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tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior a este comunicado. 
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  5. Ejemplo de configuración para la ejecución del caso solicitado.
    Configurar la consulta estándar FJTCOB al campo Serie (FJT_SERIE) y colocar en el campo Edición (X3_WHEN) el valor de: "IIF(!VAZIO(FWFLDGET("FJT_COBRAD")),.T.,.F.)".

    Consulta estándar - FJTCOB  

    Actualización consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

    Alias

    Tipo

    Secuencia

    Columna

    Descripción

    Contenido

    FJTCOB

    1

    01DBSerie por cobrador  SEY  
    FJTCOB 20101Cobrador + Fch. Entr
    FJTCOB 40101Cobrador  EY_COBRAD 
    FJTCOB 40102Serie Recibo  EY_SERIE  
    FJTCOB 40103Sucursal        EY_FILIAL    
    FJTCOB 502

    SEY->EY_SERIE 
    FJTCOB 601

    SEY->EY_COBRAD==FWFLDGET("FJT_COBRAD")    

    NOTA: La configuración de la consulta estandar estándar FJTCOB es opcional, no es una configuración estandarestándar, es únicamente para los clientes que requieran esta configuración.


    Configurar un disparador del campo Serie (FJT_SERIE) al Campo Recibo (FJT_RECIBO) donde la regla (X7_REGRA) sea Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"RN"+FwFldGet("FJT_SERIE"),"SX5->X5_DESCRI")
  6. Configurar en la rutina deRecibos x Cobrador (FINA013) al cobrador 000001 asignarle la Serie B.                                                                                       
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. Capturar los datos el cobrador 000001
  4. Validar que el campo Serie sea habilitado para editar.
  5. Abrir la consulta de Serie y validar que la serie mostrada sea la que se le asignó al cobrador.

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