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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos.
País:Argentina - ARG
Ticket:16550791 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16620

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Se solicita efectuar los cambios en la normativa SICORE.


03. SOLUCIÓN

Se agrega flujo en la función de retenciones para poder asignar el valor del campo “EK_VALOR” = “Vlr. Titulo” al importe del comprobante siempre y cuando sea del tipo “06” = “Orden de Pago”.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un TES de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para retención de la ganancia.
    1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
    2. Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
  5. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para condición.
    1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
    2. Esta tabla debe tener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.
  6. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM >> Compras (Actualización | Movimientos | Factura de entrada) 

    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
  7. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II). 
    1. Seleccione la opción Pago automático.
    2. Efectúe el registro de los parámetros.
    3. Seleccione los títulos previamente registrados.
    4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
    5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    6. Seleccione la opción Grabar.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados:

Fecha inicial = (DD/MM/AAA)
Fecha final = (DD/MM/AAA)
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = "Directorio:\"
Seleccione sucursales = No
Agrupa obligaciones = No
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
Tabla de código régimen de retención = IVAR
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = SICP
Tabla código régimen percepción IVA = IVAP
Tabla código de percepción de Ganancia = GANP

  • Seleccione la opción de impresión del informe.
  • Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
  • Seleccione el archivo generado y ábralo.
  • Observe si están presentando todos los registros con las cantidades correspondientes.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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