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  1. Asociar una Orden de Pago con el Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML.
    En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)

    • Seleccionar la Orden de Pago 000072, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Asociar XML”


    •  En la siguiente pantalla dar clic en el botón “Buscar Archivo” y seleccionar el archivo XML del Complemento de Recepción de Pago correspondiente a la Orden de Pago.



    • Dar clic en el botón “Salvar”
      Es cargada la información del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado y los documentos relacionados al Complemento de Recepción de Pago.

    • Dar clic en el botón “Confirmar” para copiar los archivos (XML y PDF) a la carpeta indicada en el parámetro MV_XMLPAGO y generar la relación con la Orden de Pago mediante los campos Folio Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).


    • Revisar los archivos creados en la carpeta del servidor.
      Los archivos son renombrados con la siguiente nomenclatura:
      OP_NúmeroOP_RFCReceptor. XML o  .PDF

    • Revisar la tabla d Ordenes de Pago (SEK) y comprobar que los campos han sido almacenados correctamente :

      • Fiscal(EK_UUID) : Folio Fiscal del Complemento de Recepción de Pago.

      • Fecha Timbre(EK_FECTIMC) : Fecha timbrado del Complemento de Recepción de pago.

      • Archivo XML(EK_XMLCP) : Ruta donde son almacenados los archivos XML y PDF del Complemento de Recepción de Pago.

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  2. Revertir la asociación de la Orden de Pago con el XML del Complemento de Recepción de Pago.
    En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)

    • Seleccionar la Orden de Pago 000072, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Revertir XML”

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    Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:

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    • Confirmar el mensaje.
    • El sistema notificará con un mensaje la reversión de la asociación de la Orden de Pago con el Complemento de Pago.
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    • Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

    • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
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  3. Cancelar una Orden de Pago asociada a un Complemento de Recepción de Pago (XML).
    En el Modulo Financiero(SIGAFIN) , menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (Fina086)

    • Seleccionar la Orden de Pago 000072 y dar clic en el botón “Confirmar”.

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    • Será mostrado un mensaje de confirmación indicando lo siguiente:

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      Si se confirma, la Orden de Pago será cancelada y la información relacionada al Complemento será borrada (archivos XML y PDF e información de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).
      Si se rechaza, no se realizará ninguna acción.

    • Confirmar la anulación.

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    • La Orden de Pago cambia de estatus a “Orden de Pago Anulada”

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    • Revisar que los archivos relacionados a la Orden de Pago hayan sido borrados de la carpeta del servidor.

    • Revisar la tabla de Órdenes de Pago (SEK) y comprobar que la información relacionada al Complemento de Pago haya sido borrada de los campos Fiscal(EK_UUID), Fecha Timbre(EK_FECTIMC) y Archivo XML(EK_XMLCP).


03. DICCIONARIO DE DATOS


Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

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