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Boletim Técnico: Venda de Produto x Serviço (RPS)
Resumo
Implementada no Front Loja a Venda de Produto x Serviço (RPS), com o objetivo de atender a legislação municipal que possibilita aos emitentes da NFS-e utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço).
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- todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + FonteRotinas envolvidas:
LOJA701 - Venda Assistida;
LOJA720 - Rotina de Troca;
LOJA140 - Excluir Nf/Orc/Ped
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UPDLOJ98
Procedimentos para Implementação
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o update UPDLOJ98 é imprescindível:
- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
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Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDLOJ98 seja igual ou superior a 09/04/12.
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Dicionário de Dados
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Descrição de Ajustes
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
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Campo | F2_NUMORC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | No Orcamento |
Descrição | Numero do Orcamento |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções |
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When |
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Relação |
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Real / Virtual | Real |
Help | Número do Orçamento vinculado (L1_NUM). Gravado apenas quando o orçamento possui itens de serviço. |
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- Observação: O tamanho dos campos que possuem grupo de campos pode variar conforme ambiente em uso.
- Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
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Nome da Variável | MV_LOJARPS |
Tipo | Caractere |
Descrição | Série da Nota Fiscal de Servico (RPS) |
Valor Padrão | RPS |
Procedimentos para Configuração
Parâmetros
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
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A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada na base de dados do ambiente de retaguarda, de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle for feito pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo para a utilização da série.
Procedimentos para Utilização
- Efetuando uma Venda
Devem existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.
- No ambiente de Retaguarda, módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701).
- Inclua um orçamento com dois itens, sendo um item de produto qualquer e o outro item de serviço. Tecle [F4] para salvar o orçamento.
- No ambiente PDV, módulo Front Loja (SIGAFRT), acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271).
- Tecle Ctrl + Z para importar o orçamento da retaguarda.
- Tecle [F9] para definir a forma de pagamento.
- Defina a forma de pagamento e tecle [F9] para finalizar a venda.
- No ambiente de Retaguarda, o sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e o outro referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.
- Nos campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.
- O campo L2_ITEMNF armazena o número do item da Nota Fiscal (D2_ITEM).
- No campo F2_NUMORC é gravado o número do orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.
Observações:
- Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS não serão alimentados.
- Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS e L1_DOC/L1_SERIE serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço.
Informações Técnicas:
Tabelas Utilizadas | SLQ - Orçamento SLR - Itens do Orçamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SF2 - Cabeçalho das NF de Saída SD2 - Itens de Venda da NF SF3 - Livros Fiscais SFT - Livro Fiscal por Item de NF |
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