN - Indicador de pré-lançamento contábil


Após a execução do processo da contabilização, recomendados que sejam ajustados no módulo de contabilidade gerencial os lançamentos inconsistentes, através da rotina de Efetivação de Pré-Lançamentos (CTBA350), onde se assemelha a tela de lançamentos contábeis disponíveis na rotina do recálculo do custo médio (MATA330). A rotina permite a efetivação dos pré-lançamentos para um dos tipos de saldo disponíveis no sistema e caso haja lançamentos inconsistentes, será apresentado um relatório desses lançamentos, indicando o motivo da inconsistência, conforme documentação abaixo:

Efetivação de Pré-Lançamentos (CTBA350 - SIGACTB)

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titleUtilização da configuração de pré-lançamentos contábeis
Dica
titleNovidade