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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
FINXNAT.prxFunciones genéricas relacionadas a naturalezas.
FINXAPI.prxRutina de bajas a recibir.
País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20200


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de las nuevas rutinas de documentos fiscales se presentan la siguientes inconsistencias:

...

Al realizar el prorrateo por centro de costo de multinaturaleza el sistema está tratanto de campos de Brasil, lo que genera un error.log.


03. SOLUCIÓN

En la rutina FINXAPI se incluye la rutina COMA222 para realizar las mismas consideraciones que la rutina MATA101N en la selección de anticipos desde una factura de entrada.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

MV_MULNATP= T

  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe contener los impuestos deseados.
  3. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un anticipo.
    1. En la rutina Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) registrar una Op con el anticipo.
    2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
      1. Informar los datos de la factura.
      2. "Otras acciones | Anticipos"
      3. Seleccionar el anticipo.
      4. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
    1. Informar los datos de la factura.
    2. "Otras acciones | Multinaturaleza"
    3. Informar los datos de multi-naturaleza.
    4. Informar "Rat. C. Costo"
    5. Confirmar el grabado del documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Card documentos
InformacaoLa aplicación de este paquete de actualización (pacth) no modifica la funcionalidad, ni tampoco altera la información ya almacenada.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...